timejka200
24.02.09,06:36
1. Dobrý den, chcem sa spýtať ak som urobila ročný prevod vo firme a chcem si vytlačiť súvhau a výsledovku nič mi tam do nej nedáva /za rok 2008/. Neviete v čom je chcyba? a ak ešte potrebujem dohádzať nejaké veci z decembra a mám urobenú ročný prevod dá sa to?
kaupke
24.02.09,05:43
1. Dobrý den, chcem sa spýtať ak som urobila ročný prevod vo firme a chcem si vytlačiť súvhau a výsledovku nič mi tam do nej nedáva /za rok 2008/. Neviete v čom je chcyba? a ak ešte potrebujem dohádzať nejaké veci z decembra a mám urobenú ročný prevod dá sa to?
Záleží aký máš softvér
Žabinka
24.02.09,07:47
Po ročnom prevode predsa nemôžu byť v súvahe a výsl. údaje, keďže po ročnom prevode ostane denník prázdny, ostanú len počiat. stavy, neuhr. pohladávky a záväzky... Tlačiť si mala pred prevodom.
timejka200
24.02.09,15:21
a teraz už neviem napraviť joj čo som to spravila síce spravila
teraz údaje do súvahy a výsledovky doplním ako?

2. ak uzatváram rok vytlačím si potrebné veci súvahu, výsledovku tam na niektorom riadku mám výsledok z hosp. tak z toho vypočítam dan tú ešte zaúčtujem a až tak odovzdám na danový úrad však?

3. ak mi nesedí výsledok z hosp. v súvahe a výsledovke neviem kde môže byť chyba? vo výsledovke mi ukazuje o 150tis. viac ako v súvahe ako nájdem chybu? ináč mám Mrp WIN PÚ
m.hladka
24.02.09,16:41
Neplač, všetko sa dá.
Nabudúce si treba zalohovať údaje, ak ani to nemáš, tak si teraz zálohuj a urob si kópiu firmy. Do tej kópie si z "Predvahy" - dúfam, že tu si si stiahla, nahoď konečné výsledky s dátumom k 31.12.2008 a malo by ti urobiť výsledovku aj súvahu. Minulé obdobie (2007) si potom ručne nahoď pri tlačení.
timejka200
25.02.09,05:06
ďakujem a čo ak mi nesedí výsledok hosp. v sävahe a výsledovke? vo výsledovke je tam o 150 tis. viac čo je dosť..neviem ako nájsť chybu!

a prečo v MRP dáva účty 601/2/4 mínusom a takisto aj odberatelov?

dakujem za pomoc
timejka200
25.02.09,05:12
čo si mám vytlačiť a skon trolovať aby som našla chybu..no bude to asi ťažké...skúsim to prejsť
lenkak
25.02.09,15:29
musíš to prejsť, skús si pozrieť či si mala správne počiatočné stavy a takisto či si mala zaúčtovanú 431 v priebehi roka, na tomto účte by mala byť k 31.12. nula. Až po prevode MRP na tento účet priradí HV.
timejka200
25.02.09,20:00
takže ked ešte nemám urobený ročný prevod tak ked si vytlačím hlavnú knihu tam mi vypisuje zisk..tak z to ho vypočítam dan - tú zaúčtujem a tak vytlačím súvahu a výsledovku..niečo mi má sedieť v súvahe a výsledovke má byť niečo rovnaké

a ešte do danového priznania uvádzam aj odpisy, aj účet 513 ako odpočít. položku

a počula som že nejaké preddavky aj to treba?
lenkak
25.02.09,20:05
vytlač si predvahu, výkaz ziskov a strát a súvahu pred zdanením a takto hľadaj chybu.
timejka200
26.02.09,05:41
dakujem


ak mi vyjde strata neúčtujem o nej však?
Zoltán Kovács
26.02.09,11:48
dakujem


ak mi vyjde strata neúčtujem o nej však?

Stratu tak isto treba previešť do nového roka, ako zisk.
Zoltán Kovács
26.02.09,11:53
takže ked ešte nemám urobený ročný prevod tak ked si vytlačím hlavnú knihu tam mi vypisuje zisk..tak z to ho vypočítam dan - Ten zisk musíš najprv upraviť na základ dane, až potom môžeš počítať daň, ktorú treba zaúčtovať.tú zaúčtujem a tak vytlačím súvahu a výsledovku..niečo mi má sedieť v súvahe a výsledovke má byť niečo rovnaké
Rovnaké má byť v oboch hospodársky výsledok
a ešte do danového priznania uvádzam aj odpisy, aj účet 513 ako odpočít. položku O odpisoch účtuješ aj počas roka. Mesačne musíš zaúčtovať účtovné odpisy. Do DP uvedieš daňové odpisy a skúmaš ich rozdiel, ktoré sú vyššie a potom podľa toho postupuješ ďalej. Účet 513 nie je odpočitateľnou položkou, ale pripočitateľnou k účtovnému hosp. výsledku

a počula som že nejaké preddavky aj to treba? Ak máš na mysli platené preddavky na daň z príjmov PO, tak tie si odpočítaš od samotnej daňovej povinnosť. Ak daňová povinnosť je nižšia ako uhradené preddavky, tak ti vznikne pohľadávka voči DÚ. V opačnom prípade povinnosť doplatiť daň



V citáte.
timejka200
27.02.09,05:06
lenže mne sa nezhoduje hosp. výsledok v súvahe a výsledovke mám tam rozdiel nejakých 1750 Sk vytlačila som si aj predvahu ale neviema ko mám hľadať chybu...
TatianaM
27.02.09,05:33
Vytlač si hlavnú knihu a skontroluj si účet po účte so súvahou a výsledovkou.
Zoltán Kovács
27.02.09,05:41
lenže mne sa nezhoduje hosp. výsledok v súvahe a výsledovke mám tam rozdiel nejakých 1750 Sk vytlačila som si aj predvahu ale neviema ko mám hľadať chybu...

Aj to je možné, že niektorý účet je nesprávne uvedený v súvahe. Mám na mysli trebárs aktívny účet v pasívach, alebo opačne.
timejka200
27.02.09,19:07
no skúsim sa na to pozrieť dúfam že nájdem chybu.

ako by som ju ešte mala nájsť?
timejka200
27.02.09,19:10
ak mám DPH v predvahe mínusom čo to znamená a takisto aj odberateľov?
timejka200
27.02.09,19:21
ročný prevod sa robí až ked budem mať zaúčtovanú dan až potom?
Zoltán Kovács
27.02.09,20:15
ak mám DPH v predvahe mínusom čo to znamená a takisto aj odberateľov?

Ak DPH máš minusom, potom si dlžná daňovému úradu, teda podľa posledného priznania ti vznikla povinnosť.

Ak odberateľov máš minusom, to znamená, že ti zaplatili viac ako mali. Teda na účte 311 máš viacej naúčtovaných úhrad, ako vystavené faktúry.
Zoltán Kovács
27.02.09,20:18
ročný prevod sa robí až ked budem mať zaúčtovanú dan až potom?

Áno.
timejka200
02.03.09,12:45
ak si odpočítam náklady od výnosom tak ten zisk mi vychádza len v súvhe tak kde môžem mať chybu? rozdiel je nejakých 1700 sk môže to byť aj halierové vyrovnanie?
Zoltán Kovács
02.03.09,12:47
ak si odpočítam náklady od výnosom tak ten zisk mi vychádza len v súvhe tak kde môžem mať chybu? rozdiel je nejakých 1700 sk môže to byť aj halierové vyrovnanie?

Nie. To by bolo na hal.vyrovnanie priveľa.

P.S. Súvaha a Výkaz ziskov a strát sa robí v tisícoch a nie v korunách.
timejka200
02.03.09,12:52
neviem prísť na chybu neviem čo si mám kontrolovať
paťuška
02.03.09,12:52
Teraz som nahodila novú firmu, ktorá mala pár položiek, viac-menej poplatky, ale keď som si dala vytlačiť súvahu, vôbec mi neprenieslo výsledok hospodárenia a do výsledku hospodárenia mi hodilo základné imanie!!!!!!! t.j. -200 tis. Sk. Vie mi niekto poradiť, kde sa mohla stať chyba?
Mimochodom aj vy máte trochu iné výkazy - z programu mám naviac HV pred zdanením aj po zdanení?
Zoltán Kovács
02.03.09,13:15
neviem prísť na chybu neviem čo si mám kontrolovať

Ak vytlačíš predvahu po zaúčtovaní splatnej dane, tak by ti mali sedieť strany účtov Má Dať a Dal. Ak sedia, potom budeš musieť ísť položku po položke, či to máš správne prenesené do súvahy a výkazu ziskov a strát.
Zoltán Kovács
02.03.09,13:16
Teraz som nahodila novú firmu, ktorá mala pár položiek, viac-menej poplatky, ale keď som si dala vytlačiť súvahu, vôbec mi neprenieslo výsledok hospodárenia a do výsledku hospodárenia mi hodilo základné imanie!!!!!!! t.j. -200 tis. Sk. Vie mi niekto poradiť, kde sa mohla stať chyba?
Mimochodom aj vy máte trochu iné výkazy - z programu mám naviac HV pred zdanením aj po zdanení?

A v aktívach tiež máš tých 200 tisíc zaúčtovaných?
paťuška
02.03.09,13:27
áno, bola to úhrada pohľ. za upísané ZI do pokladne. tj. mám v pokladni stav 200-nejaké výdavky
paťuška
02.03.09,13:30
Prekvapilo ma aj to, keď som vytlačila súvahu, nedalo mi PASíVA osobitne, ale v legende ako pokračovanie Aktív, nebude tam pes zakopaný?
paťuška
02.03.09,13:37
Hurá, prišla som na to, ale trochu komplikovane, cez editáciu súvahy-inšt.štruktúra-výkaz do 31.12.2008 a teraz mi to načítalo správne.
Ale vďaka ti Zoli za ochotu.
Zoltán Kovács
02.03.09,13:47
Prekvapilo ma aj to, keď som vytlačila súvahu, nedalo mi PASíVA osobitne, ale v legende ako pokračovanie Aktív, nebude tam pes zakopaný?

A máš správnu predlohu na tlač súvahy? Aktuálna má toto číslo: MF SR č. 26120/1/2007
paťuška
02.03.09,13:56
Keď som spravila vyššie uvedenú editáciu súvahy, všetko mi spravilo, ako má byť. Aktíva a pasíva sú krásne rozdelené. Ale celé poobede som tým zababrala, kým som na to príšla. No čo už.... múdry sa učí na chybách iných, ja na vlastných......
Lenka1979
02.03.09,17:15
Ja som zase mala v r. 2008 valutovú pokladňu - EUR-ovú, mala som na nej analytiku 211003, k 31.12.2008 som zaúčtovala na nej kurzový rozdiel a na konci bola nulová. Keď som urobila prevod a ročnú uzávierku, po prevode na euro mi dalo PS: 10130 EUR! Neviem odkiaľ, keď som mala na konci nulu. Viedla som aj pokladňu-mimo účta (na bočnej lište "pokladňa"-zelená) a z nej som dávala účtovanie do denníka, ale skontrolovala som to, a ani tam nemám zostatok. Na konci roka mám aktíva = pasívam, ale už v r. 2009 mi nesedí pre tú 211003, ale nič som nepreniesla, tak neviem.:mee:
timejka200
02.03.09,18:42
ked ešte nemám dan vypočítanú tak si mám vytlačiť predvahu ? tam mi nesedia strany v jednej je o 1700 sk viac noa teraz neviem kde je to je alebo podľa čoho to zistím a presne tá suma mi chýba aj vo VH v súvahe?
Lenka1979
02.03.09,18:57
ked ešte nemám dan vypočítanú tak si mám vytlačiť predvahu ? tam mi nesedia strany v jednej je o 1700 sk viac noa teraz neviem kde je to je alebo podľa čoho to zistím a presne tá suma mi chýba aj vo VH v súvahe?
Predvahu si vytlač po zaúčtovaní splatnej dane, strany MD a D by sa mali rovnať. Nemáš náhodou zostatok na účte 431?
lenkak
02.03.09,20:49
Ja som zase mala v r. 2008 valutovú pokladňu - EUR-ovú, mala som na nej analytiku 211003, k 31.12.2008 som zaúčtovala na nej kurzový rozdiel a na konci bola nulová. Keď som urobila prevod a ročnú uzávierku, po prevode na euro mi dalo PS: 10130 EUR! Neviem odkiaľ, keď som mala na konci nulu. Viedla som aj pokladňu-mimo účta (na bočnej lište "pokladňa"-zelená) a z nej som dávala účtovanie do denníka, ale skontrolovala som to, a ani tam nemám zostatok. Na konci roka mám aktíva = pasívam, ale už v r. 2009 mi nesedí pre tú 211003, ale nič som nepreniesla, tak neviem.:mee:

ak máš mať ps 0, tak ps vo funkciách prepíš na správny, teda vymaž tento ps.
Lenka1979
03.03.09,12:18
ak máš mať ps 0, tak ps vo funkciách prepíš na správny, teda vymaž tento ps.
áno Lenka, tak som aj urobila, lebo tamto to bol čistý blud, neviem odkiaľ sa to pri tom prevode na euro vzalo.
vďaka, cmuky Martinkovi;)
gazzica
04.03.09,10:30
Ja som ešte len začiatočník a chcem sa spýtať, ako sa robí ročný prevod v JU MRP, Prosím poradte!!!!
gazzica
04.03.09,11:25
Verzia 6,22.......Ja tomu moc nerozumiem, ako zistím, či je pod DOS al. pod Windows?
Marína
04.03.09,12:32
Choď na (klikni na) www.mrp.sk , potom produkty a ihneď v prvom riadku pod slovm Softvér klikni na MRP Účtovné agendy. Uvidíš obrázky a podľa toho zistíš, či máš verziu pod DOS alebo WIN.
Návod na prechod na euro menu v MRP-JU pod DOS (univerzálny) nájdeš tu http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=316
Návod na prechod na euro menu v MRP-JU pod WIN (vizuálny) nájdeš tu http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=304
timejka200
04.03.09,15:27
v predvahe mám ten rozdiel 1750 sk môže byť chyba aj v začitatočných účtoch? počiatočný účet súvahový myslím
lenkak
04.03.09,19:09
môže. keď dáš kontrolu ps mali by sa aktíva rovnať pasívam.
Denník-Funkcie-Poč.stavy-Kontrola
timejka200
05.03.09,05:23
no a tam mi práve vyskakuje že rozdiel 1750 a ten rozdiel je aj na konciroka v súvahe a výsledovke..teraz ako nájsť chybu možno sú zle nahodenépočiatočné stavy..to ich nahadzovala iná účtovníčka ale ona to dajak zaokrúhjlovala neviem či robila správne??
timejka200
05.03.09,12:54
chybu mám v súvahe lebo ked dám výnosy-náklady tak to čislo je uvedené vo výkaze ziskov a a strát..ale v súvahe mám oveľa oveľa viac nejakých 100 tis. neviem ako mám hľadať chybu a kde tá chyba vôbec je neviete mi dať nejaké rady ako to skontrolovať?
timejka200
05.03.09,16:32
nepomôže nieko mám program MRP WIN čo by somsi mala vytlačiť a kontrolovať mám si vytlačiť predvahu za každý mesiac a to sa mi každý mesiac musí rovnať?
lenkak
05.03.09,18:20
najprv si teda okontroluj poč. stavy a to zober si konečný účet súvahový z min. roku, ten by mal sedieť a porovnaj zostatky
timejka200
06.03.09,05:57
oki a ked mi to bude sedieť tak kde mám ešte hľadať chybu? mám si vytlačiťž za každý mesiac hlavnú knihu a odkontrolovať či mám všetko zaúčtované?
timejka200
06.03.09,16:32
teraz mám rozdiel 1000 sk neviem nájsť chybu sedia mi obraty za každý mesiac myslím strany MD aj dal ..

akurát tých tisíc korun je uvedené v riadku ako ostatné finančné výnososy nemôže to byť tým alebo ja už neviem lebo inú takú sumu neviem nájsť
timejka200
07.03.09,07:02
ešte otázka v mrp mám nahodený majetoka tam mám aj odpisy vypočítané tie účtujem ku koncu roka? ako 551/082 ale potom mi vykazuje zostatok na 082...kde robím c
hybu?
Andyke
07.03.09,07:14
Na 082 Ti aj musí zostať zostatok, keď si účtovala o odpisoch.
timejka200
07.03.09,07:19
tak je to správne lebo niekdesom čítala že tam nemá byť zostatoK?
Andyke
07.03.09,07:24
Keď si účtovala o odpisoch, tak musíš mať tam zostatok.
paťuška
13.03.09,11:58
Skúsení MRP-čkári, pomoc, spravila som po uzávierke ročný prevod, v novom roku som dala načítať počiatočné stavy aj ich aktualizáciu a pri kontrole mi vypísalo - sumy aktív a pasív sú rozdielne, pričom súvaha mi v r. 2008 sedela. čo sa mohlo stať? Dá sa niekde vytiahnuť konečný účet súvahový? Stavy účtov som prepočítala, či sa niekde nevloudila chybička, ale všetko mi sedí, tak nechápem prečo mi hlási rozdiel........
paťuška
13.03.09,12:26
No prišla som na to, že rozdiel mi spravil účet 431. Znova nechápem prečo, keďže na konci r.2008 som mala nerozdelený zisk iný ako mi ho prenieslo cez 431 do nového roka. Môžem to jednoducho opraviť cez počiatočné stavy???
Zoltán Kovács
13.03.09,12:28
No prišla som na to, že rozdiel mi spravil účet 431. Znova nechápem prečo, keďže na konci r.2008 som mala nerozdelený zisk iný ako mi ho prenieslo cez 431 do nového roka. Môžem to jednoducho opraviť cez počiatočné stavy???

No v roku 2008 účet 431 by mal byť nulový. Nakoľko zisk z roku 2007 sa má preúčtovať počas roka 2008 buď na 428 ako nerozdelený, alebo sa vyplatí majiteľom. A do nového roka 2009 sa prenáša HV za rok 2008.
paťuška
13.03.09,13:46
No veď to mi práve nejde do hlavy, keď zisk k rozdeleniu, ktorý mi malo dať ako PS účtu 431 v r. 2009(čítam z výsledovky) je iný ako je skutočne vykázaný.
Zoltán Kovács
13.03.09,13:54
No veď to mi práve nejde do hlavy, keď zisk k rozdeleniu, ktorý mi malo dať ako PS účtu 431 v r. 2009(čítam z výsledovky) je iný ako je skutočne vykázaný.

A na účte 431 nič iné nebolo účtované? Hosp. výsledok z r.2007 bol z toho účtu "odprataný"?
paťuška
13.03.09,16:21
Zostatok bol 0-bez zostatku a to mi práve nejde do hlavy, čo si tam prenieslo. Ostatné účty sú OK, ale keďže mi vypísalo rozdiel A-P kontrolou som prišla na to, že HV je vlastne zle prenesený. Skúsila som ho(431)ručne opraviť v počiatočných stavoch, aj keď sa mi to nezdá, potom sa mi A=P.
jamis
14.03.09,18:09
Možno sa opýtam hlúpo, ale nerozdelený zisk má byť v počiatočných stavoch očistený od dane ?
Mne totiž pri kontrole počiatočných stavov práve vyskakuje rozdiel, ktorý sa rovná dani z príjmu.

Asi s tým PÚ seknem, nemám na to nervy.
Zoltán Kovács
14.03.09,18:11
Možno sa opýtam hlúpo, ale nerozdelený zisk má byť v počiatočných stavoch očistený od dane ?
Mne totiž pri kontrole počiatočných stavov práve vyskakuje rozdiel, ktorý sa rovná dani z príjmu.

Asi s tým PÚ seknem, nemám na to nervy.

Áno očistený.
jamis
14.03.09,18:13
Myslela som si, ale nebola som si istá, pretože pri prevode mi prenieslo sumu HV.
JANULA999
07.02.10,18:51
Ahojte. Prosím Vás, chcem sa spýtať keď som zaúčtovala odpisy a vytlačila som si predvahu tak mi vôbec neukázala účet 082, ani 551. Je to správne? Ďakujem účtujem v mrp.
lenkak
07.02.10,18:57
Mali by sa zobraziť oba účty, aj keby by nebol na nich pohyb, ale stačí, že je na nich ps. Teda aspoň na 08x. Keby si nezaúčtovala nič na 551, tak by sa nezobrazil.
JANULA999
07.02.10,19:21
Aha už som na to prišla, mne to tam hodilo zlý dátum, tak preto mi to nebralo. Ale lenkak ďakujem pekne. A chcela by som sa spýtať kedy účtuje odložená daň? Ak sro vznikla v roku 2009 tak a HV je strata mínus tak ak som dobre pochopila s príspevkou tak nebudem účtovať nič až keď urobím prevod na rok 2010 tak mi to samé hodí na 431? ďakujem
lenkak
07.02.10,20:09
Presne ako píšeš.
Máš stratu neúčtuješ nič, pri ročnom prevode zadáš aby sa Ti hosp. výsledok preniesol na 431.
JANULA999
07.02.10,21:45
Zlatá osoba, ďakujem. Prosím Ťa, chcem sa spýtať - ja to robím po prvý raz pred tým som robila JÚ. Tak preto sa pýtam dosť základné pre niekoho jednoduché otázky. Účet ziskov a strát 710 - tieto prevody robí program sám alebo to musím manuálne zaúčtovať? Mám knihu cenigovej tak práve všetko účtujem tak ako ona píše. A prišla som skoro na koniec a zistila som že sú ešte nejaké účtovné prípady na 701, 702, 710 a podsúvahové. Tak z toho som trocha vedľa. Práve neviem čí tie programy to robia alebo nie. Aby som bola v celku. Tak som zaúčtovala všetky prípady k 31.12.2009- ako rezervy, dph, odpisy potom som si vytlačila predvahu, súvahu, a výkaz ziskov a strát. Robí sa to takto v tomto poradí a ešte je tam nejaký prehľad peňažných tokov (cash flow) to mám tiež niekdy odovzdať? Ďakujem ti pekne.
anto
08.02.10,14:25
Keď máš vytlačené zostavy súvahu a výsledovku, tak si môžeš ešte vytlačiť cashflow, to by sa tiež malo priložiť k ročnej uzávierke, a potom urob ročnú uzávierku. Program sám vysúčtuje všetky účty a vytvorí záverečné účty. Keď by si dala tlačiť súvahu a výsledovku po ročnej uzávierke, tak bude prázdna, pretože všetky hodnoty na účtoch sú prenesené na záverečné účty.
Tamila
08.02.10,14:36
Ešte doplním, pred ročnou uzávierkou nezabudni urobiť kópiu firmy, v ktorej urobíš uzávierku.
ani1
16.02.10,19:50
Prosím Vás, je to možné že vo výkaze o maj. a záv. mám v riadku záväzky nulu? Robím v MRP JÚ. Preniesla som si poč. stav z výkazu z minulého roku - tam bolo 20036 EUR, to mi tam aj ostalo v prvom stlpci, ale v druhom stlpci, čo je bežné účtovné obdobie, mám NULU!!! Prečo????
sassanka
16.04.11,22:01
Prosím, mám takýto problém robím po prvý raz prevod a po prevode mi ukazuje že mi nesenia aktíva a pasíva = -540,02 € a to mi ukazuje na účte 702 ako zostatok mínus 540,02 € a na účte 710 + 540,02 € ale to je zisk to sa má účtovať tiež na konci roka? V daňovom priznaní som mala nulu lebo som uplatnila z minulého roka stratu. Ako mám pokračovať? ďakujem za pomoc
paťuška
18.04.11,07:07
účet 431=zisk, ktorý tam doplníš cez funkcie-počiatočné stavy- súvaha sa ti bude rovnať.
účet 431 po rozhodnutí VZ firmy rozdelíš, ku koncu roka by nemal mať žiadny zostatok.
Žabinka
18.04.11,07:17
Prosím, mám takýto problém robím po prvý raz prevod a po prevode mi ukazuje že mi nesenia aktíva a pasíva = -540,02 € a to mi ukazuje na účte 702 ako zostatok mínus 540,02 € a na účte 710 + 540,02 € ale to je zisk to sa má účtovať tiež na konci roka? V daňovom priznaní som mala nulu lebo som uplatnila z minulého roka stratu. Ako mám pokračovať? ďakujem za pomoc
Nezaúčtovala si na konci roka účtovný zisk 710/702, takže v ďalšom roku nemôžeš mať tento zisk ani na účte 431. Takže nemáš ani správne výkazy a súvahu. Skús to opraviť v starom roku, po prevode by to malo byť v poriadku, ale vytlač si aj nový výkaz a súvahu.
lienka123123
18.04.11,18:59
Môže na účte 710 zostať zostatok (u mňa ide o stratu). Aj na účte 702 mám tiež ten zostatok tá istá suma. Mám to v poriadku? A na konci roka sa účtuje aj účtovná strata? ďakujem
Žabinka
19.04.11,06:39
Môže na účte 710 zostať zostatok (u mňa ide o stratu). Aj na účte 702 mám tiež ten zostatok tá istá suma. Mám to v poriadku? A na konci roka sa účtuje aj účtovná strata? ďakujem

Ak je to strata, účtuješ opačným zápisom 702/710. Doúčtuj do starého roka, vytlač si nový výkaz a súvahu. Do nového roka to môžeš doplniť ručne cez počiatočné stavy na 431.