Zrejme ti ide o dátum zaúčtovania faktúry. Podľa mňa by si ju mala zaúčtovať tak ako je deň vyhotovenia faktúry, pretože podľa § 20 ti dňom vyhotovenia faktúry vzniká daňová povinnosť. Druhá strana (teda dodávateľ) bude mať takisto v tento deň vznik daňovej povinnosti. Tento problém som mala aj ja aj keď tam bol posun len o jeden deň. Najlepšie je to vydiskutovať si so svojim dodávateľom, aby ste tie dni mali zaúčtované rovnako.