Zavrieť

Porady

Úhrada faktúry pred jej vystavením?

Ahojte, prosím poraďte,
máme systém fakturácie taký, že vystavím zálohovú faktúru za službu v 100%-nej výške a potom k nej vystavíme hneď vyúčtovaciu faktúru, v ktorej je uvedené, že ide o zúčtovanie zálohovej faktúry.
No máme zákazníka (nezisková organizácia), ktorá nemôže uhradiť zálohovú faktúru. Ale bohužiaľ, nedali nám to hneď vedieť, - ale až po obdržaní vyúčtovacej faktúry sa ohlásili, že chcú opraviť túto vyúčtovaciu faktúru, aby v nej nebolo uvedené, že ide o zúčtovanie zálohovej faktúry.
Chcem im vyjsť v ústrety, hoci boli veľmi nepríjemní, ale neviem ako.
pretože dátum ich úhrady bol 25.9., my sme faktúru vystavili 26.9.
ak by sme ju vystavili hneď v ten deň, opravili by sme to bez problémov. pred touto faktúrou máme tiež niekoľko faktúr, ktoré boli zaslané zákazníkom..
tiež som navrhovala, že im vystavím dobropis, vrátim platbu a nanovo vystavím faktúru, aby to sedelo obom stranám... ale bolo to bez nejakého vyjadrenia.
prosím, poraďte, čo sa dá robiť, aby to bolo v poriadku. ďakujem
Usporiadat
Iwett Iwett

Iwett je offline (nepripojený) Iwett

adka18 Pozri príspevok
Dobry den,
ja v tom problem nevidim, nam klienti bezne uhradzali faktury pod VS zakazky, ja som to jednoduche v banke v SW opravila. a na bankovy vypis som napisala VS faktury, ktorej sa uhrada tyka.
Ďakujem, dúfam, že to môže tak byť, lebo klient sa sťažuje, že mu to účtovníčka vyhodila, ako hrubú chybu.
0 0
JAJA11 JAJA11

JAJA11 je offline (nepripojený) JAJA11

Iwett Pozri príspevok
Ďakujem, dúfam, že to môže tak byť, lebo klient sa sťažuje, že mu to účtovníčka vyhodila, ako hrubú chybu.
Možno sa na neho účtovníčka hnevala, lebo mala problém identifikovať platbu
0 0
adka18 adka18

adka18 je offline (nepripojený) adka18

neustále sa učím
Iwett Pozri príspevok
Ďakujem, dúfam, že to môže tak byť, lebo klient sa sťažuje, že mu to účtovníčka vyhodila, ako hrubú chybu.

nie je to ziadna hruba chyba podla sumy a mena vie priradit platbu
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

vedel by mi niekto poradiť ako vystaviť faktúru v tom prípade, že bol 26.8. dobierkou poslaný tovar novému zákazníkovi, ale nijako sme sa nemohli dopátrať k ostatným údajom, stále som pýtala údaje, len nikto nič, tak som si to zistila cez internet a zavolala. Ale teraz neviem ako postupovať, vystavím faktúru s dátumom 20.9. a dátum zdan.plnenia dám 26.8. ako je na dodacom liste -čiže deň odoslania? díky moc
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

a môžem vystaviť fa aj s dátumom 20.9.? nemala by byť vystavená do 15 dní.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

sybila3 Pozri príspevok
a môžem vystaviť fa aj s dátumom 20.9.? nemala by byť vystavená do 15 dní.
Mala ...
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

Takže musím dať dátum 11.9? keď tovar bol odoslaný 26.8.? dík
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

sybila3 Pozri príspevok
Takže musím dať dátum 11.9? keď tovar bol odoslaný 26.8.? dík
09.09. POčíta sa to vrátane dňa dňovej povinnosti...
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

aha 9-teho, díky. Ešte by ma zaujímalo ako robíte úhrady týchto faktúr, vystavená je 9-teho a uhradená 30.8.?
0 0
JAJA11 JAJA11

JAJA11 je offline (nepripojený) JAJA11

sybila3 Pozri príspevok
aha 9-teho, díky. Ešte by ma zaujímalo ako robíte úhrady týchto faktúr, vystavená je 9-teho a uhradená 30.8.?
Predpokladám, že 30.8. ste obdržali peniaze a tie ste zaúčtovali na 324. Pri vystavovaní by už mala byť zúčtovaná aj záloha , aby ju odberateľ neuhradil 2 x.
Úhradu by som účtovala dňom vystavenia faktúry.
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

ak je zaúčtovaná na 211/324, tak potom zaúčtovanie fa bude 324/602?
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

sybila3 Pozri príspevok
ak je zaúčtovaná na 211/324, tak potom zaúčtovanie fa bude 324/602?

311/602
324/311
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

aha, neúčtovala som ešte dobierku a potom 324/311 bude cez ID?
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

a s čím spárujem platbu a v PPD aký text dávate, ak to nie je úhrada faktúry? až teraz pozerám že nie 311/602 ale 642 takže 311/642,343, dph bude len na faktúre.
Naposledy upravil sybila3 : 28.09.10 at 13:32
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

poradí mi niekto, ako spárujem tú platbu? díky moc
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

vie mi niekto poradiť ako uhradiť tú faktúru?
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

sybila3 Pozri príspevok
vie mi niekto poradiť ako uhradiť tú faktúru?
na PPD vypísať úhrada zálohy .....páruješ so záväzkom
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

aj som to tak urobila a spárovala som s faktúrou. dík
0 0
JM1968 JM1968

JM1968 je offline (nepripojený) JM1968

Zdravím, ako to tu tak čítam, napadlo mi, že len mne sa odberatelia stále mýlia vo variabilných symboloch? Ja už toto vôbec neriešim, odsúhlasím sumu a odberateľa a zaúčtujem úhradu pod správnym variabilným symbolom.
0 0
sybila3 sybila3

sybila3 je offline (nepripojený) sybila3

no ale až teraz som pozerala, že sa mi zmenili dph za 8/10, lebo som dala dátum zd.pln 26.8., čo teraz opraviť dph? alebo na faktúre prepísať dátum na 9.9.? dík
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať