Zavrieť

Porady

Opravna faktura DPH

Szco bol registrovany pre dph oneskorene. Mimoriadne priznanie bude danovnik zostavovat za obdobie 20.2.2017-14.4.2017. Od 15.4. registrovany pre DPH, riadne priznanie (prve) bude podavane za obdobie 15.4.-30.4.2017.

V obdobi ked mal byt platitelom a nebol, vystavil fakturu SK odberatelovi, dph platitelovi, za sluzby v SR, s datumom dodania sluzby 28.2.2017 v sume napr. 1200 EUR. Danovnik sa dohodne s prijemcom sluzby na vystaveni tarchopisu, s datumom 25.4.2017. Vystavi opravnu fakturu v sume 1200 + 20% DPH 240 = 1440.

Aky je.postup pre zahrnutie predmetneho plnenia do DPH priznania? Aka suma pojde do.mimoriadneho a aka do riadneho priznania? Dakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.