Zavrieť

Porady

Prenos daňovej povinnosti - rozdielny dátum dodania / vystavenia

Ahojte,
prosím Vás viete mi poradiť?
Mám prijatú faktúru s dátumom vystavenia 3.12. a dátumom dodania tovaru 30.11.
Ide o to, že na faktúre mám aj položky s klasickou DPH, ale aj položky s prenosom daňovej povinnosti.
Musím sa riadiť dátumom dodania, a tým pádom zaradiť faktúru do novembra, však?
Ďakujem pekne za rady
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Áno. Nárok na odpočet síce môžeš uplatniť aj neskôr ako je dodanie ale odviesť daň musíš dátumom dodania. Jednoduchšie je to teda jedným dátumom.
    PetraBar Ďakujem moc za rýchlu odpoveď. Pekne sviatky...

    Prenos daňovej povinnosti - rozdielny dátum dodania / vystavenia

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.