Zavrieť

Porady

Vyplnenie daň.priznania k DPH

Chcem sa spýtať , či do r.23 daň.priznania (rozdiel pôvodného a opraveného základu dane podľa § 25 ods.1 až 3) uvádzame všetky dobropisy, prípadne ťarchopisy, ktoré sme v danom mesiaci vystavili, alebo obdržali? V prípade, že v jednom mesiaci vystavíme faktúru a v tom istom mesiaci aj dobropis k uvedenej faktúre v tej istej výške, tiež vystavený dobropis uvediem do r.23 ?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa bodov

    MajkaM je offline (nepripojený) MajkaM

    MajkaM
    Do riadku 23 daňového priznania sa uvediete rozdiel v základe dane faktúr ktoré ste vy vystavili ( dobropisy - teraz sa už tak nevolajú, sú to len faktúry ). Prijaté sa uvádzajú v r. 25.

    Vyplnenie daň.priznania k DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.