Zavrieť

Porady

Účtovanie založenia s.r.o. neplatcom DPH

Dobrý deň,
zakladala sa firmy 18.2.2015 (bol na učte vklad ZI), firma bola zapísaná v registri až 25.3.2015...
mozem to zauctovat takto??
18.2.15 ID nezapísané ZI do OR vznik ZI 5001 € 353/419
18.2.2015 Bu splatne ZI 5001 € 221/353

zapísani do OR boli az 25.3.2015
a to som zauctovala zápis do OR 491/411 ID 25.3.2015 - 5001 € je to dobre takto?
a este su transakcie vo februari ako poplatky za ucet , urok..
este treba nieco zauctovat pri zalozeni firmy??dakujem
Naposledy upravil crazynka71 : 16.06.16 at 06:26
avalik Oprav si nazov otazky .. "Založenie s.r.o. neplatcom DPH" ja chapem tak, ze sa pytas na zalozenie - vznik spolocnosti, kde spolocnik ma byt iny podnikatel, neplatitel DPH a nie uctovanie zalozenia spolocnosti
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Consultix je offline (nepripojený) Consultix

    Consultix
    Bohuzial ani jeden zapis nie je spravny.
    Uctovne knihy otvara spolocnost pri svojom vzniku, takze ziadne zapisy pre vznikom spolocnosti nedavaju zmysle a su nepripustne.

    Vsetky pohyby, ktore vznikli pred vznikom spolocnosti (teda pred zapisom) sa premietaju do uctovnictva prostrednictvom otvaracej suvahy. Zvycajne sa teda premieta zakladne imanie, pohladavka voci spravcovi vkladu, a naklady buducih obdobi, ktore pokryvaju naklady vzniknute pred vznikom spolocnosti.

    PS: napr. o ucte 419 nepojde ani z dovodu ze sa nejedna o zmenu ZI. 353 evidentne nemoze byt ku dnu zapisu do OR, ked v dany den bolo ZI uz splatene... atd...
    15 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    crazynka71 fuuha a viete mi prosim s tym pomoct ako to mam teda zacat uctovat??
    Consultix Otvaracia suvaha k 25.3.2015:
    701/411 5001 zakladne imanie
    381/701 600 (naklady: zalozenie, OR, notar, advokat, poplatky banke)
    221/701 4601 zostatok na ucte

    Pri vyssie uvedenom priklade vychadzame z toho, ze ZI bolo splatene do banky a tam aj zostalo do zapisu, resp. odtial sa platili vsetky naklady.

    Zaroven dnom otvorenia uctovnych knih sa rozpustia NBO na nakladove ucty cez ID:
    538/381 ... sudny poplatok
    518/381 ... za zalozenie
    518/381 ... notarske poplatky
    568/381 ... bakove poplatky
    518/381 ... advokat atd...
    crazynka71 Ďakujem pekne , ešte sa chcem spýtať tie naklady na zalozenie firmy (mam taku fakturu ze zalozenie s.r.o. )ale ta uz je s datumom 27.3.15 tak to nemam dat 518/379 a uhradu 379/221??
    A mam ucet vo februáry mam tam taketo transakcie: vklad na ZI to mam dat cez otvaracie ucty ako ste pisali 25.3.15 dam 221/701 sumu 5001 ako mam na ucte, vklad na ucet 5 € dam zase s 221/701 ??alebo ako??a potom tam kreditny urok 0,01 a poplatky banky 3 € a 5 €...toto ako??kreditny urok zase 221/701?a tieto poplatky 701/221??a potom ich preucutujem 381/701 naklady teda v sume spolu 8 a 221/701 potom sa uz neuctuje ked tam budem mat uz 221/701? a potom zase v marci dam mam tam iba jeden naklad a to tu fakturu tak ju preucujem na 518/381? mam z toho dosť veľký mišung..dakujem dakujem

    Ďakujem pekne zatial
    Consultix Fa za zalozenie z 27.3. teda ked spolocnost uz existovala predsa uctujete standardne, 518/321. Nevidim tam dovod na 379.
    V otvaracej suvahe bude na ucte 221 realna suma, ktory v dany den bola na ucte k dispozicii a dalej uctujete podla pohybov. Pohyby, ktore boli na ucte pred vznikom sro sa na ucte 221 neuctuju, premietaju sa do suvahy cez protiucty (splatene ZI cez 411, naklady cez 381 atd...)

    Vklad na ucet 5 EUR z akeho dna? S akym titulom vkladu? Ostatne naklady vznikli kedy?
    crazynka71 vklad na ucet 5 € kvoli tomu aby sa mali z coho strhnut poplatky za vedenie uctu..to bolo vlozene 19.2.15 a strhnuty poplatok za ucet 28.2.15 8 €..a este ten prijaty urok bol v sume 0,01 € 28.2.15 ten mam zauctovat ako?
    Ďakujem
    Consultix Vsetko, co bolo po vzniku firmy uctujes priamo na prislusne ucty (568 poplatok, 662 kreditny urok).
    Vklad 5 EUR pred vznikom sa premieta na jednej strane do zostatku na ucte a na druhej strane na zavazkovy ucet voci tomu, kto tam tie peniaze vkladal, ved firma teraz dlzi tomu, kto ich tam vlozil (pravdepodobne 379 voci spravcovi vkladu). Ale nechapem, ako nebolo z coho strhnut popatok, ked tam bolo vlozene ZI...
    crazynka71 toto bolo ale vsetko pred vznikom,viem ze po vzniku uz uctujem normalne...no oni si mysleli ze to asi nebude mat z coho,chceli tam necha to ZI v sume 5001 € a na ostatne poplatky tam vlozili peniaze naviac podla mna..tak mam zauctovat ten vklad s datumom 27.3. (bolo vkladane 19.2.15) suma 5 € 221/379 a poplatok za vedenie uctu s datumom 27.3.(strhnute bolo 28.2.15) v sume 8 € zauctovat ??/221 ako??a tak isto boli pripisane kreditne uroky 0,01 € 28.2.15 to mam tiez zauctovat s datumom 27.3.15 221/? ako??
    a este vlastne mam najprv vkladovy doklad ze vkladal spravca vkladu 5001 € na ucet..tento doklad zaucujem 379/211? a potom tena príjem z toho na ucte zauctujem 221/411? ci ako?
    Consultix Este raz: Vsetky operacie, ktore boli pred vznikom sa premietaju do otvaracej suvahy, a to na prislusnom ucte. Vysledovkove ucty (teda naklady pred vznikom) sa premietaju sa do otvaracej suvahy cez suvahvy ucet nakladov buducich obdobi. Ziadny z operacii pred vznikom neuctujes dnom zapisu - okrem rozpustenia nakladov.
    Inak povedane (do tretice): Neriesis konkretne pohyby mdzi zalozenim a vznikom, len ich vysledok na prislusnych uctoch v otvaracej suvahe. Inak to uz neviem ako sformulovat. Ved na nete je toho napisaneho neurekom, aj s prikladmi...
    crazynka71 Ďakujem už som to pochopila
    Consultix
    Tunco Ako postupovať v prípade, ak konatelia nakúpili už aj materiál pred vznikom spoločnosti v hotovosti ? 111/365 ?
    avalik Tunco, citaj etiketu porady - pouzi vyhladavac a nezadavaj otazky do komentarov, v pripade potreby zaloz novu alebo suvisiacu otazku
    Tunco Ja som chcel rozvinúť aktuálnu tému, príde mi absurdné zakladať na toto novú tému. Je to k veci a súvisí to s tým čo sa tu riešilo.
    Consultix Tunco: Ak si konatel kupil material pred vnzikom, tak material je jeho. Ved firma vtedy este neexistovala. Pouzi vyhladavac, ako pisal avalik, sam som na tuto temu pisal raz dlhy elaborat...
    Tunco Consultix - o pár riadkov vyššie si uviedol : "vsetky operacie, ktore boli pred vznikom sa premietaju do otvaracej suvahy". T.j. obstaranie materiálu pred vznikom 111/365 - len logická úvaha z tvojej odpovede Ale lepšie bude asi, aby tento materiál spoločník po vzniku predal spoločnosti a je to (spraví sa Tr.Dok).
      zbaliť

    Účtovanie založenia s.r.o. neplatcom DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.