Chcem sa ešte opýtať na daňv.priz.DPH či riad. 03+04 má byť sumarizovaný v r.01 , lebo na poučení DPH je ,že na r.01 sa neuvádza základ dane pri dovoze tovaru. Program mi však ukazuje iné.
Poučenie r.03+04 je súčet riadku 01 ... ako je to myslené s tým dovozom tovarom .
R.04 nadobutnutie tovaru v tuzemsku podľa § 11 , ktorý je na riadku 04 základ dane , tak daň sa mi objaví na r.17 Ide o to samozdanenie.
Myslím správne?
Aby som upresnila objednala som si tovar pod svojim IČ pre daň v ČR
tá mi vystavila Fa bez dane. Tú som prepočítala kurzom NBS + na to som dopočítala 19% daň. Tú som si odpočítala na DPH a zároveň som urobila samozdanenie to som vlastne dala do riadku 04 základ dane a do r.17 daň.
Je to správne? Čiže túto daň mám na vstupe aj na výstupe.