Zavrieť

Porady

Dobropis

Prosím Vás o radu do ktorého riadku DP treba zapísať ak mi príde dodavateľská faktúra - dobropis a ak ja vystavím dobropis ? Za skorú radu Vám ďakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Iveta je offline (nepripojený) Iveta

    Iveta
    dobropis od dodávateľa - r. 25
    mnou vystavený dobropis - r. 24 (r. 23 daňový základ k r. 24)

    Mikolajova je offline (nepripojený) Mikolajova

    Mikolajova
    Chcela by som sa este spytatat v suvislosti s touto otazkou ci sa to jedna len pri dodani tovaru v tuzemsku do ineho clenskeho statu myslim postup pri vykaze DPH?

    lenkak je offline (nepripojený) lenkak

    Lenka lenkak
    len pri dodani tovaru v tuzemsku

    dopĺňam: aj v členských štátoch EU
    Naposledy upravil lenkak : 12.07.05 at 17:28

    Mikolajova je offline (nepripojený) Mikolajova

    Mikolajova
    Takze, este raz ak ja vystavim dobropis pre tuzemskeho odberatela do ktoreho riadku danoveho priznania k DPH ho pisem?

    Annamac je offline (nepripojený) Annamac

    Annamac
    Podľa mňa do r.23,24 a 25 sa neuvádzajú len dobropisy a ťarchopisy z tuzemska , ale aj dobropisy a ťarchopisy ohľadne nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu , ale aj pri dovoze tovaru . Pozri si poučenie na vyplnenie daňového priznania .

    aninka je offline (nepripojený) aninka

    aninka
    lenkak
    vystavený dobropis: - r. 24 (r. 23 daňový základ k r. 24)
    Aj vystavený dobropis na tovar dodaný do EU ide do tohto riadku?
    Nevadí, že nesedí základ s DPH?

    Prosím poraďte.

    lenkak je offline (nepripojený) lenkak

    Lenka lenkak
    Ak je to oprava základu dane tak potom §25 -pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, riadok 23 DP DPH

    ala13 je offline (nepripojený) ala13

    pehy na nose ala13
    A to vsetko i v pripade, ze som dobropis dostala ihned s fakturou? Nestaci len obidvoje nezapocitat do danoveho priznania vobec?

    zukana je offline (nepripojený) zukana

    zukana
    Potrebujem odobriť tento postum.
    Takže ak v tom istom zdaňovacom období obdržím faktúru za nadobudnutie tovaru z členských krajín povedzme ZD 100.000,- Sk, a aj dobropis na sumu 10.000,- Sk bude to v daňovom priznaní vyzerať takto:

    r. 01,03: 100.000,-
    r. 02: 19.000,-
    r. 16: 19.000,-
    r. 23: -10.000,-
    r. 24: -1.900,-
    r. 25: +1.900,-

    Pochopila som to správne???

    Janca je offline (nepripojený) Janca

    Janca
    Zrovna dnes mi bolo povedané, že hoci v rámci jedného mesiaca a čo i len v rámci jedného dňa dostaneš kladnú aj zápornú faktúru (t.j. faktúru a aj dobropis k nej vystavený), musíš zaradiť obe DPH do riadkov, v ktorých majú byť, t.j. aj do r. 14 - teda z kladnej fa a do r. 25 zo zápornej (dobropisu).
    Ide vraj o to, že bez ohľadu na to či dostaneš alebo nedostaneš dobropis, už prijatím kladnej faktúry m á š n á r o k n a o d p o č e t celej DPH z kladnej faktúry a preto tento odpočet treba korigovať cez riadok 25 - teda uvedením DPH z dobropisu do r. 25.

    zukana je offline (nepripojený) zukana

    zukana
    Ďakujem, veľmi pekne.

    A riešenie príkladu na vyplnenie DP je dobré? Môžem takto postupovať? Ak nie prosím opravte tento príklad.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.