Zdravím Vás, potrebujem radu:
Slovenská firma kúpila v mesiaci jún vozidlo z AT /mám prijatú faktúru/, následne sa ho rozhodla v tom istom mesiaci odpredať leasingovej spoločnosti formou spätného leasingu. Ako to zaúčtujem?
- prijatá faktúra z AT 042/321
- vystavená faktúra na leasingovú spoločnosť 311/641
- na základe splátkového kalendára opäť zaradím vozidlo do majetku 042/474
????
Neviem, či je tento postup správny.
Za každú radu vopred ďakujem :-)