stefany2505
30.03.10,10:36
prosím pomôžte mi.
prečo mi dáva pri otvorení súvahy, že sa mi aktíva nerovnajú pasívam? Prekontrolovala som si všetko a aj kontroly urobila a vypisovalo mi, že je všetko OK. Čo si mám hlavne skontrolovať?
Prosím, prosím, poraďte
Zoltán Kovács
30.03.10,08:37
Máš zaúčtovaný hosp. výsledok?
stefany2505
30.03.10,08:45
nie
ako to mám urobiť? nikdy som nerobila uzatvárania v PU a neviem ako postupovať - čo najprv urobyť
stefany2505
30.03.10,08:52
viem, že musím konečné stavy nákladových a výnosových účtov zaúčtovať na ta ťarchu 710.
ale ako si dokážem v POHODE ,,vycucnuť" tie konečné stavy? KDE?
Zoltán Kovács
30.03.10,08:52
na strane pasív ti zrejme chýba HV. Mal by byť na účte 431, nakoľko účty 5xx a 6xx na neťahajú do suvahy.
stefany2505
30.03.10,08:58
na strane pasív ti zrejme chýba HV. Mal by byť na účte 431, nakoľko účty 5xx a 6xx na neťahajú do suvahy.
nie, nemám tam HV
stefany2505
30.03.10,09:26
na strane pasív ti zrejme chýba HV. Mal by byť na účte 431, nakoľko účty 5xx a 6xx na neťahajú do suvahy.
vytlačila som si pohyby na účtoch:
náklady (501,518,538,551,568) = 10 225,57
výnosy (602, 662) : a tuto neviem, prečo a či je to dobre, že v tomto prehľade o pohyboch mám mínusové stavy v stĺpci zostatok
HV = V - N
m.hladka
30.03.10,10:58
To je dobre, pretože to su výnosy.
HV zaúčtuj zisk 710/702, alebo strata 702/710, ale nezabudni pri zisku daň z príjmu 591/341.
stefany2505
30.03.10,11:17
To je dobre, pretože to su výnosy.
HV zaúčtuj zisk 710/702, alebo strata 702/710, ale nezabudni pri zisku daň z príjmu 591/341.
ďakujem Ti
a toto zaúčtujem cez interné doklady?
najprv som si mala zaúčtovať jednotlivé nákladové a výnosové účty, napr.: 710/501, 602/710, ... cez interné doklady a potom HV a daň?
m.hladka
30.03.10,12:23
Veď v programe musí byť funkcia, kde sa tento prevod na 710 a 702 urobi, určite to tam máš.
http://www.porada.sk/t136863-pohoda-a-otvaracia-suvaha-dp.html
stefany2505
30.03.10,19:49
na strane pasív ti zrejme chýba HV. Mal by byť na účte 431, nakoľko účty 5xx a 6xx na neťahajú do suvahy.
mám už všetko prekontrolované a stále mi vypisuje že sa A nerovnajú P.
na strane pasív mám 431, ale mám tam stratu z minulých obdobý
m.hladka
30.03.10,20:36
O akú sumu ide, podľa toho môžeš zistiť, kde je chyba, aký účet si vynechala, alebo ho máš na opačnej strane?
stefany2505
30.03.10,20:52
a nerobím chybu v tom, že som ešte neurobila uzávierku? Lebo HV, ktorý ma byť na 431 tam nemám
m.hladka
30.03.10,21:03
Musíš zaúčtovať HV.
stefany2505
30.03.10,21:20
Robím v POHODE a bolo mi tu už radené, že daň mám zaúčtovať v interných dokladoch a HV neúčtovať, lebo mi ho uzávierka automaticky urobí.
tak teraz ako?
Dada
31.03.10,05:23
Zrejme preto ti nesedia aktíva a pasíva, lebo máš z roku 2008 alebo staršieho na účte 431 zostatok. Ten musíš preúčtovať buď na 428 alebo 429. Na 431 musí byť nula. Potom spusti uzávierku roku 2009 a do roku 2010 ti vygeneruje nový HV, ktorý zaúčtuje na 431.
Žabinka
31.03.10,07:47
Účet 431 za rok 2009 nemôžeš mať, ten vznikne po zaúčtovaní zisku r.2009-710/702, alebo straty r.2009-702/710 a prenesie sa po prevode do nového r.2010 ako účet 431.
evina
31.03.10,07:59
mám už všetko prekontrolované a stále mi vypisuje že sa A nerovnajú P.
na strane pasív mám 431, ale mám tam stratu z minulých obdobý

strata z minulých období musí byť z účtu 431 preúčtovaná na 429 . 431 nesmie vykazovať zostatok