Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Neplatca DPH - S.R.O - vystaví faktúru za služby vykonané v 12/17 v 2/18. Netreba tieto výnosy časovo rozlišovať min. 385/602 a zdaňovať v 2017??? Viem, že lehota na vystavenie faktúry nie je, len súvislosť s účtovným obdobím mi nie jasná. Vďaka.
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Pokiaľ sú služby vykonané a aj ukončené v decembri 2017 tak ich netreba časovo rozlišovať. povinnosť bola vyfakturovať najneskôr 15 dní po vykonaní služby.
kn-alkaneplatca DPH nemá povinnosť fakturovať 15 dní po vykonaní služby
bencurkahlavne že je to hneď v prvej vete..:-)....takže opravujem nie je povinnosť.... ale vo vlastnom záujme fakturovať po dodaní služby bez zbytočného odkladu,,
Leilajasne, bez zbytocneho odkladu - este to tak natlct do hlavy tym klientom :-) T.j. kedy vstupuju vynosy do DP prosim? Fakturu neprerobi.