Zavrieť

Porady

Prijatá faktúra od slovenského dodávateľa do 09. alebo do 10. mesiaca?

Dobrý deň, chcem sa prosím opýtať. Čítala som, že opravné resp. dodatočné daňové priznanie k DPH nemusím podať, ak sa to týka slovenských prijatých faktúr. Ak ide o zahraničné prijaté faktúry - v tomto prípade musím podať opravné alebo dodatočné priznanie k dph. Jedná sa mi o to, ak mesačný platca DPH dostane prijatú faktúru zo Slovenska s dátumom dodania 30. 09. 2024, môže ju dať aj do priznania k dph za 10.mesiac. Nemusí robiť opravné alebo dodatočné DP k DPH za 09/2024. Je to prosím, pravda? Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.
3 komentárov     zbaliť
kn-alka fakt si ešte nečítala §51 ods. 2 zákona o DPH ?
Negoce presne tak, ale aj na SK prijatých fa môže byť prenos DP, tie musíš zadať do správneho mesiaca, inak ODP alebo DDP ....táto možnosť sa netýka iba prijatých faktúr s tuzemským DPH, ale aj pokladničných dokladov , ktoré máš možnosť dať do konca kal. roka a uplatniť si odpočet DPH
jabas Ďakujem veľmi krásne za odpovede. Ja sa ospravedlňujem, ak je to primitívna otázka, len ono niečo iné je čítať zákon a niečo iné je prax resp vysvetlenie z praxe. Prajem pekný, aj keď upršaný deň..
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    kn-alka je offline (nepripojený) kn-alka

    Jarka jméno mé :) kn-alka
    §51 Uplatnenie práva na odpočítanie dane

    (2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo
    jabas Ďakujem za odpoveď a prajem pekný zvyšok dňa

    Prijatá faktúra od slovenského dodávateľa do 09. alebo do 10. mesiaca?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.