timejka200 takže ked budem mať stratu v neúčtujem nič až v následujúcom roku t. je 2009 účtujem sumu straty na 429/431?
HV r. 2008 sa prenesie do r. 2009 cez účet 431.
V r. 2009 na základe rozhodnutia VZ sa preúčtuje (ak tak rozhodne) 429/431
timejka200 a čo s preddavkymi na dan to v danovom priznaní zapíšem do ktorého riadku? ale uvádzam iba tie preddavky ktoré boli zaplatené? ak firma neplatila tak asi nič tam neuvediem však?
Preddavky na daň, ktoré si platila v r.2008 uvedieš do DP a budú Tvoj preplatok na dani.
V účtovníctve ich máš stále na účte 341.(MD)
Ak si neplatila, tak nič.
nič neuvádzaš, lebo nič nemáš ani na účte 341 (MD)
timejka200 ked mi vyjde zisk dan zaúčtujem na 591/341 ? a potom sa mi súvaha a výsledovka rovnať nebude po zaúčtovaní dane? však? na DÚJ odovzdávam súvahu a výsledovku po zaúčtovaní dane?
Ked budeš mať základ dane (kladný), vznikne Ti daňová povinnosť, tak daň zaúčtuješ 591/341 v r. 2008.
Až po tomto zaúčtovaní sa zostavujú výkazy, ktoré odovzdávaš na DÚ.
HV vo výkazoch je už HV po zdanení (nižší o zaúčtovanú daň).
HV v Súvahe a vo Výkaze ziskov a strát sa Ti opäť budú rovnať
, iba budú nižšie o zaúčtovanú daň.