Prosím aj ja o radu pri postupe účtovania o SF.
Takže ako 1. je tvorba:
1.) 527/472
Potom nasleduje čerpanie (nepeňažných príspevkov - stravných lístkov)
2.) 472/213
Ďalej nasleduje príspevok zamestnancom zo SF-nepeňažný
3.) (???)/331
A nasledovne si túto sumu z osobitného účtu pre SF "vyberiem" do pokladne z ktorej boli stravné lístky platné - alebo ako? - ten príspevok bol fyzicky vyplatený spolu so mzdou - z bežného účtu...
4.) ??????????????????
Vôbec netuším ako je to správne. Pozerala som ako to robila predchádzajúca účtovníčka, ale v denníku som našla zaúčtovanú len tvorbu a čerpanie, ako to účtovala v mzdách ani "srnky netušia"
....
Prosím kto vie nech poradí, vôbec neviem ako to urobiť :-( ĎAKUJEM