Dobrý deň,
vystavujem FA ( SK platca DPH ) českému odberateľovi (CZ platca DPH ) za výmenu pneumatík na dodávke. Túto službu fakturujem s 0% DPH a na FA som uviedla: * dodanie služby podlieha preneseniu daňovej povinnosti. Do KV túto FA neuvádzam. Je to takto správne?
Ďakujem za pomoc.