Pekný večer,
môže mi niekto poradiť?
Zahraničný odberateľ nám zaplatil 18.12.2008 za tovar. Tovar je však ešte na sklade v slovenskej firme, odoslaný bude až 22.1.2009, kedy bude vystavená aj faktúra od prepravnej firmy.
Kedy môžem vystaviť faktúru za uhradený tovar a kedy ju zahrnúť do DPH? Podľa zákona by som mala vystaviť faktúru do 15 dní, ale zdaniteľné plnenie je dátum dodávky, čo je 22. január 2009. Zo zákona o DPH som pochopila tak, že vystaviť faktúru som povinná ešte v decembri, ale zahrnúť do DPH ju mám až 15. deň nasledujúceho mesiaca po dodávke, to znamená do februára? Môže mi to niekto bližšie vysvetliť z hľadiska účtovania tržieb aj DPH? Ďakujem
.