Ahojte! Som novacik a potrebujem pomoc, musim zauctovat zo zahranicnej dodavatelskej faktury (za prepravu) ktora je uvedena bez DPH napr. 920 EUR, aj DPH (ktoru mam vypocitat ako 19% z tejto sumy???) a uviest to v danovom priznani?
Alebo ju proste zauctujem 518/321?
Viete mi poradit ktory je to § z 222/2004?
Dakujem moc
Mirka