Zavrieť

Porady

účtovanie na prelome rokov

dobry den,
zacinam s uctovnictvom a neviem si rady ako zauctovat faktury na prelome rokov. jednak vystavene faktury za opakovanu sluzbu dodanu v decembri pricom faktura bude vystavena v januari buduceho roku. maju sa uctovat na 311 alebo na 385 (prijmy buducich obdobi) a na 311 sa prehodia az v novom roku?
a naopak, faktury za nakupene sluzby v decembri (telefon...) ked fakturu dostanem az v januari. uctujem na 383 (vydavky BO) alebo nevyfakturovane dodavky?
dakujem vopred za pomoc
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    ilona je offline (nepripojený) ilona

    ilona
    Podľa mńa faktúra za službu,ktorú ste dodali v 12/2004
    sa zaučtuje v mesiaci 12/2004 a to 311/6xx,343
    v r.2005 sa zaučtuje jej úhrada 221/311

    faktúra za službu ktorá bola dodaná Vám 5xx,343/321
    v 2005 úhrada 321/221
    Samozrejme,že sa najdu aj také služby,ktoré budete musieť zaučtovať
    odhadom napr.nám chodí neskoro f.za vodu,tie učtujem 383 alebo
    bude to lepšie cez 326-nevyfakturované dodávky.Teraz budeme musieť
    asi aj telefon učtovať cez 326,lebo telecom vystaví faktúru za12/04
    s dátumom 1/05.

    Robo je offline (nepripojený) Robo

    Robo
    vdaka. cize ziadne casove rozlisenie tam nebude? aj napriek tomu ze dodavatelske faktury nebudem mat k 31.12 (a mozno aj datum vystavenia budu mat jan05) zauctujem na 321?

    ilona je offline (nepripojený) ilona

    ilona
    Budte kamoši a vyjadrite sa aj niekto iný,či to budete
    robiť takýmto spôsobom,alebo nejak ináč.Ďakujem

    Palino je offline (nepripojený) Palino

    Palino
    Odberateľské faktúry vystavené za december v januári účtujem 311/602, 604.
    Dodávateľské faktúry, ktoré boli vystavené už v januári za december účtujem už v r. 2005 326/321 a interným dokladom do nákladov v decembri 2004 5xx/326. A takto účtujem aj tie, ktoré prípadne sú vystavené ešte v decembri, ale už prišli prineskoro na to, aby som mohol uviesť, že som ich mal 31.12.2004.

    Lilla je offline (nepripojený) Lilla

    Lilla
    ahoj! práve teraz študujem Cenigovú, takže podľa nej tie dodávateľské faktúry sa účtujú ako to písal Palino, len namiesto účtu 326 sa používa účet 383 - Výdavky budúcih období. 326 sa používa podľa nej v takých prípadoch, ak "účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku", ale nemá k tomu vystavenú faktúru.
    Čiže dodávateľské faktúry:
    dec.2004: 5../383
    jan.2005: 383/321
    321/221
    Odberateľské faktúry vystavené v januári 2005 za december 2004 sa účtujú takto:
    v dec.2004: 385/6..
    v jan.2005: 311/385
    221/311
    385 - Príjmy budúcich období
    Ani to nie je až také komplikované...a podľa mňa to má logiku...
    Pekný deň

    janaGT je offline (nepripojený) janaGT

    janaGT
    Palino
    Odberateľské faktúry vystavené za december v januári účtujem 311/602, 604.
    Dodávateľské faktúry, ktoré boli vystavené už v januári za december účtujem už v r. 2005 326/321 a interným dokladom do nákladov v decembri 2004 5xx/326. A takto účtujem aj tie, ktoré prípadne sú vystavené ešte v decembri, ale už prišli prineskoro na to, aby som mohol uviesť, že som ich mal 31.12.2004.
    takže 343 v decembri - pri dod.fa?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.