Kvietocek
28.08.09,11:23
Prosim Vas je nejaka tlacovka v MRP kde mi konkretne napise Tarchopis?
Tlacovka na fakturu aj dobropis je ale na tarchopis nemozem najst. Dakujem. :)
Tamila
28.08.09,09:44
Ťarchopis som tam ani ja nevidela.
Kvietocek
28.08.09,09:49
A ked mamm tarchopis a vytlacim to s oznacenym ako klasicka faktura nebude to vadit?
hnedoočka
28.08.09,09:51
vyznač v texte faktúry že sa jedná o ťarchopis.
Kvietocek
28.08.09,10:36
Dakujem ;)
Janinkaaa
04.05.10,10:01
V mesiaci 03/2010 sme nesprávne faktúrovali za naše služby. Omylom sme faktúrovali nižšiu sumu, aká bola dohodnutá v zmluve.
Asi správnejšie by bolo podať dodatočné DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2010-a.html) za 03/10, ale vystavím ťarchopis.

Chcem sa opýtať, že ak vystavujem ťarchopis dnes (04.05.2010), môžem uviesť dátum dodania ešte 30.04.2010, alebo dnešný dátum ?
Na faktúre budú dátumy:
D. vystavenia : 04.05.2010
D. dodania : 30.04.2010
V texte niečo, že dopočítavame Vám za mesiac 03/2010 .....

Ťarchopis vystavujem v MRP. Podľa Vašich príspevkov som pochopila, že len mám uviesť v texte faktúry, že sa jedná o ťarchopis a uviesť pôvodné číslo faktúry, ktorej oprava sa týka.

Ďakujem.
promont maja
04.05.10,10:08
.. pre úplnosť uvádzam:

Ťarchopis - tento termín už neexistuje, nakoľko od 1. 5. 2004 platí nový Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorý zaviedol nový termín: Oprava faktúry.

... možno to niekomu pomôže.
Janinkaaa
04.05.10,10:28
Ja viem Majka, že termín, ako ťarchopis už neexistuje.
Tamila
04.05.10,10:35
V mesiaci 03/2010 sme nesprávne faktúrovali za naše služby. Omylom sme faktúrovali nižšiu sumu, aká bola dohodnutá v zmluve.
Asi správnejšie by bolo podať dodatočné DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2010-a.html) za 03/10, ale vystavím ťarchopis.

Chcem sa opýtať, že ak vystavujem ťarchopis dnes (04.05.2010), môžem uviesť dátum dodania ešte 30.04.2010, alebo dnešný dátum ?
Na faktúre budú dátumy:
D. vystavenia : 04.05.2010
D. dodania : 30.04.2010
V texte niečo, že dopočítavame Vám za mesiac 03/2010 .....

Ťarchopis vystavujem v MRP. Podľa Vašich príspevkov som pochopila, že len mám uviesť v texte faktúry, že sa jedná o ťarchopis a uviesť pôvodné číslo faktúry, ktorej oprava sa týka.

Ďakujem.
§ 25 zák. o DPH:
(3) Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane, a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby,rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane.
Janinkaaa
04.05.10,10:44
§ 25 zák. o DPH:
(3) Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane, a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby,rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane.

Ďakujem Tamilka.
Odberateľ si odpočíta DPH vtedy, keď dostane moju opravenú faktúru. Ale, v ktorom mesiaci ja musím odviesť DPH z opr. faktúry ?
Preto som sa pýtala, či môžem uviesť dátum dodania 30.04.2010.
promont maja
04.05.10,10:51
Ja viem Majka, že termín, ako ťarchopis už neexistuje.
... ono vieš, hľadali ho v ich softvérovom systéme v príspevkoch pred Tebou ... takže hlavne preto.
promont maja
05.05.10,12:19
Ďakujem Tamilka.
Odberateľ si odpočíta DPH vtedy, keď dostane moju opravenú faktúru. Ale, v ktorom mesiaci ja musím odviesť DPH z opr. faktúry ?
Preto som sa pýtala, či môžem uviesť dátum dodania 30.04.2010.
... ja by som to na tvojom mieste radšej riešila formou dodatočného daňového priznania k dani z pridanej hodnoty za mesiac 03/2010.
Stefan2005
05.05.10,13:14
V mesiaci 03/2010 sme nesprávne faktúrovali za naše služby. Omylom sme faktúrovali nižšiu sumu, aká bola dohodnutá v zmluve.
Asi správnejšie by bolo podať dodatočné DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2010-a.html) za 03/10, ale vystavím ťarchopis...

§25 ZoDPH

"(1) Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví

a) pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,
b) pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti,
c) pri zvýšení ceny tovaru alebo služby."

váš omyl napĺňa niektorý z vymenovaných bodov, aby ste mohli opravovať základ dane? Ak áno, tak potom môže byť 4/2010, ak nie, tak oprava 3/2010...
Janinkaaa
06.05.10,04:38
Ďakujem za odpovede.