Zavrieť

Porady

Uhradená ZF ale bola ostrá FA

Prosím Vás. Ešte minulého roku som uhradila omylom zálohovú faktúru 314/321
321/222
357/693 viem, že je to zle , ale takto som uhradila.
Táto faktúra bola ostrá nie zálohová. Aklo to mám teraz opraviť?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    susann2 je offline (nepripojený) susann2

    susann2
    Lilly34 Pozri príspevok
    Prosím Vás. Ešte minulého roku som uhradila omylom zálohovú faktúru 314/321
    321/222
    357/693 viem, že je to zle , ale takto som uhradila.
    Táto faktúra bola ostrá nie zálohová. Aklo to mám teraz opraviť?
    Lilly ani neviem z ktorého konca začať.
    1. Všetky zálohy v RO musia byť do 31.12. vysporiadané, neviem o akú zálohu išlo, časopisy a energie sa účtujú hned do spotreby aj ked ide o zálohové fa, to hovoria rozpočtové pravidlá.
    2. U prenesených kompetencií nemôže vzniknúť hospodársky výsledok /HV/, kedže si účtovala len na triedu 6, tak vznikol HV, po ročnej uzávierke bolo všetko premietnuté na účet HV 431, ten bol potrebný preúčtovať na 428 /urobila si ?/. Takže ja by som opravu urobila oproti účtu HV 428. Tento rok to nemôžeš dať do nákladov, pretože by zase vznikol HV. Rob si kontrolu u PK trieda 5 sa musí rovnať triede 6.

    Lilly34 je offline (nepripojený) Lilly34

    Lilly34
    Ach milá Susann. Viem, že to malo byť vysporiadané. Koniec minulého roka bol taký perný, že som niektoré veci prehliadla. Faktúru som naúčtovala ako zálohovú, ale bola to riadna faktúra nie zálohová. Čiže žiadna záloha. Teraz to mám na 314. Viem, že je neskoro, ale predsa to musím nejako opraviť. Z účtom 431 som nič nerobila. Bolo nutné? Mám tam dosť veľký zostatok z minulého roka. Môžem to teraz preúčtovať? Musím v práci pozrieť čo tam je na tej 431 nevieš náhodou? Na účtovníctvo nemám vôbec priestor, potom to tak aj vyzerá. Hanbím sa.

    susann2 je offline (nepripojený) susann2

    susann2
    Lilly34 Pozri príspevok
    Ach milá Susann. Viem, že to malo byť vysporiadané. Koniec minulého roka bol taký perný, že som niektoré veci prehliadla. Faktúru som naúčtovala ako zálohovú, ale bola to riadna faktúra nie zálohová. Čiže žiadna záloha. Teraz to mám na 314. Viem, že je neskoro, ale predsa to musím nejako opraviť. Z účtom 431 som nič nerobila. Bolo nutné? Mám tam dosť veľký zostatok z minulého roka. Môžem to teraz preúčtovať? Musím v práci pozrieť čo tam je na tej 431 nevieš náhodou? Na účtovníctvo nemám vôbec priestor, potom to tak aj vyzerá. Hanbím sa.
    Účet 431- účet HV v schvaľovacom období, t.j. premietne sa na ňom HV po uzavretí roka /rozdiel triedy 5 a 6/, ten sa v priebehu roka musí preúčtovať na účet 428 - nevysporiadený HV za minulé roky.

    Lilly34 je offline (nepripojený) Lilly34

    Lilly34
    Ahoj Susann. Prosím ťa. Ja som niekoľko ZF uhradila koncom roka 2008 naúčtovala ako 314/222 a dávala som hneď výnosy 357/693. Ja som si myslela, že pri uhrade sa vždy účtujú aj výnosy. Možem teraz tú 314, ktorá mi ostáva dať oproti 428? 428/314. Alebo to nejako ináč opraviť? Možno sa opakujem, ale neviem naozaj čo s tou 314?

    susann2 je offline (nepripojený) susann2

    susann2
    Lilly34 Pozri príspevok
    Ahoj Susann. Prosím ťa. Ja som niekoľko ZF uhradila koncom roka 2008 naúčtovala ako 314/222 a dávala som hneď výnosy 357/693. Ja som si myslela, že pri uhrade sa vždy účtujú aj výnosy. Možem teraz tú 314, ktorá mi ostáva dať oproti 428? 428/314. Alebo to nejako ináč opraviť? Možno sa opakujem, ale neviem naozaj čo s tou 314?
    Ja nevidím inú možnosť opravy, aj ked je to neštandardné účtovať oproti HV. Čo sa týka účtovania do výnosov pri PK, účtuješ to pri nákladoch vo WinIbeu v krycom liste, nie pri úhrade v plat. poukaze.

    tevi je offline (nepripojený) tevi

    tevi
    Prosím poradiť. Prišla zálohová faktúra v r. 2009 -predplatné na rok 2010. Zaúčtovala som na účet 381/321, 321/225, 352/681.
    V tomto roku prišla vynulovaná faktúra.Môžem zaúčtovať 501/381 pri zálohovej faktúre interným dokladom? Alebo až v roku 2010?Originál zálohovej faktúry priložiť pri faktúre uhradenej?

    AntekaK je offline (nepripojený) AntekaK

    AntekaK
    Ahoj, ja by som to nechala účtované na nákladoch budúcich období, až v r.2010 by som to zúčtovala do nákladov. Doklady, na základe ktorých účtujem 381 - NBO si kopírujem, dávam do jedného obalu, v r.2010 si ich zúčtujem na príslušné nákladové účty.

    Uhradená ZF ale bola ostrá FA

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.