Zavrieť

Porady

DPH pri dovoze tovaru od tuz.dodávateľa

Ahojte mám problém,

dostala som faktúru za tovar /dlažba/ od dodávateľa, ktorý je evidovaný pod slovenským IČDPH. Faktúra je v USD je tam základ USD, DPH v USD a spolu v USD. Tovar bol dovezený z Číny. Akým spôsobom to mám zaúčtovať a do ktorého riadku vo výkaze DPH to mám dopísať.

Prosím o čo najskoršiu odpoveď, veľmi pekne Vám ďakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    ekopo je offline (nepripojený) ekopo

    JA ekopo
    Dodávateľ je evidovaný pre DPH v tuzemsku §49 ods.2a - daň sa uvádza v r. 14 DP. Faktúru prepočítať kurzom NBS v daný deň.

    skvarki je offline (nepripojený) skvarki

    skvarki
    Budes to evidovat na riadku 14 - Daň z tovarov a služieb kupenych v tuzemsku kedze tvoj dodavatel ma slovenske ICDPH. potom r. 18, r. 22.

    DPH pri dovoze tovaru od tuz.dodávateľa

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.