Zavrieť

Porady

Prenájom DHM a s ním súvisiace služby

Prosím o názory poraďákov:

Naša firma prenajíma vlastný hmotný majetok (obytné kontajnerové moduly). O túto službu je veľký záujem u zahraničných firiem z EÚ, ktoré prevádzajú práce v SR, napr. na zriadenie dočasného staveniska. Chcem rozobrať konkrétny prípad z hľadiska DPH.
Zahraničná firma evidovaná pod nemeckým IČ DPH, ktorá nemá v SR stálu prevádzkáreň si u nás objedná prenájom týchto kontajnerov. Fakturácia mi je jasná - bez DPH.
S prenájmom však súvisia aj ďalšie služby objednané pod nemeckým IČ DPH, ktoré naša firma sprostredkuje: naloženie a vyloženie kontajnera v areáli prenajímateľa (u nás v SR), doprava kontajnera na určené miesto a späť (tiež v SR). Fakturovať tieto služby s DPH alebo bez? Nám to audítorka kázala fakturovať ako doplnkové služby bez DPH, ale dám hodne na prax a rada by som poznala názory skúsených účtovníkov. Ďakujem za prípadné ohlasy.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    áno, doplnkové služby sa fakturujú v rovnakom režime ako "hlavná" služba.

    ALBO je offline (nepripojený) ALBO

    ALBO
    BOBY
    Prosím o názory poraďákov:

    Naša firma prenajíma vlastný hmotný majetok (obytné kontajnerové moduly). O túto službu je veľký záujem u zahraničných firiem z EÚ, ktoré prevádzajú práce v SR, napr. na zriadenie dočasného staveniska. Chcem rozobrať konkrétny prípad z hľadiska DPH.
    Zahraničná firma evidovaná pod nemeckým IČ DPH, ktorá nemá v SR stálu prevádzkáreň si u nás objedná prenájom týchto kontajnerov. Fakturácia mi je jasná - bez DPH.
    S prenájmom však súvisia aj ďalšie služby objednané pod nemeckým IČ DPH, ktoré naša firma sprostredkuje: naloženie a vyloženie kontajnera v areáli prenajímateľa (u nás v SR), doprava kontajnera na určené miesto a späť (tiež v SR). Fakturovať tieto služby s DPH alebo bez? Nám to audítorka kázala fakturovať ako doplnkové služby bez DPH, ale dám hodne na prax a rada by som poznala názory skúsených účtovníkov. Ďakujem za prípadné ohlasy.
    Predpkladam, ze pisete o prenajme HM podla §15/8/F.Je dolezite aby tu Fy memala miesto podnikania, prevazkaren, inak sa DP neprenasa. Pisete, ze nema, takze miesto dodania je Nemecko./
    Podla mojho nazoru mozete do zakladu dane v zmysle §22/2/b zahrnut aj vami uvadzane sluzby, ale mali by byt zakalkulovane v v cene najmu,/faktura najom plus prevoz/.
    V pripade, ze pojde o osobitnu fakturaciu prepravy a nakladky domnievam sa, ze tieto sluzby budu podliehat slovenskej dani§15/5 a 3, miesto dodania Slovensko,

    Prenájom DHM a s ním súvisiace služby

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.