Zavrieť

Porady

súvaha k 31.12. .....

ahojte poraďáci...
zaujímalo by ma, čo znamenajú jednotlivé stĺpce v súvahe. konkrétne ide o stĺpce brutto, korekcia a netto. a ešte jedna vec... môže výjsť konečný stav krátkodobých pohľadávok v mínusovom stave?
ďakujem za odpovede...
Usporiadat
ckv ckv

ckv je offline (nepripojený) ckv

mmj Pozri príspevok
CKV -na zaklade niecoho dobropis vystavujes. ja ho vystavujem bezne minusom a spravim zapocet s nasledujucou vystavenou FA danemu odberatelovi. on nasledne uhradi len rozdiel. teda ak je este vystavena daka FA. ak nie, sumu dobropisu zaslem na ucet (311/221), prip. vyplatim v hotovosti - doklad VPD (311/211). dobropis nemozes vystavit len preto,ze sa ti to hodi. musis mat nejaky podklad. to ci uctujem -1000 311/60x al. 1000 60x/311 zavisi aj o programu v kt.uctujes. to su aspon moje skusenosti.

ano, ano, dakujem, takto to robim, len ak napriklad vystavim dobropis
311/600 = - 1000.- a nasledne ho neuhradim, zostane mi na ucte minusovy
stav. Len toto som si chcela overit, lebo niekto tu pise, ze nie je mozne,
aby na suvahe mohol byt minusovy stav. Dufam, ze sa nemylim ....
0 0
zuzach zuzach

zuzach je offline (nepripojený) zuzach

a ked čakám dobropis na nájom ešte som ho nedostala,, môžem ho účtovať 326/518? alebo nejaký iný účet zúčtovacích vzťahov?
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

zuzach Pozri príspevok
a ked čakám dobropis na nájom ešte som ho nedostala,, môžem ho účtovať 326/518? alebo nejaký iný účet zúčtovacích vzťahov?
Áno, môžeš. Alebo MD 518/326 mínusom.
0 0
Zlata Zlata

Zlata je offline (nepripojený) Zlata

Potrebujem dosť rýchlo poradiť, či môžem v r.2009 učtovať na účtče 547, pretože som ho v novej účtovnej osnove nenašla. Ak nie, tak kde mám účtovať Tvorbu opr. položiek na pohľadávky.
(musím robiť mesačné uzávierky). Ďakujem.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

Zlata Pozri príspevok
Potrebujem dosť rýchlo poradiť, či môžem v r.2009 učtovať na účtče 547, pretože som ho v novej účtovnej osnove nenašla. Ak nie, tak kde mám účtovať Tvorbu opr. položiek na pohľadávky.
(musím robiť mesačné uzávierky). Ďakujem.
Slabo si hľadala, on v účtovnej osnove je.
0 0
Zlata Zlata

Zlata je offline (nepripojený) Zlata

Tweety Pozri príspevok
Slabo si hľadala, on v účtovnej osnove je.
Hľadala som platnú účtovnú osnovu na rok 2009 a našla som ju na stránke www.DumaConsult.sk, kde ten účet nie je. Tak neviem čo je správne. Problém je v tom , že robím mesačné uzávierky, ktoré musím vždy odoslať dalej na spracovanie.
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

Zlata Pozri príspevok
Hľadala som platnú účtovnú osnovu na rok 2009 a našla som ju na stránke www.DumaConsult.sk, kde ten účet nie je. Tak neviem čo je správne. Problém je v tom , že robím mesačné uzávierky, ktoré musím vždy odoslať dalej na spracovanie.
Účtová osnova je súčasťou Postupov účtovania... nájdeš ich na 1. stránke Porada.sk . Toto som odtiaľ vybrala:

54 - Iné náklady na hospodársku činnosť
541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
542 - Predaný materiál
543 - Dary
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
546 - Odpis pohľadávky
547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť
549 - Manká a škody
0 0
stanka1976 stanka1976

stanka1976 je offline (nepripojený) stanka1976

Prosím o radu. Poskytli sme preddavok 31.12.2009. Tým pádom mi zostal ku koncu roka na účte 311 zostak 620,- Eur, neviem či to mám zahrnúť do súvahy na riadok 042. Dakujem za odpoved
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

stanka1976 Pozri príspevok
Prosím o radu. Poskytli sme preddavok 31.12.2009. Tým pádom mi zostal ku koncu roka na účte 311 zostak 620,- Eur, neviem či to mám zahrnúť do súvahy na riadok 042. Dakujem za odpoved
Poskytnutý preddavok zaúčtuješ: 314/211,221
Je to pohľadávka. Podľa doby splatnosti ju do súvahy uvedieš buď
do riadku 041 - ak ide o dlhodobú... , alebo
do riadku 048 - ak ide o krátkodobú pohľadávku.
0 0
saminka6 saminka6

saminka6 je offline (nepripojený) saminka6

este 1 otazka co sa tyka suvahy, moze byt zapisana suma na riadku 085 a zaroven na riadku 086?
0 0
Jana_clenka Jana_clenka

Jana_clenka je offline (nepripojený) Jana_clenka

Môžem mať v súvahe na r. 107 (nevyfaktúrované dodávky) záporné číslo ? Zaúčtovala som preplatok z vyúčtovania energií za 2009 ako 502/326 mínusom ... Ďakujem moc.
0 0
apo apo

apo je offline (nepripojený) apo

Súvaha aj výsledovka vyžaduje kód SKNACE

Je to povinný údaj bez ktorého nie je možné podať DP aj s prílohami?

Program POHODA urobí výkazy kompatibilné s požiadavkami správcu dane,ale bez SKNACE. Javí sa mi ako jedinná možnosť z programu vyexportovať výkazy, potom ich načítať cez stránku DRSR a doplniť SKNACE a až potom vytlačiť.

Dosť zložité. Ak to nie je nutné tak by som to radšej nerobil.

Ďakujem.


DOPLŇUJEM.
SKNACE programm POHODA naplňuje v globálnom nastavení pri daniach.
Takže to nie je problém.


apo
Naposledy upravil apo : 16.03.10 at 08:34
0 0
Jana_clenka Jana_clenka

Jana_clenka je offline (nepripojený) Jana_clenka

Jana_clenka Pozri príspevok
Môžem mať v súvahe na r. 107 (nevyfaktúrované dodávky) záporné číslo ? Zaúčtovala som preplatok z vyúčtovania energií za 2009 ako 502/326 mínusom ... Ďakujem moc.
Podarilo sa mi zistiť - tento riadok by nemal byť záporný, lepšie bude zaúčtovať preplatok ako pohľadávku, napr. účet 315.
0 0
silvia silvia

silvia je offline (nepripojený) silvia

Tweety Pozri príspevok
Áno, môžeš. Alebo MD 518/326 mínusom.
tiež som takto účtovala, ale potom mi v súvahe vychádza záporný zostatok účtu 326, a ten v pasívach uviesť nemôžem, ako potom postupovať?
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

silvia Pozri príspevok
tiež som takto účtovala, ale potom mi v súvahe vychádza záporný zostatok účtu 326, a ten v pasívach uviesť nemôžem, ako potom postupovať?
Účet 326-Nevyfakturované dodávky je v súvahe v pasívach na r. 107.
Ak očakávame dobropis, potom je to pohľadávka. Ja by som použila účet 315-Ostatné pohľadávky z obchodného styku (315/5xx).
0 0
tweedle tweedle

tweedle je offline (nepripojený) tweedle

POMOOOOC,

dokončujem podslednú uzávierku a stále mi výchádza rozdiel medzi A/V a N/V na hospodárskom zisku 30,00 už tretí deň si neviem nájsť chybu...mohlo stať pri zaokrúhľovaní? prevod eurá na koruny? už som fakt na prášky z toho
0 0
Ľubica2 Ľubica2

Ľubica2 je offline (nepripojený) Ľubica2

Vytvorili sme opravnú položku k pohľadávke na účte 391. V ktorom riadku súvahy sa táto položka zobrazí ? Resp. čo znamená napr. r. 41 súvahy : (311A, 312A, 313A,314A, 315A, 31XA) - 391A ?
Ďakujem.
0 0
Ľubica2 Ľubica2

Ľubica2 je offline (nepripojený) Ľubica2

Ľubica2 Pozri príspevok
Vytvorili sme opravnú položku k pohľadávke na účte 391. V ktorom riadku súvahy sa táto položka zobrazí ? Resp. čo znamená napr. r. 41 súvahy : (311A, 312A, 313A,314A, 315A, 31XA) - 391A ?
Ďakujem.
Už som na to prišla. Tvorí sa ako korekcia k príslušnému riadku súvahy .
1 0
jana32 jana32

jana32 je offline (nepripojený) jana32

Dobrý deň, prosím Vás o radu, v súvahe v kolonke korekcia pri dlhodobom majetku? Lebo neviem si to nejako odkontrolovať, teda tá korekcia to sú odpisy z majetku? Ďakujem veľmi pekne, veľmi mi pomôžete.
0 0
Ivenka Ivenka

Ivenka je offline (nepripojený) Ivenka

to su opravky-odpisy
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať