Opäť sa mi dostal do rúk doklad, nad ktorým mierne zúrim. Je na 2000 korún, je to paragón ako náhradný doklad pri vyradení ERP z prevádtky. Podľa pečiatky na paragóne usudzujem, že ide o platcu DPH, keďže má na nej uvedené IČ DPH. Na doklade je uvedená síce aj jednotková cena, aj počet ks, ale neuvedená DPH. Vôbec neuvedená. Teraz vyvstáva otázka: podľa zákona, DPH nemôžem zahrnúť do nákladov ovpl. DzP, lenže DPHnemám vôbec vyčíslenú. Mám si ju vypočítať, a dať ju ako náklad NZD, a, samozrejme, nebude ovplyvňovať ani DPH (ako náklad ani nemôže,), alebo to mám celé dať na 511 (oprava), lenže čo s nevyčíslenou DPH? Lezie mi tento doklad na nervy, a to je už behom tohto dňa niekoľký. Som zúrivá!