Prosím Vás o Váš názor.V r.2004 som vystavila odberateľskú faktúru, ktorá bola čiastočne odberateľom uhradená a na zvyšku som sa dohodla s odberateľom až v januári 2005, že mu vystavím vo februári dobropis ku zvyšnej sume , lebo neboli vykonané služby tak, ako mali byť v r. 2004. Tento dobropis mám zaúčtovať ešte do r.2004 a ponížiť daňový základ? Ďakujem
Naposledy upravil Darin : 11.02.05 at 08:46