Zavrieť

Porady

Účtovanie SF

Ahojte poraďáci potrebovala by som poradiť ohľadom sociálneho fondu.
Práve účtujem mzdy a neviem s týmto pohnúť.
Na vianoce sme dávali zamestnancom príspevok zo SF v hotovosti. Mala som dotáciu pokladne 211/261, vyplatenie príspevku z pokladne 472/211 a teraz mám vo výplatných listoch odrátanú túto zálohu lenže neviem ako ju zaúčtovať 331/ ... ?
Poradíte?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    ekovm je offline (nepripojený) ekovm

    ekovm
    Poskytnutie príspevku: 472/331
    Vyplatenie príspevku: 331/211 tvoja záloha
    Výber z účtu SF: 261/221
    Dotácia pokladne: 211/261
    Samozrejme všade ananlytika.
    Opravila som to, ak to už máš na 331 zaúčtované
    Naposledy upravil ekovm : 11.01.07 at 11:53

    rommy je offline (nepripojený) rommy

    rommy
    Ale mne nesedia mzdy, v papieroch čo mi dáva mzdárka je to výplata zálohy a tú zálohu musím dať dole z 331 len neviem aký bude súvsťažný účet...

    alena je offline (nepripojený) alena

    alena
    tak ako napísal ekovm, zaúčtované malo byť 472/331 poskytnutie príspevku (nie 472/211)a 331/211 vyplatenie príspevku

    Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

    Anja111
    rommy
    Ahojte poraďáci potrebovala by som poradiť ohľadom sociálneho fondu.
    Práve účtujem mzdy a neviem s týmto pohnúť.
    Na vianoce sme dávali zamestnancom príspevok zo SF v hotovosti. Mala som dotáciu pokladne 211/261, vyplatenie príspevku z pokladne 472/211 a teraz mám vo výplatných listoch odrátanú túto zálohu lenže neviem ako ju zaúčtovať 331/ ... ?
    Poradíte?
    Ak som to dobre pochopila, tak podľa mňa vznikol problém pri zaúčtovaní výplaty príspevku zo SF z pokladne. Ja by som účtovala 331/211 a na účte 472 by som účtovala až pri mzdách...

    rommy je offline (nepripojený) rommy

    rommy
    Anja111
    Ak som to dobre pochopila, tak podľa mňa vznikol problém pri zaúčtovaní výplaty príspevku zo SF z pokladne. Ja by som účtovala 331/211 a na účte 472 by som účtovala až pri mzdách...

    To som skúšala ale nesedí mi to. Mzdárka zahrnula ten príspevok do hrubej mzdy, ja ho odtiaľ potrebujem len dostať. Vyzerá to asi takto:
    Hrubá mzda /vrátane príspevku zo SF/: 50 000,- 521/331
    Odvody: 1 000,- 331/336
    Záloha: 1 000,- 331/....
    K výplate: 48 000,-

    Kebyže účtujem výdaj z pokladne 331/211 a v mzde 472/331 tak to mám na 331 dva krát.

    Anja111 je offline (nepripojený) Anja111

    Anja111
    rommy
    To som skúšala ale nesedí mi to. Mzdárka zahrnula ten príspevok do hrubej mzdy, ja ho odtiaľ potrebujem len dostať. Vyzerá to asi takto:
    Hrubá mzda /vrátane príspevku zo SF/: 50 000,- 521/331
    Odvody: 1 000,- 331/336
    Záloha: 1 000,- 331/....
    K výplate: 48 000,-

    Kebyže účtujem výdaj z pokladne 331/211 a v mzde 472/331 tak to mám na 331 dva krát.
    Podľa mňa musíš rozúčtovať hrubú mzdu, keď je tam zahrnuté čerpanie SF:
    HM 49000,-- 521/331
    SF 1000,-- 427/331
    odvody 1000,-- 331/336
    záloha SF 1000,--331/211

    Assea je offline (nepripojený) Assea

    Assea
    Prosím aj ja o radu pri postupe účtovania o SF.
    Takže ako 1. je tvorba:
    1.) 527/472
    Potom nasleduje čerpanie (nepeňažných príspevkov - stravných lístkov)
    2.) 472/213
    Ďalej nasleduje príspevok zamestnancom zo SF-nepeňažný
    3.) (???)/331
    A nasledovne si túto sumu z osobitného účtu pre SF "vyberiem" do pokladne z ktorej boli stravné lístky platné - alebo ako? - ten príspevok bol fyzicky vyplatený spolu so mzdou - z bežného účtu...
    4.) ??????????????????

    Vôbec netuším ako je to správne. Pozerala som ako to robila predchádzajúca účtovníčka, ale v denníku som našla zaúčtovanú len tvorbu a čerpanie, ako to účtovala v mzdách ani "srnky netušia"....

    Prosím kto vie nech poradí, vôbec neviem ako to urobiť :-( ĎAKUJEM
    Naposledy upravil Assea : 16.11.07 at 06:20

    Assea je offline (nepripojený) Assea

    Assea
    Bolo mi poradené takto:
    1.) tvorba 527/472
    2.) "narok" zamestnanca na nepeňažný príspevok zo SF 331/213
    3.) poskytnutie nepeňažného príspevku zamestnancovi 472/331

    PA

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.