Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Sme firma platca DPH, a v júli 2024 sme vystavili faktúru našemu odberateľovi , ktorá bola nesprávna. Uviedli sme vyššiu sumu o 160 euro než mala byť. Zistili sme to teraz 30.10.2024 . Nemôžem aplikovať postup podľa § 25 - oprava základu dane. Čo urobiť ?
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
rominka198dobropis mám spraviť len na ten rozdiel tých 160 euro alebo treba urobiť dobropis na celú sumu pôvodnej faktúry a vystaviť novú faktúru so správnou sumou ?
ivka70staci na rozdiel ....opravite to, co treba opravit.
rominka198a dodatočné DP za júl 2024 netreba posielať ?