Dobrý večer,
milí poraďáci, poprosila by som Vás o Váš názor.
Máme daňovú kontrolu na DPH za celý rok 2007 a bolo mi vytknuté ohľadom účtovania stravných lístkov, že neúčtujem správne DPH ak prijímam peniaze za stravenky od zamestnancov, že na PPD by mala byť aj DPH....

priznám sa, že neviem prečo.
Stravné lístky účtujem:
FA od dodávateľa: 213/321
DPH na vstupe: 343/321
55% zamest-ľa: 527/213
príspevok zo SF : 427/213
prijatá hotovosť od zamestnancov: 211/213
prečo na PPD má byť DPH? nerozumiem, nemôžem si ju celú odpočítať z faktúry?
Ďakujem Vám za názory.