Zdravím,chcela by som sa opýtať,či toto DPH zaplatené DÚ a zaúčtované v Alfe v stĺpci 31 je potrebné zapísať aj do evidencie DPH a táto suma sa mi prenáša i do DP DPH pre ďalší kvartál?Alebo ho jednoducho po zaúčtovaní na 31 už nemám viac všímať.Pýtam sa aj preto, lebo po sčítaní DPH z nákupu tovaru a prevádzkovej réžie mi program započíta do výsledného prehľadu príjmov a výdavkov aj toto zaplatené DPH DÚ z predchádzajúceho DP DPH.
Vie mi niekto poradiť?Ďakujem.