Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Ak mám "zatúlanú" došlú FA , ktorú dodavateľ vystavil napríklad v apríli a ja ju nahrám až napr. v júni aj DPH si uplatním za jún (to môžem do konca roka), ale čo s KV, mám podať dodatočný KV za apríl, alebo to môžem uviesť do júnového KV?
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Ak sa jedná o tuzemskú došlú faktúru, tak máš nárok na odpočet DPH do konca roka a v KV takisto uvedieš v tom mesiaci, kedy si si uplatnila DPH, s tým, že uvedieš pôvodný dátum na faktúre. NEPODÁVAŠ dodatočné KV.
pavol54Mám taký pocit že ak uvedieš na kontrolnom výkaze mesiac a načítaš dáta do kontrolného výkazu počítač údaje mimo stanoveného rozsahu ignoruje či?
Lenka298Keď pri zaevidovaní faktúry dáš dátum dodania skutočný (teda v tomto prípade april) a dátum odpočitania dane jun, tak to pekne potiahne do KV.
kn-alkaáno, tak, treba zmeniť dátum odpočítania dane na júnový a natiehne ti to do KV jún s aprílovým dátumom