Zavrieť

Porady

Ako uctuje SRO platca DPH zahranicne FA, ktoré su vratane zah.DPH? Samozdanuje nieco z toho a uvadza do DP a KV?

Ahojte, mam otazku ohladne zahranicnej DPH, kedze sa mi to teraz dostalo pod ruky a moc v tom nie som doma :-/
Ide o cestovnú agenturu (platca DPH), ktora sprostredkuje nejaku akciu pre francuzsku cestovku (platca DPH)...refakturuje do francúzska svoje naklady a proviziu vsetko bez DPH na zaklade prenesenia danovej povinnosti podľa smernice Rady 2006/112/ES z 28.novembra 2009...vystavene FA uvadza len do suhrnneho vykazu.
No ide mi o to, čo s nakladovymi fakturami a blockami zo zahranicia - polsko, CR (ubytovanie, doprava, vstupne, strava...)? kedze su vsetky vratane zahranicnej dph, tak samozdanenie pravdepodobne u nas, uz nerobím, ale dph len evidujem na nakladovych uctoch-AE (predpokladam, ze nemoze ist tato DPH priamo do danovych nakladov), a bud na konci roka preuctujem do vynosov ak nebude dostatocna suma na podanie ziadosti o vratenie alebo žiadam o vrátenie a nechavam ju v danovych nakladoch. Do daňového priznania ani KV tieto naklady neuvadzam. Dobre tomu rozumiem?
Vdaka za rady
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KloferHladny je offline (nepripojený) KloferHladny

    KloferHladny
    1. Zahraničnú DPH účtuj 548AE podľa krajín
    2. Na konci roka ak požiadaj účtuj storno 548, napr 378AE/548AE
    3. Ak nie je nárok podľa Zákona o DPH príslušného štátu, ponechávaš na 548AE a je to daňoý výdavok (napr sumy do 50€
    4. Ak je nárok, a nepožiadala si o vrátenie, potom 548AE zvyšuje základ dane (tab III.A. v DPPO)
    5. Ak Ti na následujúci rok DPH zamietnu, potom účtuješ daňovo uznateľný odpis pohľadávky 546AE/378AE

    Ako uctuje SRO platca DPH zahranicne FA, ktoré su vratane zah.DPH? Samozdanuje nieco z toho a uvadza do DP a KV?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.