Dobrý deň, aký je správny postup pri nadspotrebe PHM. Zaúčtujem ju ako poníženie nákladov cez uzávierkové operácie a takto upravený VH vstúpi do daňového priznania alebo to uvádzam ako pripočítateľnú položku v daňovom priznaní? A ak áno na aký riadok? Hľadala som to, neviem to nájsť. Neodsudzujte ma prosím, učím sa.
v JU sú iba výdavky (náklady sú v PÚ)
keďže ste začiatočník, riešili ste počiatočné a konečné stavy PHM v nádrži?
DPH je riešené (ak szčo je platiteľ DPH)