Ďakujem za odpovede na to Norsko.
Upresním: S odberateľom - firma z NÓrska sme sa dohodli a boli to konzultovať aj na daňovom úrade v Nórsku o tom že to zdaní on. My vystavíme fa bez DPH a on ju v Nórsku prizná. Sprostredkovali sme vlastne zákazku t.j. prácu pre tú Nórsku firmu.
Teraz ale nie som si celkom istá kde to presne do ktorého § alebo riadku do tlačiva DPH zaradiť , či podať aj súhrnný výkaz a či bol náš postup správny.
Ešte doložím - nešlo o refakturáciu, ale o fakturáciu služby - sprostredkovania zákazky pre a v mene Nórskej firmy.
Ďakujem Vám poraďáci za odpovede.