Lilly34
23.11.09,13:38
Prosím Vás. Ešte minulého roku som uhradila omylom zálohovú faktúru 314/321
321/222
357/693 viem, že je to zle , ale takto som uhradila.
Táto faktúra bola ostrá nie zálohová. Aklo to mám teraz opraviť?
susann2
23.11.09,18:14
Prosím Vás. Ešte minulého roku som uhradila omylom zálohovú faktúru 314/321
321/222
357/693 viem, že je to zle , ale takto som uhradila.
Táto faktúra bola ostrá nie zálohová. Aklo to mám teraz opraviť?
Lilly ani neviem z ktorého konca začať.
1. Všetky zálohy v RO musia byť do 31.12. vysporiadané, neviem o akú zálohu išlo, časopisy a energie sa účtujú hned do spotreby aj ked ide o zálohové fa, to hovoria rozpočtové pravidlá.
2. U prenesených kompetencií nemôže vzniknúť hospodársky výsledok /HV/, kedže si účtovala len na triedu 6, tak vznikol HV, po ročnej uzávierke bolo všetko premietnuté na účet HV 431, ten bol potrebný preúčtovať na 428 /urobila si ?/. Takže ja by som opravu urobila oproti účtu HV 428. Tento rok to nemôžeš dať do nákladov, pretože by zase vznikol HV. Rob si kontrolu u PK trieda 5 sa musí rovnať triede 6.
Lilly34
23.11.09,18:32
Ach milá Susann. Viem, že to malo byť vysporiadané. Koniec minulého roka bol taký perný, že som niektoré veci prehliadla. Faktúru som naúčtovala ako zálohovú, ale bola to riadna faktúra nie zálohová. Čiže žiadna záloha. Teraz to mám na 314. Viem, že je neskoro, ale predsa to musím nejako opraviť. Z účtom 431 som nič nerobila. Bolo nutné? Mám tam dosť veľký zostatok z minulého roka. Môžem to teraz preúčtovať? Musím v práci pozrieť čo tam je na tej 431 nevieš náhodou? Na účtovníctvo nemám vôbec priestor, potom to tak aj vyzerá. Hanbím sa.
susann2
24.11.09,05:37
Ach milá Susann. Viem, že to malo byť vysporiadané. Koniec minulého roka bol taký perný, že som niektoré veci prehliadla. Faktúru som naúčtovala ako zálohovú, ale bola to riadna faktúra nie zálohová. Čiže žiadna záloha. Teraz to mám na 314. Viem, že je neskoro, ale predsa to musím nejako opraviť. Z účtom 431 som nič nerobila. Bolo nutné? Mám tam dosť veľký zostatok z minulého roka. Môžem to teraz preúčtovať? Musím v práci pozrieť čo tam je na tej 431 nevieš náhodou? Na účtovníctvo nemám vôbec priestor, potom to tak aj vyzerá. Hanbím sa.
Účet 431- účet HV v schvaľovacom období, t.j. premietne sa na ňom HV po uzavretí roka /rozdiel triedy 5 a 6/, ten sa v priebehu roka musí preúčtovať na účet 428 - nevysporiadený HV za minulé roky.
Lilly34
25.11.09,06:29
Ahoj Susann. Prosím ťa. Ja som niekoľko ZF uhradila koncom roka 2008 naúčtovala ako 314/222 a dávala som hneď výnosy 357/693. Ja som si myslela, že pri uhrade sa vždy účtujú aj výnosy. Možem teraz tú 314, ktorá mi ostáva dať oproti 428? 428/314. Alebo to nejako ináč opraviť? Možno sa opakujem, ale neviem naozaj čo s tou 314?
susann2
25.11.09,09:52
Ahoj Susann. Prosím ťa. Ja som niekoľko ZF uhradila koncom roka 2008 naúčtovala ako 314/222 a dávala som hneď výnosy 357/693. Ja som si myslela, že pri uhrade sa vždy účtujú aj výnosy. Možem teraz tú 314, ktorá mi ostáva dať oproti 428? 428/314. Alebo to nejako ináč opraviť? Možno sa opakujem, ale neviem naozaj čo s tou 314?
Ja nevidím inú možnosť opravy, aj ked je to neštandardné účtovať oproti HV. Čo sa týka účtovania do výnosov pri PK, účtuješ to pri nákladoch vo WinIbeu v krycom liste, nie pri úhrade v plat. poukaze.
Lilly34
25.11.09,15:43
Ďakujem ti.
tevi
01.12.09,11:23
Prosím poradiť. Prišla zálohová faktúra v r. 2009 -predplatné na rok 2010. Zaúčtovala som na účet 381/321, 321/225, 352/681.
V tomto roku prišla vynulovaná faktúra.Môžem zaúčtovať 501/381 pri zálohovej faktúre interným dokladom? Alebo až v roku 2010?Originál zálohovej faktúry priložiť pri faktúre uhradenej?
AntekaK
01.12.09,17:28
Ahoj, ja by som to nechala účtované na nákladoch budúcich období, až v r.2010 by som to zúčtovala do nákladov. Doklady, na základe ktorých účtujem 381 - NBO si kopírujem, dávam do jedného obalu, v r.2010 si ich zúčtujem na príslušné nákladové účty.