Zavrieť

Porady

vystavené faktúry v 1/2022 s dátumom dodania 31.12.2021

Dobrý deň,

s touto situáciou si neviem pomôcť:

Máme dve vystavené faktúry v januári 2022 s dátumom dodania 31.12.2021. Robím DPHčku za december.
Software mi ťahá účtovanie 602 /
343/
/ 311
do decembra 2021. To by ešte nebol problém. DPHčka je v decembri, kam patrí.

Problém nastane, keď si porovnám otvorené pohľadávky k 31.12.2021 ( kde tie 2 faktúry z januára logicky nie sú ) a porovnávam s účtom 311, tak mi to jednoducho nebude sedieť?

Ako túto situáciu, prosím Vás, vyriešiť?

Ďakujem veľmi pekne za každú pomoc.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Ester plus je offline (nepripojený) Ester plus

    Ester plus
    Niekedy záleží na tom aký softvér používaš. Ak to vieš zdôvodniť prečo je to tak že stav nesedí, tak potom by to malo byť OK. Ak chceš aby ti to sedelo musel by byť dátum vyhotovenia r 2021.
    6 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    vango No nemôžeme si to dať do minulého roka...
    Bol by problém, ak by to bolo zaúčtované v účtovnom denníku až v januári a aj DPH-čka by bola v januári???
    kn-alka no bol by to problém, nakoľko výnosy sa týkajú roka 2021


    a to celý rok účtujete náklady a výnosy dátumom vystavenia faktúry a nie dátumom dodania?
    vango U vystavených faktúr máme takmer vždy rovnaký dátum vystavenia a dodania.
    Takých faktúr, kde dátum dodania je iný ako dátum vystavenia, máme naozaj minimum.
    Ide o to, že mne to vadí na prelome rokov, kvôli tomu, že mi potom nesedia pri inventúre otvorené pohľadávky z konečným stavom na účte 311.
    kn-alka tak teraz v tomto prípade si musíš do roku 2021 interným dokladom zaúčtovať výnos z týchto faktúr 326/6...

    V roku 2022 zasa faktúru zaúčtovať ako 311/326
    vango Skúsim vysvetliť inak...

    Mne to ťahá do výnosov aj do DPHčky do starého roka, pretože v softwari si zadám, že dátum DPH aj dátum zaúčtovania v hlavnej knihe je 31.12.2021.

    Lenže mne to ťahá aj účet 311 do minulého roka, ktorý by tam nemal byť, keďže daná faktúra bola vystavená až v novom roku.


    Môžem to podľa teba zaúčtovať takto?: V roku 2022 si zvolím v softwari dátum DPH a dátum zaúčtovania v hlavnej knihe 31.12.2022. Zvolím si takéto zaúčtovanie

    326 / 604, 343

    a v roku 2022 interným dokladom zaúčtujem 311/326???

    Myslím, že tento spôsob by bol pre môj software asi najlepší.

    A nebolo by v tomto prípade lepšie, pre vystavené faktúry, použiť účet 315 než 326???? Lebo práve čítam, že na ťarchu účtu 315 sa účtujú pohľadávky za nevyfaktúrované dodávky služieb, ktoré ÚJ splnila pred dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ale do uzavretia účtovných kníh ich nevyfakturovala odberateľovi...
    kn-alka môže byť 315
      zbaliť

    vystavené faktúry v 1/2022 s dátumom dodania 31.12.2021

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.