Zavrieť

Porady

Prijatý dobropis

Prosím o radu:
Prijal som faktúru na zaplatenie internetu za obdobie október až december 2007, suma 1500 Sk. Uhradil som v hotovosti mesiac október /500Sk/, potom november /500Sk/ Mám 2 PPD. Od decembra som internet zrušil. Prišla mi faktúra-dobropis na zvyšnú sumu. Ako to mám v Alfe zaučtovať?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Lydka R je offline (nepripojený) Lydka R

    Večný optimista so zmyslom pre humor, ale aj prísny detailista obľubujúci matematiku a logiku. ...viac Lydka R
    ludo70 Pozri príspevok
    Prosím o radu:
    Prijal som faktúru na zaplatenie internetu za obdobie október až december 2007, suma 1500 Sk. Uhradil som v hotovosti mesiac október /500Sk/, potom november /500Sk/ Mám 2 PPD. Od decembra som internet zrušil. Prišla mi faktúra-dobropis na zvyšnú sumu. Ako to mám v Alfe zaučtovať?
    Neviem v Alfe, neúčtujem v nej.
    Ale ja vo svojom zaúčtujem dobropis ako DF s mínusom a následne vypárujem s faktúrou, ku ktorej je ten dobropis. A týmto budú uhradené obidve, aj dobropis, aj pôvodná fa.

    tinaM je offline (nepripojený) tinaM

    tinaM
    ludo70 Pozri príspevok
    Prosím o radu:
    Prijal som faktúru na zaplatenie internetu za obdobie október až december 2007, suma 1500 Sk. Uhradil som v hotovosti mesiac október /500Sk/, potom november /500Sk/ Mám 2 PPD. Od decembra som internet zrušil. Prišla mi faktúra-dobropis na zvyšnú sumu. Ako to mám v Alfe zaučtovať?
    Prijatú fa. si zapísal do evidencie záväzkov v sume Sk 1.500,-.

    Z pokladne si uhradil 2x po 500,- Sk. Účtoval si výdaj z pokladne ako čiastkovú úhradu Sk 500,- cez F7 si si vytiahol z evidencie záväzkov fa na 1.500,- Sk ale dal si tam úhradu len Sk 500,-. Rovnako si zaúčtoval aj tých druhých Sk 500,-.- výdaj - prev.réžia.

    Keďže fa bola vystavená na Sk 1.500,-a internet si v mesiaci 12/2007 už nepoužíval, dodávateľ Ti vystavil na tých Sk 500,- dobropis.

    Ten zapíšeš do evidencie záväzkov mínusom a účtuješ cez interné doklady výdaj- cez F7 si vytiahneš z evidencie záväzkov ten dobropis a zaúčtuješ.
    Potom druhým zápisom cez interné doklady výdaj - z evidencie záväzkov cez F7 si vytiahneš vystavenú fa dodávateľom na Sk 1.500,- a zaútuješ sumu Sk 500,-. Bude to ako zápočet.

    Ak Ti nebude voľačo jasné, tak sa ozvi .

    ludo70 je offline (nepripojený) ludo70

    ludo70
    Skúšam zaevidovať interný doklad =výdaj -500Sk. Pýta sa ma, či chcem uložiť ako uzavierkový doklad. Čo s tým? A čo ďalej? Potrebujem v evidencii záväzkov vyrovnať vlastne dve faktúry. Jednu mínusovu -dobropis /to už mám/, a druhú 1500Korunovú, teda zvyšných 500Sk/to potrebujem vyrovnať plusovým znamienkom?/.
    Naposledy upravil ludo70 : 05.01.08 at 14:19

    tinaM je offline (nepripojený) tinaM

    tinaM
    ludo70 Pozri príspevok
    Skúšam zaevidovať interný doklad =výdaj -500Sk. Pýta sa ma, či chcem uložiť ako uzavierkový doklad. Čo s tým? A čo ďalej? Potrebujem v evidencii záväzkov vyrovnať vlastne dve faktúry. Jednu mínusovu -dobropis /to už mám/, a druhú 1500Korunovú, teda zvyšných 500Sk/to potrebujem vyrovnať plusovým znamienkom?/.
    Uložiť ako uzávierkový doklad? -nie
    Tých Sk 500,- plusovým znamienkom. Ak si dáš cez F7 tak Ti to urobí samo a v záväzkoch Ti "vybieli" riadok.
    Potom si dáš vytlačiť tie interné doklady cez tlač, interné doklady a dáš si tam dátum, kedy si to účtoval. Môžeš si dať tlačiť 2 doklady na jeden hárok papiera.

    ludo70 je offline (nepripojený) ludo70

    ludo70
    Ďakujem pekne. A ešte jedná otázka:
    Platím nájom v hotovosti /PD a VD/ kde sú aj energie. Koncom roka som dostal vyúčtovanie - faktúru, kde mi vracajú peniaze. Ako postupovať? Zaevidovať faktúru medzi prijaté, vypísať prijmový doklad, v evidencii faktúr vybrať uvedenú faktúru a iba dopísať do kolonky úhrady číslo PD? Je to tak správne? v Alfe.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.