Dobrý deň poradcovia!
Chceme doviezť tovar zo Španielska.Španieli nám vystavili proforma faktúru v máji 2004,ktorú sme aj v tom istom mesiaci uhradili. Tovar nám prišiel aj s faktúrou v júni. Ako bude vyzerať DPH? Pôjde do daňového priznania v máji,podľa úhrady alebo v júni na základe ostrej faktúry? Vďaka za odpoveď.