Lilly34
10.01.10,14:48
Prosím Vás. NF 2008 som účtovala 5xx/321 a 357/693
Teraz mám na 357 od začiatku roka vlastne čerpanie NF. Mám to nechať tak, alebo to treba preúčtovať?
Ako sa účtuju teraz neuhradené fa? K uzávierke 2009?
susann2
11.01.10,05:20
Prosím Vás. NF 2008 som účtovala 5xx/321 a 357/693
Teraz mám na 357 od začiatku roka vlastne čerpanie NF. Mám to nechať tak, alebo to treba preúčtovať?
Ako sa účtuju teraz neuhradené fa? K uzávierke 2009?
Podľa posledných informácií čo mám, tak účet 357 by mal byť k 31.12. nulový, netýka sa to rezervy na dovolenku, ale len neuhradených záväzkov. Na 357 by sa mala len doúčtovať suma vo výške, ktorá tam zostala, po zaúčtovaní všetkých prípadov k 31.12., a zvyšok fa účtovať už len na 5.../321. V tomto prípade už ale vznikne výsledok hospodárenia pri prostriedkov poskytnutých ŠR, čo v priebehu roka nemôže byť.
kunkelovaa
11.01.10,06:09
Podľa posledných informácií čo mám, tak účet 357 by mal byť k 31.12. nulový, netýka sa to rezervy na dovolenku, ale len neuhradených záväzkov. Na 357 by sa mala len doúčtovať suma vo výške, ktorá tam zostala, po zaúčtovaní všetkých prípadov k 31.12., a zvyšok fa účtovať už len na 5.../321. V tomto prípade už ale vznikne výsledok hospodárenia pri prostriedkov poskytnutých ŠR, čo v priebehu roka nemôže byť.
Čiže rezervy na dovolenky budeš účtovať pri PK len 553/323? Bez zúčtovania? Nám metodička na DU odporúčala nerobiť zúčtovania 357/693.
susann2
11.01.10,06:48
Čiže rezervy na dovolenky budeš účtovať pri PK len 553/323? Bez zúčtovania? Nám metodička na DU odporúčala nerobiť zúčtovania 357/693.
Ja som rezervy zaúčtovala aj na 357/693, tak aby sa v súvahe dostal účet 357 do aktív.
kunkelovaa
11.01.10,08:25
Aj ja som to tak urobila minulý rok, pekne sa mi to v priebehu roka zúčtovalo. Teraz ma audítor dôrazne upozornil, že tento rok nemám zúčtovávať na 357/693, len rezervy vytvoriť a teda bude vznikať HV. Rovnako to bolo povedané aj na porade na daň. úrade. Som z toho trochu vykoľajená, neviem, čo s tým.
susann2
11.01.10,09:15
Aj ja som to tak urobila minulý rok, pekne sa mi to v priebehu roka zúčtovalo. Teraz ma audítor dôrazne upozornil, že tento rok nemám zúčtovávať na 357/693, len rezervy vytvoriť a teda bude vznikať HV. Rovnako to bolo povedané aj na porade na daň. úrade. Som z toho trochu vykoľajená, neviem, čo s tým.
Z toho som aj ja prekvapená a tiež sa dohadujem s kolegyňami zo susedných škôl ako to má byť. V našom regione bolo na školení povedané, že rezervy sa účtujú na 357/693, ale budem ešte potom pátrať.
kunkelovaa
11.01.10,11:00
Ak niečo zistíš, istotne napíš. Tiež to riešime s kolegyňami a sme plné rozporov. Mimochodom, ako potom riešiť nevyfaktúrované dodávky? To je ten istý problém. A ešte - audítor mi povedal, že nezúčtovávať kvôli konsolidácii.