Sme výrobná firma, ktorá má aj e-shop. Od 1.7.2021 sne sa registrovali na finančnej správe do osobitnej úpravy (OSS). Predávame cez e-shop konečným zákazníkom, neplatcom DPH do ČR. Je mi jasné, že od 1.7 budeme takýmto zákazníkom fakturovať so zahraničnou DPH. Ale čo v takom prípade ak objednávke nepríde cez e-shop, ale bude to klasická objednávka pre neplatcu DPH do zahraničia na tovar, ktorý nie je v e-shope? Fakturujeme v osobitnej úprave (zo zahraničnou DPH) alebo našou Slovenskou?