Ahoj poraďáci,
dosť dlho sa tu už hrabem, ale jednotlivé príspevky ma dosť domotali.
Takže mám s.r.o. aj SZČO, ktoré sú platbami DPH a kupujú stravné lístky a mám takéto otázky.
1. Pri DPH z manipulačného poplatku je nárok na odpočet, však? Zamestnancom predám lístky bez DPH a teda ani na výstupe nevykážem, správne?
2. SZČO, ktorá už nemá zamestnancov má tiež nárok na odpočet DPH, aj keď lístky spotrebuje sama? Od 01.01.2007 má nárok na plných 89,- Sk do nákladov, správne?
3. SZČO, chce pozastaviť živnosť, môže predať gastrolístky s.r.o. alebo ich má vrátiť a dajú jej dobropis, alebo ich môže dať do nákladov, aj keď má pozastavenú živnosť?