Zavrieť

Porady

Ktoré účtovné obdobie?

Viem, že je tu toho popísaného o nadobudnutí z EÚ veľa, ale čím viac to čítam, tým som z toho zblbnutejšia, prosím Vás o "čerstvý" pohľad na vec:
faktúra z Nemecka: dátum vystavenia 29.09.2006
faktúra doručená spolu s tovarom: 04.10.2006
Je správne, ak:
kurz pre DPH použijem zo dňa 29.09.2006,
dátum zaúčt. dokladu a kurz pre účto bude zo dňa 04.10.2006
a zaradím faktúru do účt. obdobia: 10/2006 a zároveň faktúru samozdaním až v IV.Q.2006 ???
Nemala som toto nadobudnutie náhodou zaradiť už do III.Q.2006 a nárok na odpočet by vznikol až v IV.Q.2006 ???
Usporiadat
Orsz Orsz

Orsz je offline (nepripojený) Orsz

jenny7 Pozri príspevok
Ahojte, viem, že táto otázka tu už bola viackrát prebratá, ale chcela by som, aby ste mi to pre istotu odsúhlasili,ak sa nemýlim. Jedná sa mi to, že až teraz som si všimla, že som jednu faktúru nedala do DPH 1Q. Dátum dodania je 28.3. jedná sa o dodávku materialu, ktorá nám prišla spolu s faktúrou dňa 3.4., čiže to malo ísť do 1Q, kedže mi to prišlo ešte do 25.4., ale nejak som si to vôbec nevšimla, že tam je 3mesiac DPH. Môžem tú faktúru s kludním svedomím zaevidovať do 2Q? alebo musím robiť dodatočné DPH?? dúfam, že nebudem musieť nič opravovať, prosím, môže mi na to niekto odpovedať??Ďakujem.
S kludným svedomím to daj do 2Q/07. Je to umožnené zákonom o DPH.
0 0
Gabi03 Gabi03

Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

Gabi03 Pozri príspevok
Len pre istotu...

nadobudnutie tovaru (z EÚ)
odoslanie zo skladu 3.5.07,
dodacia podmienka EXW - zo závodu
naskladnenie na náš sklad 7.5.07
vyhotovenie faktúry 3.5.07
zaslaná e-mailom, takže aj došlo 3.5.07

faktúra účto aj DPH je 3.5.07
a príjemka 7.5.07?
Vopred ďakujem za odpovede.
... posúvam
0 0
Gabi03 Gabi03

Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

Gabi03 Pozri príspevok
... posúvam
Je to také zložité alebo až tak primitívne, že nikto nechce odpovedať?
0 0
jenny7 jenny7

jenny7 je offline (nepripojený) jenny7

Ja si myslím, že to máš dobre - takže pre DPH kurzom dňa 3.5.
Príjemka do skladu - prepočet kurzom ku dňu skutočného prijatia 7.5.
Ale pre istotu nech to ešte viacerí odsúhlasia. Ale ja by som postupovala tak, ako som to napísala.
Ešte rozmýšlam, že keď by si nemala faktúru poslanu mailom, ale by došla spolu s tovarom toho 7.5., tak vtedy by som faktúru zaevidovala do účtov.7.5., kurzom k tomuto dňu. DPH ostáva toho 3.5.
Naposledy upravil jenny7 : 10.05.07 at 10:40
0 0
Gabi03 Gabi03

Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

Ďakujem za odpoveď.
0 0
Orsz Orsz

Orsz je offline (nepripojený) Orsz

jenny7 Pozri príspevok
Ja si myslím, že to máš dobre - takže pre DPH kurzom dňa 3.5.
Príjemka do skladu - prepočet kurzom ku dňu skutočného prijatia 7.5.
Ale pre istotu nech to ešte viacerí odsúhlasia. Ale ja by som postupovala tak, ako som to napísala.
Ešte rozmýšlam, že keď by si nemala faktúru poslanu mailom, ale by došla spolu s tovarom toho 7.5., tak vtedy by som faktúru zaevidovala do účtov.7.5., kurzom k tomuto dňu. DPH ostáva toho 3.5.
Áno, to je jedna z možností. Pretože ide o účtovaní dvoch kurzov - jeden pre účtovníctvo, jeden pre DPH. Pre zjednodušenie odporúčam napísať internú smernicu, že na účtovanie záväzku sa bude používať kurz platný v deň dodania podľa zákona pre DPH - tým ten kurz bude jednotný. V tomto prípade to bude 3.5.2007.
Naposledy upravil Orsz : 10.05.07 at 18:56
0 0
Gabi03 Gabi03

Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

Som si myslela, že túto problematiku ovládam, ale už nie som si celkom istá...

Tovar z EÚ sme nadobudli dňa 11.7.2007, faktúra bola vystavená 23.8.2007. (Časť fakútry z príjemky bola vystavená 17.7., časť 23.8., lebo nám zabudli niečo vyfakturovať.)

Faktúra vystavená 23.8. má podľa § 20 z. o DPH daňovú povinnosť 15.8.2007?

Môžete mi to niekto potvrdiť? Ďakujem.
0 0
emgeton emgeton

emgeton je offline (nepripojený) emgeton

Gabi03 Pozri príspevok
Som si myslela, že túto problematiku ovládam, ale už nie som si celkom istá...

Tovar z EÚ sme nadobudli dňa 11.7.2007, faktúra bola vystavená 23.8.2007. (Časť fakútry z príjemky bola vystavená 17.7., časť 23.8., lebo nám zabudli niečo vyfakturovať.)

Faktúra vystavená 23.8. má podľa § 20 z. o DPH daňovú povinnosť 15.8.2007?

Môžete mi to niekto potvrdiť? Ďakujem.
Áno, uvažujete správne.
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať