Ahojte,
stala sa taká vec, že v máji sme vystavili odberateľovi faktúru s DPH, ktorá nebola uhradená, teraz sa však prišlo nato, že tú faktúru vôbec alebo nejakým nedopatrením neeviduje -oni nemajú, my sme ju uviedli v daňovom za 5/2023. Ovšem teraz už bolo s nimi dohodnuté, resp. bola zfinalizovaná súpiska prác a dodávok (vyzerá to tak, že tá faktúra v máji sa ani nemala ešte vystaviť), čo sa má faktúrovať a bude to bez DPH. a teraz, môžeme ju mi stornovať, podať dodatočné za máj? a teraz sa im pošle faktúra nová a už s prenosom ako má byť?
Ďakujem.