Francy V 8.mesiaci nám vystavili fakturu so zlou vypocitanou DPH. Tuto fakturu sme uhradili z bezneho uctu. Vystavujuca firma mala hned danovu kontrolu a chybu nasli. Takze v 9 .mesiaci nam vystavili opravny doklad k fakture s minusovymi hodnotami a novu fakturu. My sme stvrtrocny platitel DPH. Ked sme to nahodili do uctovneho programu, tak mame rozdiel mezdi sumou odpocitanie dane na r.19 a sumou z toho podla § 51 na r.21 presne o tu minusovu sumu DPH. Je to tak prosim vas spravne?
Je to tak správne, nakoľko do riadku 19 uvádzaš všetky plnenia podľa § 49-54 , t.j. tu je uvedený dobropis zahrnutý v riadku 21 len plnenia podľa § 51 a dobropis spadá pod § 53, takže v toto riadku nie je uvedený.