Ak mi dodávateľ vráti zálohovú platbu za neposkytnutú službu, ale až v ďalšom kalend. mesiaci (platba v jan.2021, vrátenie febr.2021), musí mi vystaviť daňový doklad k prijatej platbe a následne dobropis (alebo storno faktúry?), alebo stačí vrátiť platbu a ja si to vysporiadam len účtovne (221/314)?
Vopred ďakujem