Zavrieť

Porady

vznik s.r.o.

edep edep

edep je offline (nepripojený) edep

prosím o radu,

začínam účtovať v PU, a neviem si rady so vznikom s.r.o.,
sú dvaja konatelia, vložili do pokladne 120.000, ostáva im zaplatiť 80.000,
musia vytvoriť ešte zákonný rezervný fond (5% z ktorej sumy?).
mám použiť aj 701??

nesprávne som sa opýtala, som tu začiatočník,
ide mi o všetko, čo sa týka zaúčtovania vzniku s.r.o.,
1. vloženie peňazí do pokladne (splatenie vkladu spoločníkov 84.000 + 36.000) mám zaúčtovať 211/353 alebo 211/701?
2. nesplatený vklad (80.000) - 353/411 ?
3. rezervný fond (majú to v spolčenskej zmluve, že pri vzniku vytvoria 5%)
zaúčtujem 353/421 ?

nemám predstavu čo iné by sa mohlo ešte účtovať pri vzniku s.r.o.

ďakujem veľmi pekne Erika
Naposledy upravil edep : 16.02.05 at 22:08 Dôvod: zle zadaná otázka
Usporiadat
gita gita

gita je offline (nepripojený) gita

Kto je správca vkladu? Tiež to robím bez tej operácie
0 0
mv66 mv66

mv66 je offline (nepripojený) mv66

Z postupov: Pri účtovaní základného imania účtovnej jednotky, ktorou je akciová spoločnosť /aj s.r.o.-pisu nizsie/, sa postupuje takto:
a) na účte 411 – Základné imanie sa účtuje o*zvyšovaní základného imania ku dňu zápisu do obchodného registra, na základe výpisu z*obchodného registra,

Na zaklade coho uctujete 411, ked nie je pri zalozeni vypis z OR ale len po vzniku?
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

No v spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine sa zvolí zo spoločníkov správca vkladu, ktorému každýzo spoločníkom zaplatí svoj podiel na spoločnosti a on ho potom vloží na účet spoločnosti.
0 0
Katarína STR Katarína STR

Katarína STR je offline (nepripojený) Katarína STR

Ja mám napísané vo svojej zakladateľskej listine, že ZI bude splatené v deň podpisu tejto listiny. To znamená že je mám už to ZI. To neznamená, že keď nemám výpis z OR, že nemám ZI.
0 0
jess jess

jess je offline (nepripojený) jess

žienka
mv66
Z postupov: Pri účtovaní základného imania účtovnej jednotky, ktorou je akciová spoločnosť /aj s.r.o.-pisu nizsie/, sa postupuje takto:
a) na účte 411 – Základné imanie sa účtuje o*zvyšovaní základného imania ku dňu zápisu do obchodného registra, na základe výpisu z*obchodného registra,

Na zaklade coho uctujete 411, ked nie je pri zalozeni vypis z OR ale len po vzniku?
S dátumom po vzniku, na základe výpisu z OR. 353/411

... a vklad konateľa 221,211/353 s dátumom pred vznikom s.r.o.
Naposledy upravil jess : 15.03.05 at 11:30
0 0
mv66 mv66

mv66 je offline (nepripojený) mv66

jess
S dátumom po vzniku, na základe výpisu z OR. 353/411

... a vklad konateľa 221,211/353 s dátumom pred vznikom s.r.o.
takze 353 bude pasivum? az do datumu zapisu do OR?
0 0
ingi ingi

ingi je offline (nepripojený) ingi

mv66, podľa mňa si mal (-a) v Tvojom skoršom príspevku pravdu, čo sa týka času účtovania v súvislosti so vznikom spoločnosti.
§25 "Postupov" v ods.1, ktorý sa vzťahuje ako na a.s. tak aj na s.r.o. (podľa ods. 4 písm.a)) je uvedené, že sa otváracia súvaha zostavuje ku dňu zápisu spoločnosti do OR (=deň vzniku) a čo má obsahovať...
0 0
ayya ayya

ayya je offline (nepripojený) ayya

Pri "začiatku" sro sú dôležité dva dátumy - podpísanie spoločenskej (zakladateľskej) zmluvy - to je den založenia a potom deň zápisu do OR - to je deň vzniku.
Medzi týmito dňami môžu už byť rôzne výdavky (minimálne kolky, ale aj napr. zaplatenie nájomného za priestory, platba právnikovi...) Nakoniec - zápis do OR môže byť aj odmietnutý - hoci som o takom prípade ani nepočula, vtedy by tie výdavky boli súkromnými výdavkami spoločníkov.
Všetky tieto výdavky po zápise do OR sa v účtovníctve dajú hradiť aj zo ZI, a ak sú tie výdavky velké - tak sa tuším musia odpisovať, nedajú sa dať do nákladov bežného roka.
Je to § 37 v opatreni k zákonu o účtovníctve - zriaďovacie náklady sa odpisujú (do 5 rokov - podľa zákona o DzP), ak prekročia výsku 50 tis.
Naposledy upravil ayya : 17.03.05 at 14:41
0 0
wern wern

wern je offline (nepripojený) wern

Tiez chcem prispiet svojimi novymi vedomostami, nakolko som to tiez uctovala a po porade s auditorom sa to ma uctovat na ucet 353/419 ako nezapisane ZI do OR. Az po zapise do OR na zaklade vypisu z OR sa to uctuje 419/411.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

wern
Tiez chcem prispiet svojimi novymi vedomostami, nakolko som to tiez uctovala a po porade s auditorom sa to ma uctovat na ucet 353/419 ako nezapisane ZI do OR. Az po zapise do OR na zaklade vypisu z OR sa to uctuje 419/411.
Ja tiež účtujem ako wern - t.j. 353/419 419/411
0 0
emily emily

emily je offline (nepripojený) emily

Prosím o vyjadrenie či dobre rozmýšľam...ešte som neúčtovala nikdy založenie s.r.o.
vznik firmy: 6.4.2005
zápis do OR: 29.4.2005
bežný účet založený: 18,4.2005
vklad splatený od správcu: 5.5.2005
ZI: 200 000
RF: 10 000

otváracia súvaha: 29.4.2005
419/701 200 000
701/411 200 000
353/701 10 000
701/417 10 000
221/701 364

A zápisy 353/419 200 000 a pohyby na účte pred zápisom do OR môžem urobiť so skorším dátumom ako otváracia súvaha? Alebo otváracia súvaha má byť už podpisom spoločenskej zmluvy t. j. vznikom firmy?
0 0
Bionda Bionda

Bionda je offline (nepripojený) Bionda

som taká aká som
emily
Prosím o vyjadrenie či dobre rozmýšľam...ešte som neúčtovala nikdy založenie s.r.o.
vznik firmy: 6.4.2005
zápis do OR: 29.4.2005
bežný účet založený: 18,4.2005
vklad splatený od správcu: 5.5.2005
ZI: 200 000
RF: 10 000

otváracia súvaha: 29.4.2005
419/701 200 000
701/411 200 000
353/701 10 000
701/417 10 000
221/701 364

A zápisy 353/419 200 000 a pohyby na účte pred zápisom do OR môžem urobiť so skorším dátumom ako otváracia súvaha? Alebo otváracia súvaha má byť už podpisom spoločenskej zmluvy t. j. vznikom firmy?
V zmysle zákona o účtovníctve účtovné jednotky vedú účtovníctvo odo dňa svojho vzniku, kedy aj otvárajú svoje účtovné knihy. T.j., výdavky , kt. vznikli v období medzi založením a vznikom sa účtujú s dátumom jej vzniku.
0 0
Jendo Jendo

Jendo je offline (nepripojený) Jendo

Prečo účtujete cez 701. Veď 7 sú podsúvahové a uzávierkové účty a pri vytvorení podniku predsa nič z toho nerobíte. ja som za 353/411 vznik a zapísanie do OR 211/353 splatenie vkladu aj na viac krát. A 419 používam len prí zvýšení ZI (si myslím). V každom prípade 411 účtujem v deň zápisu do OR.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Tiež neúčtujem cez 701, ale tak ako Jendo.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Pozrite si pozorne § 25 postupov účtovania a nebojte sa tak účtu 419.
0 0
lenkak lenkak

lenkak je offline (nepripojený) lenkak

Lenka
Evina ja sa nebojím účtu 419, s ním nemám problém, len 701 nepoužívam v tomto prípade.
0 0
ondrejvla ondrejvla

ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac
lenkak
Evina ja sa nebojím účtu 419, s ním nemám problém, len 701 nepoužívam v tomto prípade.
Ani ja v tomto prípade nepoužívam účet 701. Prečo? Myslím, že na to nie je dôvod! A ani v §25-účtovanie zmien základného imania a tvorby rezervného fondu a nedeliteľného fondu sa nehovorí o účte 701.
Naposledy upravil ondrejvla : 10.06.05 at 15:00
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

lenkak
Evina ja sa nebojím účtu 419, s ním nemám problém, len 701 nepoužívam v tomto prípade.
Lenka ja som myslela skôr na to, čo uvádza Jendo k účtu 419.. Ináč tiež neúčtujem v tomto prípade cez 701. Na § 25 som upozorňovala príve v súvislosti s účtom 419.
0 0
emily emily

emily je offline (nepripojený) emily

Ani ja som nakoniec neúčtovala cez 701
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Ja som minulý rok účtovala vznik s.r.o. a nakoľko je málo informácií a presných usmernení k tomuto kroku, všetko som si spísala na A4 a priložila k otváracej súvahe. Každý z nás zrejme rieši "horúce" problémy, keď ho pália, takže všetky úvahy vyššie uvedené môžu byť logickým subjektívnym výkladom a ja sa teda pridám so svojím:
1. urobila som otváraciu súvahu na tlačive, na akom robíme účtovnú závierku a to so zápismi podľa spoločenskej zmluvy vo výške upísaných vkladov 353/411 (súvaha má dátum vzniku spoločnosti), uviedla som na ňu, že sa jedná o "otváraciu" súvahu a dala podpísať všetkým zodpovedným (aj konateľovi),
2. otvorila som PS (tu je softvérové obmedzenie, t.j. každý otvára účty tak ako mu to softvér umožňuje, účtovať cez 701 niektorý softvér vyžaduje, ale ja som to nerobila),
3. dňom vzniku som zaúčtovala všetky účtovné prípady, ktoré mi nastali v čase založenia (vznikli mi vlastne iba dva druhy a to zriaďovacie výdavky a splatenie vkladov - nemala som tvorený RF pri vzniku). Zosumarizovala som si všetky zriaďovacie výdavky, aby som zistila, či prekračujem hranicu dlhodobého majetku - neprekročila som a všetko zaúčtovala.
Spomínaný účet 419 som nepoužila, nakoľko v čase vzniku spoločnosti už mám imanie zapísané v OR a prvý účtovný zápis som urobila momentom vzniku, t.j. už po zapísaní imania.
Naposledy upravil Jana Acsová : 18.12.07 at 14:31
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať