Zavrieť

Porady

Aktivácia účtovanie 504/622

Potrebovala by som poradiť ohľadom účtovania aktivácie vnútroorganizačných služieb.

Účtujeme spôsobom B, tovar si vozíme vlastným autom. Minulý rok sme postupovali pri aktivácii nasledovne - na konci roka sme aktivovali pomernú časť našich nákladov na dovoz tovaru (PHM, mzdy) voči pomernému zostatku tovaru na sklade na konci roka - ID 132ae (vedľ. náklady)/622

Pracujem v programe Pohoda a tento rok som zadávala tieto vedľajšie náklady do príjemky tovaru - program umožňuje rozpočítať vedľajšie náklady podľa ceny položiek. Na konci roka mám zásoby ocenené už vrátane týchto rozpustených vedľajších nákladov, čiže tento konečný stav zaúčtujem ako 132/504 a na účte 132ae vedľ. náklady už nič neúčtujem. V programe už ale nedokážem zistiť, aká časť konečného ocenenia skladu sú vedľajšie náklady.

Zaujímalo by ma, či je správne účtovať v priebehu roka (alebo na konci jedným sumárnym ID) tieto naše vedľajšie náklady na obstaranie tovaru vlastným autom ako 504ae(vedľ. náklady)/622? Alebo je treba pri spôsobe B účtovať o aktivácii iba na konci roka v pomernej časti k zostatkovému tovaru?

Ďakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

    Aktivácia účtovanie 504/622

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.