Ďakujem, za odpoveď.Potrebovala by som však upresniť účtovanie. V podvojnom účtovníctve začínam... Ten storno poplatok zaúčtujem 221/648 len na základe VBÚ, alebo aj ID? Alebo potrebujem k tomu vystaviť FA??? (aj keď si myslím, že nie lebo nedošlo k dodaniu služby...) Firma je platcom DPH - je potrebne z uvedenej sumy odviesť DPH?
Naposledy upravil denisadam : 13.05.14 at 06:16