Alena Šimová
30.03.09,07:19
vie mi niekto povedať, v daňovom priznaní právnických osôb kolonka vypracoval, môže sa sem podpísať napr. konateľ? Nevypĺňa sa len v prípade, ak priznanie urobí daňový poradca?
grammatika
30.03.09,07:53
Čo sa týka mňa, tak ja tam uvádzam samú seba a svoje číslo, v prípade, že by daňováčka niečo potrebovala...konateľ niekedy nemusí rozumieť veciam a číslam, ktoré sú tam vypísané.
drobeceva
30.03.09,07:55
vie mi niekto povedať, v daňovom priznaní právnických osôb kolonka vypracoval, môže sa sem podpísať napr. konateľ? Nevypĺňa sa len v prípade, ak priznanie urobí daňový poradca?
Vypracoval - dávam svoje meno a kontakt na seba , ale za firmu podpisuje ekonóm
Vypracoval - dávam svoje meno a kontakt na seba , ale za firmu podpisuje ekonóm
kornelia2
04.03.10,08:47
Chcela by som sa Vas opytat na danove priznanie z PO vyplnenie:
do ktorej kolonky sa vyplna ked nam nezaplatili FA(pohladavka)3263,68euro., a este jedna do ktorej kolonky ide leasing 474???
do ktorej kolonky sa vyplna ked nam nezaplatili FA(pohladavka)3263,68euro., a este jedna do ktorej kolonky ide leasing 474???
JarkaL
04.03.10,08:50
Toto sa v DP neuvádza, tieto údaje sú súčasťou Súvahy.
kornelia2
04.03.10,09:03
jej dakujem za rychlost, a mozem sa opytat este na peniaze na ceste 261??? a tovr na sklade 131??
Timka1
04.03.10,09:05
jej dakujem za rychlost, a mozem sa opytat este na peniaze na ceste 261??? a tovr na sklade 131??
peniaze na ceste a tovar na sklade sa vyplňujú tiež v súvahe
peniaze na ceste a tovar na sklade sa vyplňujú tiež v súvahe
JarkaL
04.03.10,09:06
jej dakujem za rychlost, a mozem sa opytat este na peniaze na ceste 261??? a tovr na sklade 131??
Aj to je v súvahe.
V DP uvádzaš len hosp. výsledok z výsledovky a následne pripočitateľné s odpočítateľné položky, až sa dopracuješ k základu dane. Jediný údaj, ktorý sa v DP čerpá zo súvahy, je suma uhradených preddavkov na daň.
Aj to je v súvahe.
V DP uvádzaš len hosp. výsledok z výsledovky a následne pripočitateľné s odpočítateľné položky, až sa dopracuješ k základu dane. Jediný údaj, ktorý sa v DP čerpá zo súvahy, je suma uhradených preddavkov na daň.
Timka1
04.03.10,09:07
a len do plním do výkazu ziskov a strát uvádzaš triedy 5.. a 6..
sybila3
20.03.10,20:43
na riadku 250 by sa mala uviesť suma daňových odpisov, ktorá je vyššia ako účtovné?
čiže, ak sme kúpili dodávku v júli, účtovné odpisy účtujem za 6 mesiacov ale daňové za celý rok a rozdiel sumy uvádzam na riadku 250, čiže mi zvýšia stratu?
prosím Vás, kde by som našla, lopatisticky napísané, čo do ktorého riadku DP PO ide? ď
čiže, ak sme kúpili dodávku v júli, účtovné odpisy účtujem za 6 mesiacov ale daňové za celý rok a rozdiel sumy uvádzam na riadku 250, čiže mi zvýšia stratu?
prosím Vás, kde by som našla, lopatisticky napísané, čo do ktorého riadku DP PO ide? ď
Kika69
21.03.10,07:25
na riadku 250 by sa mala uviesť suma daňových odpisov, ktorá je vyššia ako účtovné?
čiže, ak sme kúpili dodávku v júli, účtovné odpisy účtujem za 6 mesiacov ale daňové za celý rok a rozdiel sumy uvádzam na riadku 250, čiže mi zvýšia stratu?
prosím Vás, kde by som našla, lopatisticky napísané, čo do ktorého riadku DP PO ide? ď
Mne pri vyplňovaní DP pripočítateľných a odpočítateľných položiek pomáha tabuľka pripojená hneď v úvodnom príspevku:
http://www.porada.sk/t126490-pripocitatelne-a-odpocitatelne-polozky.html
čiže, ak sme kúpili dodávku v júli, účtovné odpisy účtujem za 6 mesiacov ale daňové za celý rok a rozdiel sumy uvádzam na riadku 250, čiže mi zvýšia stratu?
prosím Vás, kde by som našla, lopatisticky napísané, čo do ktorého riadku DP PO ide? ď
Mne pri vyplňovaní DP pripočítateľných a odpočítateľných položiek pomáha tabuľka pripojená hneď v úvodnom príspevku:
http://www.porada.sk/t126490-pripocitatelne-a-odpocitatelne-polozky.html
Kika69
21.03.10,07:26
sybila3
21.03.10,08:29
ďakujem, idem si pozrieť.
na riadok 250 som vypísala daňové odpisy, ktoré boli vyššie ako účtovné, keď sme v priebehu roka kúpili auto. Ak máme stratu tak to nie je pripočitateľná položka. K strate mi pripočítalo len reprezentačné a ostatné nedaňové výdavky. Ale r. 250 nie, je potom potrebné to tam uvádzať? Ak je strata vyplním r. 400 a potom 810-zaplatené preddavky, 830 zrazená daň v banke, 840 spolu, r.850 nula a 901 preplatok r. 840. r. 910 nula . ď
na riadok 250 som vypísala daňové odpisy, ktoré boli vyššie ako účtovné, keď sme v priebehu roka kúpili auto. Ak máme stratu tak to nie je pripočitateľná položka. K strate mi pripočítalo len reprezentačné a ostatné nedaňové výdavky. Ale r. 250 nie, je potom potrebné to tam uvádzať? Ak je strata vyplním r. 400 a potom 810-zaplatené preddavky, 830 zrazená daň v banke, 840 spolu, r.850 nula a 901 preplatok r. 840. r. 910 nula . ď
sybila3
21.03.10,08:52
vyjadrí sa niekto k predchádzajúcemu príspevku?
môžem ostatné nedaňové výdavky: neuplatnená dph a ostatné dať do r. 14 tabuľky III?
môžem ostatné nedaňové výdavky: neuplatnená dph a ostatné dať do r. 14 tabuľky III?
sybila3
21.03.10,11:47
môže to ísť do toho riadku 14?
sybila3
21.03.10,12:32
dala som to tam, ak je strata, r. 901 daňový preplatok, ktorý majú vrátiť tak do r. 910 píšem nulu alebo nechám prázdny?
a pri strate nevyplňam ani r. 510 sadzba dane?ď
a pri strate nevyplňam ani r. 510 sadzba dane?ď
sybila3
21.03.10,12:54
dopisujem si tu sama zo sebou, prosím vyjadrí sa niekto k tým predchádzajúcim. Ešte som tam zabudla vypísať v časti B ale pozerám podľa min. roka:
do r. 1 Idú odpisy, ktoré mám zaúčtované na 551? alebo daňové odpisy?
do r. 2 tiež? alebo do r. 1 idú daňové odpisy? prosím, ďakujem
do r. 1 Idú odpisy, ktoré mám zaúčtované na 551? alebo daňové odpisy?
do r. 2 tiež? alebo do r. 1 idú daňové odpisy? prosím, ďakujem
Alena Šimová
22.03.10,06:05
do riadku 1 v časti B idú odpisy, ktoré sú zúčtované na 551 počas roka. Upozorňujem, že tam idú iba odpisy hmotného majetku, nie nehmotného. Do riadku 2 v časti B idú daňové odpisy hmotného majetku. Myslím si, že v daňovom priznaní je to uvedené. Keď sú vyššie daňové odpisy ako účtovné, rozdiel ide na riadok 250. A ak máš náhodou povinnosť auditu, toto vstupuje do výpočtu odloženej dane.
Alena Šimová
22.03.10,06:09
môže to ísť do toho riadku 14?
neuplatnená DPH môže ísť do riadku 14 v tabuľke III.
neuplatnená DPH môže ísť do riadku 14 v tabuľke III.
Alena Šimová
22.03.10,06:13
dala som to tam, ak je strata, r. 901 daňový preplatok, ktorý majú vrátiť tak do r. 910 píšem nulu alebo nechám prázdny?
a pri strate nevyplňam ani r. 510 sadzba dane?ď
do riadku 510 by som dala sadzbu dane uviedla. Ak nemáš daňovú povinnosť, do riadku 900 nevypisuješ nič, ani nulu.
a pri strate nevyplňam ani r. 510 sadzba dane?ď
do riadku 510 by som dala sadzbu dane uviedla. Ak nemáš daňovú povinnosť, do riadku 900 nevypisuješ nič, ani nulu.
JM1968
22.03.10,07:13
Prosím, môžem dať do r.180-ost.položky zvýš.HV aj čiastku vypočítaného úroku pre spoločníka od jeho firmy, keď zmluva o pôžičke je bezúročná? Keďže ide o spriaznenú osobu, mala by sa pôžička zdaniť základnou úrokovou sadzbou...Na nete som si našla, že od 1.1.2009 sa za zákl.úrokovú sadzbu považuje sadzba hlavné refinančné operácie ECB a tie sú 3 druhy od 0,25-1,75%...Prosím skúsenejších o radu, ďakujem
sybila3
22.03.10,07:56
do riadku 1 v časti B idú odpisy, ktoré sú zúčtované na 551 počas roka. Upozorňujem, že tam idú iba odpisy hmotného majetku, nie nehmotného. Do riadku 2 v časti B idú daňové odpisy hmotného majetku. Myslím si, že v daňovom priznaní je to uvedené. Keď sú vyššie daňové odpisy ako účtovné, rozdiel ide na riadok 250. A ak máš náhodou povinnosť auditu, toto vstupuje do výpočtu odloženej dane.
nie náhodou opačne, pozerám si poznámky z min. roka a v r. 1 mi bolo poradené, že idú daňové, do r. 2 účtovné zaúčtované na 551 a do r. 250 ak sú daň. vyššie ako účtovné??????
nie náhodou opačne, pozerám si poznámky z min. roka a v r. 1 mi bolo poradené, že idú daňové, do r. 2 účtovné zaúčtované na 551 a do r. 250 ak sú daň. vyššie ako účtovné??????
Alena Šimová
22.03.10,08:00
nie náhodou opačne, pozerám si poznámky z min. roka a v r. 1 mi bolo poradené, že idú daňové, do r. 2 účtovné zaúčtované na 551 a do r. 250 ak sú daň. vyššie ako účtovné??????
ospravedlňujem sa, je to tak. Mne to robí program automaticky, tak sa s tým tak veľmi nezaoberám
ospravedlňujem sa, je to tak. Mne to robí program automaticky, tak sa s tým tak veľmi nezaoberám
sybila3
22.03.10,08:32
už som sa zľakla.......že budem prepisovať, a že to mám minulý rok zle. Takže r. 1 daňové odpisy za celý rok, r. 2 účtovné odpisy z účtu 551 a r. 250 rozdiel DO-UO.
ale neuviedla som tam percento dane aj keď máme stratu, mám to prepísať? díky moc
ale neuviedla som tam percento dane aj keď máme stratu, mám to prepísať? díky moc
JM1968
22.03.10,10:29
Prosím, môžem dať do r.180-ost.položky zvýš.HV aj čiastku vypočítaného úroku pre spoločníka od jeho firmy, keď zmluva o pôžičke je bezúročná? Keďže ide o spriaznenú osobu, mala by sa pôžička zdaniť základnou úrokovou sadzbou...Na nete som si našla, že od 1.1.2009 sa za zákl.úrokovú sadzbu považuje sadzba hlavné refinančné operácie ECB a tie sú 3 druhy od 0,25-1,75%...Prosím skúsenejších o radu, ďakujem
posúvam, ďakujem
posúvam, ďakujem
JM1968
22.03.10,13:54
Zdravím, vidím, že asi len ja úročím bezúročnú pôžičku....Teda chcela by som, len neviem ako, naozaj nikto nemá takýto prípad?