raya1
09.10.06,06:07
Kto účtuje pre n.o. ?
Lubica3
09.10.06,06:04
Napr. aj moja maličkosť, n.o. má aj podnikateľskú činnosť, takže vedieme PÚ - čo ťa vlastne zaujíma?
raya1
09.10.06,06:20
Ďakujem, že si sa ozvala.
Hľadám odpoveď na príspevok zo 6.10.2006 - v akej výške tvorí n. o. povinná a ďalší prídel do SF, jeho účtovanie,
príspevok z 5.10.2006 - zaradenie odpisy,
napr. účtovný rozvrh - na porovnanie,
dotácie,........atď.
Lubica3
09.10.06,06:49
Takže prídel do SF tvoríš pri účtovaní miezd a to min. 0,6% HM /bez dovol.náhrad atď, tak ako ti to napísali v odpovedi v inej téme/ na účty 527/911. Ja účtujem v Omege /Kros/, kde je účtovníctvo aj pre neziskové organizácie, takže len dopĺňam analytiku podľa potreby. Dotácie nemáme, takže presný postup účtovania nemám naštudovaný. My sme taký hybrid, ktorý má aj podnikateľskú činnosť - skús si nájsť Opatrenie MF SR 22 502/2002-92, tam sa orientujem v postupoch účtovania pre n.o. - tam nájdeš v podstate všetko.
raya1
09.10.06,07:00
SF - iba povinný, ďalší prídel sa nemusí ?
Lubica3
09.10.06,07:13
V podstate keď len začínate, tak zatiaľ len SF, ostatné nemáte z čoho, po závierke sa uvidí, či budete mať povinnosť aj 913 - zo zisku a príp. 912 - rezervný
victoria
09.10.06,08:19
Ja uctujem uz treti rok nadaciu, ktora sa medzicasom stala aj platcom DPH, tiez ma zdanovanu aj nezdanovu cinnost a tvorbu socialneho fondu uctujem na ucet 912. Uctovnictvo mam kazdy rok auditovane a auditorka mi ponechala socialny fond na tomto ucte. Nie je to teda spravne ? :-(
raya1
09.10.06,08:27
Victoria, v akej výške tvoríte povinný a v akej ďalší prídel - ich účtovanie.
Nemôžeš poslať na porovnanie účt. rozvrh - analytiku ?
victoria
09.10.06,08:35
Tvorime len povinny socialny fond vo vyske 0,6% z objemu hrubych miezd kazdy mesiac pri zuctovani mzdovych nakladov.
Zauctovanie tvorby socialneho fondu :

527/912 socialny fond
victoria
09.10.06,08:37
Ale tvorba fondu zo zisku v pripade zisku na ucet 913 ma zaujima. Je to povinne tvorit v pripade zisku tento fond ?
raya1
09.10.06,08:42
Neziskovka - zisk ?
victoria
09.10.06,08:54
Ano, mali sme dva projekty, ktore sa nadacia rozhodla zdanit, nakolko neboli celkom v sulade s jej poslanim a stanovami a na radu auditorky sme ich teda zaradili do zdanovanej podnikatelskej cinnosti. Z hospodarskeho vysledku tychto projektov vznikol zisk, ktory sme klasicky zdanili ako kazdy podnikateslky subjekt.
Lubica3
09.10.06,10:36
Takisto sa môže stať aj bez podnikateľskej činnosti, že organizácia bude účtovne v pluse, t.j. bude mať kladný HV, ktorý sa zaúčtuje na nerozdelený zisk, ale v samotnom daňovom priznaní ti daň z uvedeného nevyplynie, nakoľko dary a príspevky napr.2% a pod. sú oslobodené od dane z príjmov, resp. nie sú predmetom dane.
victoria
09.10.06,10:58
Ako je to vlastne s nerozdelenym ziskom u neziskoviek ? Lebo napriklad u niektorych sa uctuje zisk na nerozdeleny zisk a z neho sa tvoria fondy a viem ze pri nadacii sa uctuje zisk po odpocitani nezdanitelnych 300 000 sk a s nimi suvisiacou alikvotnou castou nakladov na ucet zakladneho imania. Tak isto aj v pripade straty tato sa uctuje na ucet zakladneho imania a tym ho vlastne v pripade zisku navysuje a v pripade straty znizuje.
*Fénix
11.10.06,18:28
Victoria, v akej výške tvoríte povinný a v akej ďalší prídel - ich účtovanie.
Nemôžeš poslať na porovnanie účt. rozvrh - analytiku ?

raya ,skús si stiahnuť z netu demo verziu : www.exalogic.sk (http://www.exalogic.sk) a v podvojnom účtovníctve máš ÚO aj rozvrh pre občianske združenie.:)
raya1
12.10.06,06:27
Neviem,ale ja tam tú demo verziu nevidím.
*Fénix
12.10.06,16:55
Skús zavolať priamo do firmy - ochotne ti poradia.
T.č. Ti napíšem do ss,aby ma niekto neobvinil z reklamy.:confused:
zuzanapuchlova
08.01.07,19:26
dobry den ja by som chcela vediet kde by som si našla všetko o neziskovej organizácií myslim z učtovneho hladiska - ako sa učtučtuje, ake učtovnictvo sa používa /presnejšie je to športový klub/ dakujem
Melnick
09.01.07,00:00
dobry den ja by som chcela vediet kde by som si našla všetko o neziskovej organizácií myslim z učtovneho hladiska - ako sa učtučtuje, ake učtovnictvo sa používa /presnejšie je to športový klub/ dakujem

http://www.porada.sk/showpost.php?p=67834&postcount=2
zuzanapuchlova
10.01.07,07:25
dakujem ale to nieje odpoved na moju otázku ja potrebujem vediet o neziskovych organizaciach - chcela som vediet či nieje niaka odborná literatúra len na neziskové organizacie
victoria
10.01.07,07:30
Ahoj, samozrejme že je odborná literatúra na účtovníctvo neziskových organizácií. Príručku vydalo 1.slovenské neziskové centrum, ale tiež v kníhkupectve dostaneš kúpiť účtovníctvo neziskových organizácií a súvzťažnosti od vydavateľstva EPOS.
liba2
10.01.07,07:31
skúsim ti niečo nájsť na porade: športový klub
Marianna01
13.01.07,16:37
Oprašujem tému:

Je úrok na BU príjem ovplyvňujúci alebo neovplyvňujúci ZD v N.O.?
Ďakujem :)
Melnick
13.01.07,17:44
Účtuješ do výnosov z činnosti ,v prospech 644...
Marianna01
13.01.07,17:55
Účtuješ do výnosov z činnosti ,v prospech 644...

Majka, ďakujem - mám to v JU, ale dedukujem, že je to OZD. Správne?
Marianna01
13.01.07,18:13
Mimochodom, chystám v Exceli peňažný denník pre N. O. v JU, keď ho dokončím (aj účtovanie v ňom :eek: ), priložím ho do dokumentov. Dúfam, že niekomu pomôže, lebo sj keď som písala x firmám, vyrábajúcim soft, nikto mi neponúkol nič dobré na JU N.O., okrem SunSoft, čo je ale dosť drahý soft... Takže zatiaľ pre maličké N.O. v exceli... síce zaúčtujem v Money, ale všetko dám na VNZD, vytlačím si príslušné VPD, PPD, knihy faktúr atď, urobím export o excelu a tam potom upravujem... Je to zbytočne veľa roboty, viem, ale zatiaľ sa musím takto potrápiť, kým si nekúpia niečo lepšie. Možno sa bude niekto trápiť so mnou ;)
Marianna01
16.01.07,17:42
Skúsim prikladať ten súbor....
Marianna01
16.01.07,17:43
tak ešte raz
Marianna01
16.01.07,17:44
no snáď do tretice:eek:
victoria
17.01.07,10:24
Marianka, tá tabuľka vyzerá fajn, veľká vďaka. Určite nám to pomôže.
Lubaba
17.01.07,11:04
Marianka, tá tabuľka vyzerá fajn, veľká vďaka. Určite nám to pomôže.

neviem co robim ale tu tabulku nevidim, a ked nie som prihlasena, tak ju najdem, ako na to?
Marianna01
17.01.07,15:50
Marianka, tá tabuľka vyzerá fajn, veľká vďaka. Určite nám to pomôže.

Som rada :):):);)
Marianna01
17.01.07,15:51
neviem co robim ale tu tabulku nevidim, a ked nie som prihlasena, tak ju najdem, ako na to?

Opýtaj sa Richarda v ohlasoch - ja neviem, čo s tým...
ryja
28.01.07,17:02
soc. fond v NO sa účtuje 527/956
912 je účet rezervného fondu
ryja
28.01.07,17:06
súvzťažnosti pre NO od ing. Vrškovej
program pohoda je aj pre NO aj s predkontáciami
ryja
28.01.07,17:12
použitie účtu 913 je dané názvom a účtuje sa v súlade s rozhodnutím riadicich orgánov UJ, ďalej sa používa v oblasti, ktorá je predmetom činnosti UJ
tvorba 931/913
dadia1
01.02.07,08:09
ahojte kočky. ten peňažný denník pre N.O. vyzera vyborne. vdaka zan.
este sa spýtam :
ked učtujete neziskovku v JU, aké danove priznanie podavate? a do ktorých riadkov pišete nezdanitelné príjmy a výdavky?????
zuzana.cerna
02.02.07,05:40
Ak mám len nedaňové príjmy a výdavky vypĺňam výkaz o príjmoch a výdavkoch NO Úč 1 - 01 , k tomu sú je aj výkaz o majetku a záväzkoch NO Úč 2 - 01. Sú to biele tlačivá a sú len pre neziskovky, dostaneš ich v ŠEVTE alebo v ELITE. Máš tam stĺpce pre daňovú a aj nedaňovú činnosť.
Ak mám čo i len 1,- Sk v zdaňovanej činnosti, vypĺňam aj daňové priznanie pre právnické osoby, kde prílohu tvoria horeuvedené výkazy (nie súvaha a výsledovka pre PO). V DP vypĺňam len oddiel F - výnosy (príjmy daňové) a náklady (výdavky daňové) a potom riadok 100, 310 a 400 (strata) v II. časti.
mirhu
02.02.07,09:28
Mimochodom, chystám v Exceli peňažný denník pre N. O. v JU, keď ho dokončím (aj účtovanie v ňom :eek: ), priložím ho do dokumentov. Dúfam, že niekomu pomôže, lebo sj keď som písala x firmám, vyrábajúcim soft, nikto mi neponúkol nič dobré na JU N.O., okrem SunSoft, čo je ale dosť drahý soft... Takže zatiaľ pre maličké N.O. v exceli... síce zaúčtujem v Money, ale všetko dám na VNZD, vytlačím si príslušné VPD, PPD, knihy faktúr atď, urobím export o excelu a tam potom upravujem... Je to zbytočne veľa roboty, viem, ale zatiaľ sa musím takto potrápiť, kým si nekúpia niečo lepšie. Možno sa bude niekto trápiť so mnou ;)


Ahoj ,
založila som neinvestičný fond, čo je tiež istá forma NO, účtujem to zatiaľ v Alfe,nevykonávame žiadnu činnosť a tak všetky príjmy účtujem ako PNZD, výdaje podľa toho či sú réžia - tj. VOZD, a ked dávame niekomu finančný alebo materiálny dar, tak VNZD,použivam publikáciu JU pre neziskové organizácie..LEn nie som si istá , či toto všetko je správne.. Nemáme žiadnych zamestnancov, iba členov správnej a dozornej rady, ktprí si skoro nič neúčtujú, iba niekedy náklady na cestovné..
katarinqua
18.02.07,16:27
Účtuješ do výnosov z činnosti ,v prospech 644...
.. a bankové poplatky účtujete na ktorý účet?
Melnick
18.02.07,16:38
.. a bankové poplatky účtujete na ktorý účet?

549 / 221
katarinqua
18.02.07,17:01
.... melnick .... extrémne ďakujem ... za bleskovú odpoveď ...

... mám ešte problém ...
... chcem pre SVB zaúčtovať platbu poistného, ktorá
sa uskutočnila bankovým prevodom v decembri daného roka,
ale je to platba poistného na rok nasledujúci

... môžem to dať na účet 381 - náklady budúcich období
aj napriek tomu, že to nebude vlastne náklad SVB účtovnej skupiny 5xx

... bude to položka, ktorá sa rozúčtuje medzi vlastníkov
Melnick
18.02.07,17:16
Môžeš.Zaúčtovanie na príslušný účet vykonáš v období,s ktorým vecne a časovo súvisia.
katarinqua
19.02.07,12:34
... extrémna vďaka ...

... ešte mám niečo nejasné ...
.... v účtovnej osnove pre neziskové organizácie na rok 2005
sa nachádzajú účty:

389 - odhadné účty pasívne
326 - nevyfakturované dodávky

... potrebujem zaúčtovať faktúry (olo, elektrina, teplo),
ktoré prišli po ukončení kalendárneho roka,
ale patria k danému účt.obd. ...

... ktorý z účtov vyberiem ... hmm ... ???
Lenuška
19.02.07,12:51
ja som v účtovnej osnove pre NO - účet 326 nenašla......
katarinqua
19.02.07,13:06
... publikácia sa volá Účtovníctvo pre neziskové organizácie na rok 2005

... vydavateľstvo: EPOS

§ 32 záväzky, písm. 6
victoria
19.02.07,14:31
účet 326 xxx sa používa pokiaľ poznáš presnú výšku faktúry. Takže ak vieš presné sumy faktúr ktorých predmet súvisí z rokom 2006 ale prišli v januári 2007 zaúčtuješ ich na účet 326 nevyfakturované dodávky.
katarinqua
19.02.07,15:01
... k tomu účtu 326 prikladám odkaz na FS 15/2004
opatrenie MF/10648-74 platnosť od 01.01.2005

http://bb.axonpro.sk/download/finspravodaj/FS_15_04.pdf
katarinqua
19.02.07,15:02
... ešte pridávam, že je to na stranách: 65-81
Lenuška
19.02.07,15:07
... ešte pridávam, že je to na stranách: 65-81

OK pozriem...diky,..
Majka
20.02.07,22:07
Ak mám len nedaňové príjmy a výdavky vypĺňam výkaz o príjmoch a výdavkoch NO Úč 1 - 01 , k tomu sú je aj výkaz o majetku a záväzkoch NO Úč 2 - 01. Sú to biele tlačivá a sú len pre neziskovky, dostaneš ich v ŠEVTE alebo v ELITE. Máš tam stĺpce pre daňovú a aj nedaňovú činnosť.
Ak mám čo i len 1,- Sk v zdaňovanej činnosti, vypĺňam aj daňové priznanie pre právnické osoby, kde prílohu tvoria horeuvedené výkazy (nie súvaha a výsledovka pre PO). V DP vypĺňam len oddiel F - výnosy (príjmy daňové) a náklady (výdavky daňové) a potom riadok 100, 310 a 400 (strata) v II. časti.


ano ja to tak robim, neuctujem v SW ale v excel.tabulke kedze mam toho velmi malo tak mam dennik v tabulke a robim dan.priznanie PO a vykazy kt. si uvidla ale tento rok som pozerala na stranke DU tam su len vykazy pre podvojne uctovnictvo,zmenilo sa nieco????vlani som si stahovala tie vykazy No1-2 z netu teraz ich neviem najst.
ivanam
24.02.07,20:28
Už 3 roky účtujem Občianske združenie, ktoré má len príjem z 2 %, nejaké peňaž. dary, a kreditný úrok max. vo výške do 1000 Sk. Musím podávať daňové priznanie ? Doteraz som to nepodávala. Ja to účtujem v jednoduchom účtovníctve. Môže sa to ? Tá tabuľka, čo bola v tomto príspevku sa mi veľmi páči. Skúsim to asi tam. Ale neviem či to mám všetko prerobiť keď to už mám v tom jednoduchom účtovníctve.
KvetkaK
22.03.07,08:41
Ahojte, chcem sa opýtať na aký účet účtujete pôžičky (zálohy na nákup) členom združenia?
KvetkaK
22.03.07,13:36
Posúvam ....
victoria
23.03.07,09:41
Už 3 roky účtujem Občianske združenie, ktoré má len príjem z 2 %, nejaké peňaž. dary, a kreditný úrok max. vo výške do 1000 Sk. Musím podávať daňové priznanie ? Doteraz som to nepodávala. Ja to účtujem v jednoduchom účtovníctve. Môže sa to ? Tá tabuľka, čo bola v tomto príspevku sa mi veľmi páči. Skúsim to asi tam. Ale neviem či to mám všetko prerobiť keď to už mám v tom jednoduchom účtovníctve.

Pokial maju prijmy len z 2%,darov (teda prijmov ktore nie su predmetom dane), clenskeho a uroky, ktore su zrazene zrazkovou danou nie je povinnost podat danove priznanie. Staci cestne prehlasenie na danovy urad. Pokial nepodnikaju a neprekrocili obrat 3 miliony, kludne vystacis s jednoduchym uctovnictvom.
KvetkaK
23.03.07,15:01
Ahojte, chcem sa opýtať na aký účet účtujete pôžičky (zálohy na nákup) členom združenia?
Nikto mi neporadí, ako to správne naúčtovať, aký účet použiť?:(
victoria
23.03.07,21:38
Je to iba niečo krátkodobé ? Ako nejaká záloha a potom následne vyúčtovanie ? Použila by som v prípade zamestnanca asi 335xxx alebo v prípade nezamestnanca 379xxx.
KvetkaK
25.03.07,09:28
áno je to kratkodobé, poskytne sa mu záloha a on ju potom celú vráti. Ja som to aj účtovala na 335xxx ale asi to nebude správne, lebo on nieje zamestnanec. Tak ďakujem Ti pekne, ten 379xxx bude asi lepší.
Marianna01
25.03.07,11:26
Ak mám len nedaňové príjmy a výdavky vypĺňam výkaz o príjmoch a výdavkoch NO Úč 1 - 01 , k tomu sú je aj výkaz o majetku a záväzkoch NO Úč 2 - 01. Sú to biele tlačivá a sú len pre neziskovky, dostaneš ich v ŠEVTE alebo v ELITE. Máš tam stĺpce pre daňovú a aj nedaňovú činnosť.
Ak mám čo i len 1,- Sk v zdaňovanej činnosti, vypĺňam aj daňové priznanie pre právnické osoby, kde prílohu tvoria horeuvedené výkazy (nie súvaha a výsledovka pre PO). V DP vypĺňam len oddiel F - výnosy (príjmy daňové) a náklady (výdavky daňové) a potom riadok 100, 310 a 400 (strata) v II. časti.


a čo keď účtujem v PU? Ako podám DP - resp. výkazy? Vlani som podávala nulové DP bez výkazov - nemali námietky...
victoria
25.03.07,13:21
Existuje suvaha a vysledovka pre NO. Vzory su na stranke MF SR www.fiance.gov.sk
Melnick
25.03.07,13:26
a čo keď účtujem v PU? Ako podám DP - resp. výkazy? Vlani som podávala nulové DP bez výkazov - nemali námietky...

Marianka ak si stiahneš "Oberon" tam Ti automaticky vytlačí aj výkazy k DP - NO . Ale zrejme sa Ti nebude chcieť nahadzovať všetko do toho programu.:rolleyes: Hlavne ak máš toho veľa.:cool:
Zuzka
25.03.07,14:09
Aj tu sa dajú vyplniť tlačivá pre NO, ide to síce pomaly, ale dá sa to vydržať.
http://www.elkamon.sk/?pg=1171208768&mid=1171211226&mmid=1171545403&tp=5
tonkat
25.03.07,15:12
Prosím, ako by ste účtovali predpis školného pre žiakov strednej školy v n.o. - súkromná stredná škola? 663 alebo 664??
Ďakujem
Melnick
25.03.07,15:29
Prosím, ako by ste účtovali predpis školného pre žiakov strednej školy v n.o. - súkromná stredná škola? 663 alebo 664??
Ďakujem
Mne to moc ako členské nepasuje ,mne sa tam ponúka skôr 663 :) ak vyslovene nemáte v stanovách ,že suma školného = členský príspevok.
ÁÁÁch tie neziskovky.;)
chanell
25.03.07,19:17
Len si chcem ujasniť, či dobre postupujem.

Neziskovka účtujúca v PU. Ako účtovnú závierku robí len súvahu a výsledovku? Poznámky dúfam nie sú žiadne? :confused: :confused: :confused:
KvetkaK
26.03.07,06:28
Ak účtuješ v PU, musíš priložiť aj poznámky :(.
Zdeni
03.10.07,16:51
Ahojte, môže mi niekto pomôcť?
Bol zriadený neinvestičný fond. Bude viesť JÚ. Jeho činnosť spočíva v predaji rôznych predmetov. Zriaďovateľ zakúpil uvedené predmety za 50 tis. Sk. Ako treba tieto peniaze dostať do fondu? Darovaním? Na čo všetko si mám dať pozor pri účtovaní tohto NF? Vďaka:)
Zdeni
03.10.07,17:22
...............posúvam.............:mee:
Melnick
03.10.07,17:34
Zdeni
03.10.07,17:45
Ďakujem Majka, ale už som čítala aj na e-noviny všetko možné. Všetko je tam o podvojnom účto., a tento fond má jednoduché. Teda aspoň ja som tam nič nenašla.:confused: Ale vďaka..........;)
Melnick
03.10.07,18:07
Zdeni a prečítanie napr. výročnej správy neinvestičného fondu ,by Ti trocha nepomohlo? Tak málo materiálu, z ktorého by človek mohol čerpať je k dispozícii.:cool:

http://www.ekgym.sk/ekgym/uploadedFiles/webfiles/cffile_3_28_07_2_27_16_PM.doc
Elena Navrátilová
03.10.07,18:15
Zdenka pozri aj tu. Možno niečo nájdeš.
Zdeni
03.10.07,18:21
Super, ďakujem pekne, to sa mi určite zíde na budúci rok, keď budem musieť také dačo vytvoriť. No ten môj problém to nerieši. Ale toto oceňujem.;)
............no, koniec by som mala /výročnú správu/, teraz ešte začiatok, - ako prijať tie peniaze:D :eek:
Melnick
03.10.07,18:31
Zdeni ale pozri : http://www.niton.sk/documents/2003_1.pdf



Kto účtuje v sústave
podvojného účtovníctva?
Ostatné „neziskové“ organizácie musia účtovať
v sústave podvojného účtovníctva. Je potrebné
sledovať vymedzené ohraničenie tých organizácií,
ktoré musia viesť podvojné účtovníctvo:
1. nadácie
2. politické strany a politické hnutia, občianske
združenia, ich organizačné zložky, ktoré
majú právnu subjektivitu, organizačné zložky
Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu,
združenia právnických osôb, pozemkové
spoločenstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov
a nebytových priestorov, neinvestičné fondy
a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby, ak podnikajú alebo ak ich
príjmy presiahli v predchádzajúcom účtovnom
období 3 000 0000 Sk
3. cirkev a náboženská spoločnosť, ich
orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu
subjektivitu, ak podnikajú a ak sú príjemcami
dotácií (grantov) zo štátneho rozpočtu.

Ale vy zrejme nepresiahnete 3 000 000.
Zdeni
03.10.07,18:38
Áno, ak podnikajú, alebo ak ich príjmi presiahli 3 mil. tak musia mať podvojné. Tento fond určite neplánuje prijať 3 mil. a ani podnikať, takže JÚ môže mať určite. Ja len neviem , ako je to s tými darmi. Zriadili fond, výška peňaž. vkladu je 2000,- a nakúpili pohladnice za 50 tis. Ako dostať tie peniaze do fondu, ako k nim prišli?:confused:
Melnick
03.10.07,18:51
Zdeni,
majetkom fondu sú vklady zriaďovateľov a ďalšie peňažné prostriedky,ktoré fond získa počas svojej činnosti.
Čiže zakúpené pohľadnice budú darom zriaďovateľa.
Melnick
03.10.07,19:00
Ahojte, môže mi niekto pomôcť?
Bol zriadený neinvestičný fond. Bude viesť JÚ. Jeho činnosť spočíva v predaji rôznych predmetov. Zriaďovateľ zakúpil uvedené predmety za 50 tis. Sk. Ako treba tieto peniaze dostať do fondu? Darovaním? Na čo všetko si mám dať pozor pri účtovaní tohto NF? Vďaka:)

Špecifiká:
a/ možnosť usporiadať verejnú zbierku na vopred určený účel.
b/hospodári podľa vopred schváleného rozpočtu.
c/fond nesmie získané prostr. použiť na podnikanie
ani na podporu politických strán.
d/výnos z verejnej zbierky použiť iba na účel ,na ktorý sa
zbierka organizovala / 15% sa môže použiť na sprav. zbierky
Zdeni
03.10.07,19:00
No asi už trošku slabšie chápem................, tie peniaze, za ktoré sa nakúpili pohľadnice budú vkladom, alebo tie samotné pohľadnice - a to ako:confused: , ono tie pohľadnice sa budú predávať ľuďom a odmena za predaj bude vyplácaná predajcom /dohodárom/ a ostatné bude príjem fondu. Majka prosím polopate...........:mee:
Melnick
03.10.07,19:10
Vklad zriaďovateľa v sume 50000.- Sk do pokladne .
Za získané financie nakúpiš pohľadnice./zriaďovateľ nakúpi ,má na to doklad./
Tieto zo ziskom predáš a zo zisku odmeníš predajcov.
Zdeni
03.10.07,19:15
Čiže výška vkladu pri zriaďovaní fondu bola 2000,- a ďalší vklad - taktiež zriaďovateľa bude 50 000,- ? Čiže zriaďovateľ môže vkladať aj naďalej po zriadení fondu?
Melnick
04.10.07,07:20
Zdeni ten finančný vklad potom môžeš vrátiť zo zarobených prostriedkov a v pokladni budeš mať iba čistý zisk z predaja.:) :) :)
Ale ani prijatý dar nie je na zahodenie.:)
Simonab
04.10.07,07:27
Prikláňam sa k tomu daru. Môže byť aj od súkromnej osoby. Vieš odkiaľ vlastne sú tie peniaze?
Zdeni
04.10.07,08:05
Za tie peniaze nakúpili predmety, ktoré sa budú predávať. Teda ich nakúpil zriaďovateľ. Takže, dám to darom. Ďakujem Vám všetkým................;) :)
Oťa
26.10.07,13:44
Možno ťa poteší školenie k novele zákona o účtovníctve a novele postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve, ktoré organizujeme medzi iným aj v Bratislave a to 12.12.2007. Viac na www.madosoft.sk
axara
28.10.07,12:32
Dobrý deň poraďáci. Už som si myslela, že tomu rozumiem, ale čím viac čítam, tým som si menej istá. Nahadzujem neziskové občianské združenie do Alfy. Jedná sa o detský klub. Organizuje akcie ku príležitostí MDD, Mikuláša... Peniaze na akcie získava čiastočne preplatením niektorých dokladov na Obecnom úrade a čiastočne z vlastného vrecka. Výdaje sú jednak na tieto akcie a jednak na ich prípravu, kde sa členovia stretávajú minú nejaké peniaze na pohostenie pre seba. Prosím Vás, sú všetky príjmy a výdaje neovplyvňujúce základ dane? Môžem si teda spraviť vlastnú analytiku podľa jednotlivých akcií pod touto položkou (príjem/výdaj neovplyvňujúci základ dane?). Teda z daňového hľadiska by som tam nič iné nemala.. je to tak správne?
A ešte jedna otázka. Majú počítač a súpravu na ozvučovanie. Toto je majetkom zakladateľa združenia - nepatrí do majetku združenia, avšak na ňom pracujú. Medzi dokladmi majú aj rôzne káble, CD a DVD nosiče, pamäťové karty... môžu to mať v účtovníctve, pokiaľ nemajú oficiálne tento majetok? (tiež ako výdaj neovplyvňujúci základ dane). Sú to všetko položky do 3tis.
Ďakujem!
olio
28.10.07,15:54
Dobrý deň poraďáci. Už som si myslela, že tomu rozumiem, ale čím viac čítam, tým som si menej istá. Nahadzujem neziskové občianské združenie do Alfy. Jedná sa o detský klub. Organizuje akcie ku príležitostí MDD, Mikuláša... Peniaze na akcie získava čiastočne preplatením niektorých dokladov na Obecnom úrade a čiastočne z vlastného vrecka. Výdaje sú jednak na tieto akcie a jednak na ich prípravu, kde sa členovia stretávajú minú nejaké peniaze na pohostenie pre seba. Prosím Vás, sú všetky príjmy a výdaje neovplyvňujúce základ dane? Môžem si teda spraviť vlastnú analytiku podľa jednotlivých akcií pod touto položkou (príjem/výdaj neovplyvňujúci základ dane?). Teda z daňového hľadiska by som tam nič iné nemala.. je to tak správne?
A ešte jedna otázka. Majú počítač a súpravu na ozvučovanie. Toto je majetkom zakladateľa združenia - nepatrí do majetku združenia, avšak na ňom pracujú. Medzi dokladmi majú aj rôzne káble, CD a DVD nosiče, pamäťové karty... môžu to mať v účtovníctve, pokiaľ nemajú oficiálne tento majetok? (tiež ako výdaj neovplyvňujúci základ dane). Sú to všetko položky do 3tis.
Ďakujem!
Pri neziskovej org-ii sa v účtovníctve vychádza z jej stanov. Ak sa finančné prostriedky používajú v súlade so stanovami a rozpočtom NO, ktorá nie je založená za účelom podnikania, finančné prostriedky účtujeme ako P/V NZD. Analytika v alfe je namieste, výstupom je potom prehľad o plnení rozpočtu.
Ak ale vyplácate odmeny za niečo:confused:, postup je rovnaký ako u bežného zamestnanca.

K tomu počítaču: navrhujem spísať zmluvu o bezplatnom zapožičaní na dobu neurčitú s tým, že údržbu, opravu a príslušenstvo si zaobstará NO z vlastných prostriedkov. V rozpočte treba na tento účel vyčleniť určitú sumu.
axara
29.10.07,07:56
Ďakujem! už som to začala nahadzovať ako prevádzkovú réžiu a materiál, ale vo výstupoch som to mala ako výdaje ovplyvňujúce základ dane. Teda to spravím pod výdajmi neovplyvňujúcimi základ dane..
Okrem organizovania týchto akcií pre deti žiadne iné aktivity nevyvíjajú...K tým odmenám, tieto si zatiaľ žiadne nevyplácajú. Združenie vzniklo vlastne preto, aby mohli dostávať peniaze od OÚ..., predtým to zopár nadšencov hradilo všetko z vlastného vrecka..
Ešte raz ďakujem.
jana2
29.10.07,09:31
je povinná tvorba zo zisku na účet 913 alebo iba dobrovoľná?
LubicaN
08.03.08,17:41
Dobrý podvečer želám. Ospravedlňujem sa že budem spočiatku mimotemyale rada by som najprv vysvetlila ako som "do kaluže spadla" a až potom hľadala spôsob ako sa z nej dostať. (ja viem, že tu sa nemusím obávať útokov že načo pchám nos do toho, čomu nerozumiem, ale toto beriem ako šancu posunúť sa aj v tomto vpred a aj preto som sa na to dala)

Stala sa mi taká vec, na rodičovskom združení v škôlke sa rozprávalo o Občianskom združení rodičov pri MŠ - príjemcovi 2%... a hneď na to, že sú radi, že majú medzi rodičmi aj účtovníčku (pri nástupe detičiek sme vypisovali kartičky s kontaktom na rodiča, povolaním a tak...) a že konečne im ktosi kvalifikovaný urobí papiere a nebudú mať starosti či majú správne podané DP. Zbytočne som hovorila, že pre OZ platí čosi iné ako pre eseróčky a že OZ robiť neviem...nejak mi to prischlo. Riaditeľka ma ubezpečila, že mi všetko nachystá a ja si to len zoberiem a vypíšem...

Tak som si to včera zobrala domov...a neviem čo s tým. Mám tu bankové výpisy. Z roku 2006 sa nám na účte prenáša čosi cez 27 tisíc. Počas roka 2007 tam prichádzali platby 2% z daní. v júni sa 27 tisíc vybralo a nakúpili sa z toho hračky do škôlky, kancelárske potreby, tácky, žalúzie, šálky... v septembri sa vybrali ďalšie peniažky vo výške 15 tisíc - už z tých, ktoré prichádzali v roku 2007. Na všetky tieto nákupy mám pokladničné doklady a vypísané VPD.

Okrem týchto príjmov má OZ ešte príjem – „dobrovoľný“ príspevok od rodičov, ktorý sa platí za každé dieťa. Z minulého roka sa prenieslo čosi cez 19 tisíc. Opäť sa nakúpili kancelárske potreby, dekorácie, odkladače na príbory, knižky, materiál na darčeky, maliarske potreby, záclony, dlažba, hygienické potreby, ... Od rodičov sa vyzbieralo 46 tisíc. Opäť mám bločky a VPD.

A teraz mi poraďte čo s tým. Prvé čo ma napadlo bolo spraviť peňažný denník. Neviem či mám použiť ten čo som našla tu: http://www.porada.sk/363514-post29.html alebo si stiahnúť nejaké demo či ručne... a potom čo? Uvítam každú radu, každú pomoc...

Ďakujem ĽubicaN.
majernikova
08.03.08,20:00
Ahojte, ako mám zaúčtovať príspevok od úradu práce na aktivačné práce? Pri dodávani strevy pre dôchodcov jej cena je kompenzovaná mestským úradom, túto sumu na ktorý účet?
Ďakujem za radu
majernikova
09.03.08,10:06
posúvam
dipe
13.03.08,07:01
Ahojte.
Viete mi niekto poradiť na aký účet zaúčtujem v prípade nedaňové a daňové v prípade neziskovky?
Mám v tom zmätok z tej účtovnej osnovy neviem vyjsť. Keď som si dala vytlačiť výkaz ziskov a strát tak sú tam kolonky, že daňové a nedaňové. Účtujem v MRP - čku.
Prosím Vás poraďte mi niekto.
Ďakujem
dipe
13.03.08,07:29
....halo,ľudia veď sa sem mrknite, prosím
KvetkaK
13.03.08,07:32
....halo,ľudia veď sa sem mrknite, prosím
Nepoznám ten program, v ktorom robíš, preto Ti ťažko môžem poradiť. Ale ja čo účtujem jedno občianske združenie, tak v programe mám rozdelené náklady na zdaňovanú a nezdaňovanú činnosť a tak isto príjmy.
dipe
13.03.08,08:37
...a môžeš mi povedať prosím, ako to máš rozdelené?Možno to mám aj ja len si to neviem nastaviť. Ďakujem
KvetkaK
13.03.08,08:42
...a môžeš mi povedať prosím, ako to máš rozdelené?Možno to mám aj ja len si to neviem nastaviť. Ďakujem
Keď ten program nepoznám, tak sa mi ťažko radí. :( Mne sa to v tom programe dá urobiť tak, že mám ako keby strediská 021-nezdaňovaná činnosť a 023-zdaňovaná.
Najlepšie by Ti pomohol niekto, kto robí v tom istom programe.
dipe
13.03.08,10:06
Aj tak ďakujem
LubicaN
13.03.08,10:50
KvetkaK a mne by si čo poradila???

...dnes si plánujem stiahnuť nejaké demo (len ešte neviem aké, skúsim pohľadať čo tu odporúčajú) aby som nemusela vypisovať X pomocných kníh k peňažnému denníku... len neviem...treba samostatnú analytiku na 2% a na ostatné? tak to potom budem mať dve pokladne... ach jaj... na čo som sa to ja len dala...
Batovka
13.03.08,17:22
V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať

...

c) občianske združenie, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, pozemkové spoločenstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 3 000 000 Sk,





Dnes som zistila, že "moja" neziskovka v r. 2007 prekročila príjem 3 mil Sk, takže bude musieť viesť PÚ.

Moje otázky

- do 3 mil sa počítajú všetky príjmy, teda aj tie oslobodené? (z 3 mil tvoria členské príspevky 2,2)

- je účtová osnova veľmi odlíšná ako pre podnikateľské subjekty?
bendži
13.03.08,17:33
Dnes som zistila, že "moja" neziskovka v r. 2007 prekročila príjem 3 mil Sk, takže bude musieť viesť PÚ.

Moje otázky

- do 3 mil sa počítajú všetky príjmy, teda aj tie oslobodené? (z 3 mil tvoria členské príspevky 2,2)

- je účtová osnova veľmi odlíšná ako pre podnikateľské subjekty?

Do príjmov sa určite rátajú všetky príjmy, aj tie oslobodené, pokiaľ v zákone nie je takáto výnimka uvedená (a to nie je..)
Čo sa týka odlišností, sú tam určité účty špecifické, treba pozrieť, ale v princípe myslím že pre účtovníka v bežnom podvojnom účtovníctve pre PO nie je veľkým problémom zvládnuť účtovnictvo neziskoviek.. A máš tu predsa poraďákov, tak sa kľudne pýtaj :)
Dav
13.03.08,17:49
Ahojte.
Viete mi niekto poradiť na aký účet zaúčtujem v prípade nedaňové a daňové v prípade neziskovky?
Mám v tom zmätok z tej účtovnej osnovy neviem vyjsť. Keď som si dala vytlačiť výkaz ziskov a strát tak sú tam kolonky, že daňové a nedaňové. Účtujem v MRP - čku.
Prosím Vás poraďte mi niekto.
Ďakujem
V MRP som odčleňovala daňové a nedaňové náklady/ výnosy analytickým účtom a strediskom. Stále som si musela pred zaúčtovaním dokladu určiť, "kam s ním". Ak som zistila, že som to zaúčtovala nesprávne, tak som to opravila cez interný doklad -5XXAE/-395 stredisko, +5XXAE/+395 stredisko. Vytlačila som si strediská s Hospodárskym výsledkom. Zvyšok bola otázka Excelu aj kalkulačky.
dipe
14.03.08,09:43
V MRP som odčleňovala daňové a nedaňové náklady/ výnosy analytickým účtom a strediskom. Stále som si musela pred zaúčtovaním dokladu určiť, "kam s ním". Ak som zistila, že som to zaúčtovala nesprávne, tak som to opravila cez interný doklad -5XXAE/-395 stredisko, +5XXAE/+395 stredisko. Vytlačila som si strediská s Hospodárskym výsledkom. Zvyšok bola otázka Excelu aj kalkulačky.


.....och a teraz som už úplne mimo. Ja som, že to len príjem je ten čo sa berie, ako nedaňový príjem a teraz zisťujem, že aj výdaj?Myslíš výdaj ktorý sa dotýka priamo toho výnosu ktorý sa nezdaňuje? :rolleyes:
Dav
14.03.08,11:09
.....och a teraz som už úplne mimo. Ja som, že to len príjem je ten čo sa berie, ako nedaňový príjem a teraz zisťujem, že aj výdaj?Myslíš výdaj ktorý sa dotýka priamo toho výnosu ktorý sa nezdaňuje? :rolleyes:

Noooooooooo, áno.:) Malo by to byť tak, že keď mám činnosť, ktorú zdaňujem, mám ku nej aj náklady. Napríklad : Robím školenie, som zriadená na robenie školení. Fakturujem uskutočnenie školenia - nezdaňovaný výnos. Mám prenájom miestnosti - nezdaňovaný náklad. Mám mzdu školiteľa - nezdaňovaný náklad. Teda, náklad na nezdaňovanú činnosť.
Ale : robím koncert , nie som zriadená na robenie koncertov : faktúra je zdaňovaný výnos, prenájom miestnosti - náklad ku zdaňovanej činnosti, mzda uvádzača - náklad ku zdaňovacej činnosti.

Takto si vlastne zostavíš presný obraz o firme, a zdaňuješ len to, čo skutočne máš zdaniť, a naopak, vyhneš sa chybe, že niečo zdaniť zabudneš.
dipe
14.03.08,11:28
....a v prípade, ak mám jedáleň? Ako tu rozdelím, tak príjem viem no výdaj neviem. Je ťažko presne rozdeliť ak varime obedy aj pre dôchodcov aj pre ostatných strávnikov?
Ďakujem
Dav
14.03.08,11:46
Úvaha : obedy celkom 100%, z toho obedy pre dôchodcov x %.
Spoločné náklady : ( priamy materiál, priame mzdy+odvody,SF,ostatné priame náklady)režijné náklady , z toho % pre dôchodcov
Náklady napr. na rozvoz stravy pre dôchodcov - N.na nezdaňovanú činnosť- šofér, ubehnuté km pri rozvoze,
Odpisy budovy, strojov % na nedaňovú činnosť.
Tieto N pre nezdaňovanú činnosť som preúčtovávala cez 395 Vnútorné zúčtovanie, aby som odčlenila nedaňové od daňových N.
majernikova
15.03.08,03:46
Ďakujem
Kristina27
01.04.08,13:28
Dozvedela som sa, že platí nová účtová osnova pre n.o.
Napr. v starej sa účtovala v triede 9, teraz sa účtuje v triede 4.
Môžete mi to potvrdiť, od kedy platí táto nová účtovná osnova?

opatrenie č. MF/24342/2007-74
Ludmial
02.04.08,05:16
toto by zaujímalo aj mňa
raya1
03.04.08,05:15
Kristina27
03.04.08,05:40
Ďakujeme veľmi pekne za ten link. To je to, čo sme hľadali.
victoria
03.04.08,07:30
Mozem potvrdit ze ti co uctuju neziskovky v OMEGE budu prijemne prekvapeni nakolko program sam do noveho roku prenesie stavy z 9-kovych uctov a automaticky ich preuctuje na 4-kove.
ala42
03.04.08,15:27
Victoria, chcem Ti ešte raz veľmi pekne poďakovať za pomôcku a návod na vyplnanie Dp pre n.o.
majernikova
05.04.08,05:32
Ahojte, viete mi povedať niekto pod čo patria mestské úrady? Rozpočtové organizácie alebo neziskové?
Ďakujem
victoria
05.04.08,19:42
Rozpočtové organizácie
Kristina27
07.04.08,11:32
Ako účtovať v neziskovej org. takýto prípad:

majiteľka neziskovky previedla na účet neziskovky 500,-- zo svojho os. účtu.

221xxx / 3xxxxx ?

V PÚ pre podnikateľov by išlo o záväzky voči spoločníkom. Tu ide o ....... ?
victoria
07.04.08,13:52
podla toho aky to bude mat charakter :
249 kratkodobe financne vypomoci
379 ine zavazky
alebo ak to nebude chciet spat tak 646
Kristina27
07.04.08,16:14
Ďakujem, určite to vrátime z pokladne v priebehu roka.

A ešte sa opýtam ako účtovať dotáciu z mesta:

možno to aj takto 221 / 691

alebo cez predpis 315 alebo 348 ?
victoria
07.04.08,16:40
346/691 predpis
221/346 uhrada
Ludmial
08.04.08,10:44
" Chcem sa spýtať ako účtovať dohody v záujmovom združení ,
ďakujem." ;)
Sukino
17.04.08,14:26
Ano, mali sme dva projekty, ktore sa nadacia rozhodla zdanit, nakolko neboli celkom v sulade s jej poslanim a stanovami a na radu auditorky sme ich teda zaradili do zdanovanej podnikatelskej cinnosti. Z hospodarskeho vysledku tychto projektov vznikol zisk, ktory sme klasicky zdanili ako kazdy podnikateslky subjekt.
A ked je zisk zdaneny, je mozne ho rozdelit medzi zakladatelov?
skvrnka
19.04.08,12:54
Mozem potvrdit ze ti co uctuju neziskovky v OMEGE budu prijemne prekvapeni nakolko program sam do noveho roku prenesie stavy z 9-kovych uctov a automaticky ich preuctuje na 4-kove.

Učtujem n.o., program mi prevod neurobil a kedže sa menili
účty z 9-kových na 4-kové, chcela by som sa spýtať, či
môžeme interným dokladom č. 1 1.1.2008 preúčtovať zostatky
z 9.. na 4... alebo to mám natvrdo zaviesť . /Interný doklad by
bol vlastne prevodovým mostíkom/.
victoria
21.04.08,04:54
Urcite to mozes preuctovat cez interny doklad kedze ti to software neurobil automaticky.
lu_lu
17.05.08,13:24
ahojte,
mozete mi poradit, ako zauctovat preddavok na fakuru za domenu, ktoru zaplatil nas web designer zo svojho uctu? Potiaze mam v tom, ze v nasej n. o. nie ja ziaden zamestnanec, vsetka praca je vykonavana len na zaklade dobrovolnictva, preddavok bol zaplateny zo sukromneho uctu web designera, pricom jeho cislo uctu figuruje aj na fakture.... aky doklad???
lu_lu
24.05.08,12:06
???
jana32
29.05.08,05:58
Prosím o radu, účtujem vo WiniBeu ako neziskovka. Počiatočný stav na účte 428 mám 395 tisíc ( to je strata za minulé roky ) a na účte 431 mám stratu z minulého roku mínus 26 tisíc. Nemala by som mať stratu na 431 vyjadrenú bez znamienka mínus tak ako pri 428?
Jenny-jana
15.06.08,21:31
?
Jenny-jana
15.06.08,21:33
Ahoj , ja som sa chcela opýtať na zúčtovanie dotacie, pripadne 2% dane z obec.uradu, sme nezisková organizacia, dotaciu učtujem na 348/691 a uhradu 221/348, ale čo mam robiť z fakúrami ktore idu z dotacii, učtuje sa to 691/321 a tym sa ta dotácia rozpúšta alebo ako? prosim poradte!!!!!
maroskoq
16.06.08,05:19
n.o. ako obcianske zdruzenia mozu uctovat v sustave JU, budete to mat o nieco jednoduchsie :)
Jenny-jana
16.06.08,07:52
Prosim Vás, nevie mi nikto poradiť? ? ?
victoria
16.06.08,12:44
Ahoj , ja som sa chcela opýtať na zúčtovanie dotacie, pripadne 2% dane z obec.uradu, sme nezisková organizacia, dotaciu učtujem na 348/691 a uhradu 221/348, ale čo mam robiť z fakúrami ktore idu z dotacii, učtuje sa to 691/321 a tym sa ta dotácia rozpúšta alebo ako? prosim poradte!!!!!

Urob si zvlast analytiku na 691xxx a zvlast na vsetky nakladove 5-kove ucty ktore sa budu tykat tejto dotacie, napr. :
501100 - kancelarske potreby
501101 - kancelarske potreby dotacia obec

Takto budes uctovat vsetky vydavky(naklady) spojene s poskytnutim dotacie teda jej vyuzitim a pokial ti to program dovoli urob si este na to samostatne stredisko alebo zakazku, tak ze ked si das tlacit vysledoku za toto stredisko alebo zakazku tak na jednej strane budes mat analytiky nakladov tykajuce sa dotacie a na druhej samostatnu 691 analyticky na ktorej bude suma poskytnutej dotacie. Vysledok za toto stredisko by mal byt teda nula pokial celu dotaciu miniete a vies to aj poskytovatelovi lahko a prehladne vyuctovat.
victoria
16.06.08,12:45
n.o. ako obcianske zdruzenia mozu uctovat v sustave JU, budete to mat o nieco jednoduchsie :)


n.o. je neziskova organizacia (vacsinou poskytujuca verejnoprospesne sluzby)
OZ je obcianske zdruzenie
Jenny-jana
16.06.08,13:59
Pre Victoriu: Veľmi pekne ti chcem poďakovať, chcem sa spýtať či by si mi este nevedela niečo poradiť, ja by som ti aj zaplatila, robim s neziskovkou prvy krat nikto mi v tom nevie poradiť, neviem ako to tu chodi na tejtro stranke, neviem či ti možem rovno písať ale aj tak si mi pomohla ! Este raz ďakujem:
Jenny-jana
16.06.08,14:03
možem sa este opýtať 2% daní z obecneho úradu, alebo vzdelávacie poukazy , kde by ste dali ? učtujem v omege, viem si to rozčleniť na zakazky :-)
victoria
16.06.08,16:59
Na 2% urcite samostatne stredisko - zauctovanie prijatia 221/665, pouzitie 5xx/321, 5xx/325 - stredisko asignacie, uhrada zavazkov 321,325/221,211 - neminute asignacie na konci roka - teda rozdiel medzi vynosmi na 665 a nakladmi na stredisku asignacie casovo rozlisit cez 665/384. OMEGA je na uctovanie neziskoviek a clenenie na strediska uplne super, aj ja v nej uctujem vsetky neziskovky.
Jenny-jana
16.06.08,22:34
Na 2% urcite samostatne stredisko - zauctovanie prijatia 221/665, pouzitie 5xx/321, 5xx/325 - stredisko asignacie, uhrada zavazkov 321,325/221,211 - neminute asignacie na konci roka - teda rozdiel medzi vynosmi na 665 a nakladmi na stredisku asignacie casovo rozlisit cez 665/384. OMEGA je na uctovanie neziskoviek a clenenie na strediska uplne super, aj ja v nej uctujem vsetky neziskovky.
až teraz som si všimla že si mi písala na tie 2%,prepač, som ti to pýsala aj do mailu :-(
andyt
24.10.08,05:37
Mozem potvrdit ze ti co uctuju neziskovky v OMEGE budu prijemne prekvapeni nakolko program sam do noveho roku prenesie stavy z 9-kovych uctov a automaticky ich preuctuje na 4-kove.

Chcem sa spýtať Victoria, keďže vidím že účtuješ N.O. v Omege.... mám ponuku účtovať N.O. ,ale stále si lámem hlavu či prijať ponuku,alebo nie, aj kvôli tomu aký vhodný program si vybrať, okrem iného ( či vôbec N.O. vziať ). Používam Omegu na účtovníctvo , ale ako čítam na Porade, sú tu typy aj na iné programy ( čo by som ja veľmi nerada menila) a preto budem rada ak my napíšeš tvoju skúsenosť s účt.N.O. v Omege. Ďakujem ti vopred za tvoju odpoveď a budem rada za tvoje akékoľvek rady ohľadom neziskoviek, a teším sa na školenie , ktoré chystáš!!
Prajem krásny deň.
victoria
24.10.08,07:27
Ja som skusala uctovat neziskovku aj v programe MADO, lebo predtym v nom uctovali. Vsetky ostatne uctujem uz ale iba v OMEGE. Keby som to mala porovnat - MADO ma vyhodu ak realizuje organizacia projekty tak poskytuje moznost rozdelit projekty na strediska, zakazky a este ich aj vyzdrojovat. OMEGA ponuka iba moznost strediska a zakazky. Ale aj to sa da upravit pokial su rozne zdroje.OMEGA ma podla mna neporovnatelne lepsie vystupy co sa tyka uzavierky, inventury, samotnych vykazov ako aj danoveho priznania. Tieto staci len vytlacit a odovzdat na danovy urad. Naproti tomu MADO nema az tak dobre spracovane vykazy a inventury vratane inventurnych supisov a zapisov. Pokial pracujes s OMEGOU tak myslim ze uctovat v nej neziskovku nebude problem a nemusis prechadzat na iny program.
andyt
24.10.08,14:32
Victoria, ďakujem ti veľmi pekne za radu a prajem ti krásny víkend.
m-tini
07.11.08,13:25
Zdravim, poslete prosim kontakt na seba - hladam uctovnika pre o.z. dakujem jmartiniak zavinac gmail.com
Kina
08.11.08,17:33
Dobry vecer,
prave som sa zaregistrovala a velmi pekne prosim o pomoc. Zacinam uctovat (v PU) OZ, ktore 1x do roka vydava zbornik, ktory potom predava. Zostavuju si ich sami aj pripravuju do tlace. Tlacia sa vsak externe. Mozem tieto zborniky evidovat a uctovat na ucte 123 - Vyrobky? Vraj sa tu ectuje min. raz za mesiac.
2) Toto OZ nema zamestnancov. Kde mozem evidovat a uctovat pohladavky, resp. zavazky voci beznym clenom? Alebo to sa nerobi??
3) Za ucelom tlace zbornikov boli im poskytnute peniaze. Potrebujem to podlozit nejakym dokladom? napr. Darovacou zmluvou, resp. aspon PPD?
4) Ako sa by sa mal zauctovat prijem takehoto prispevku od clena OZ? (je nad ramec stanovej vysky clenskych prispevkov, podmieneny ucelom tlace zbornikov)
5) Aky je rozdiel medzi uctami 646 - prijate dary a 661-663 - prijate príspevky.

Velmi pekne dakujem za kazdu odpoved
Kina
11.11.08,13:54
Nikto mi nevie pomoct???
Kina
18.11.08,14:05
Ahojky,

neuctuje niekto OZ, ktore nema zamestnancov a vydava si publikacie???
victoria
18.11.08,14:34
Uctuje :-)
Kina
19.11.08,17:12
Ahoj Viktoria,
mohla by si mi teda pomôcť, kde sa učtujú takéto publikácie? Chcela som na 123 - Výrobky, ale tu sa vraj učtuje min. raz za mesiac. Potrebujeme mať evidované, koľko sa toho predá, a koľko sa "rozdá" medzi členov a iných prispievateľov (aj keď nie sú členovia). Mimochodom, to "rozdanie" mám učtovať ako dary na 546, alebo len ako úbytok výrobkov? Alebo idem na to úplne zle.
Tony26
09.12.08,15:03
Dobrý deň.
Rád by som sa spýtal aké účtovné knihy potrebujem na vedenie JÚ pre OZ pri MŠ.
Príjmy členské, 2%, a úroky z BÚ - možno neskôr dajaké dary.Ďakujem
optimistka
09.12.08,15:29
peňažný denník a ostatné pomocné knihy - na evidenciu záväzkov, pohľadávok, hmotného majetku ...
Tony26
10.12.08,05:46
Ďakujem obom.

Dnes som si bol kúpiť peňažný denník, ale ponúkajú mi len pre podnikateľa.
Je aj iný pre neziskové org. - obč. združenie?
Ď.

T26
janeb
11.12.08,12:18
Nie je, len sa riaď podľa účtovania pre n.o. v JU. Alebo si stiahni nejaky demo soft a ak toho nie je vela bude ti stacit aj to demo a mas tam vsetko co potrebujes a hlavne ked sa pomýliš, ľahko opravíš :-)
Kristina27
13.12.08,07:26
Prvý rok účtujem n.o., PÚ, n.o. má dotáciu z mesta, mesto chce zdokladovať čerpanie dotácie, stačí, ak vytlačím nákladové účty /program MRP/, na ktoré som účtovala čerpané prostriedky /hrubé mzdy, prenájom, kancelárske potreby, KHM, služby/ a upravím to nejako do tabuľky v exceli?
victoria
14.12.08,08:16
Ja myslim ze ano pokial nemaju nejake svoje vlastne predpisane tabulky.
janeb
15.12.08,07:20
este mozno budu chciet kopie dokladov a kopie vypisov z BU o uhradach
majernikova
15.12.08,08:33
Ahojte, viete mi niekto poradiť ako ukončiť činnosť n.o. - čky ?
Ako je to vlastne so štatutárom? Má vôbec význam končiť činnosť? Alebo na základe skusenosti mi poraďte ako vlastne postupovať. Ďakujem
Kristina27
29.12.08,15:56
n.o. prípadný zisk nemôže používať v prospech zakladateľov, zamestnancov ..., ale v celom rozsahu na zabezpečenie verejnoprospešných služieb .... Ako teda rozdeliť zisk? Čo to znamená "použiť v celom rozsahu na zabezpečenie verejnoprospešných služieb" konkrétne?
xssx
29.12.08,17:36
Zdravim poradakov, rad by som sa uistil ci to ako postupujem je spravne> Zalozil som o.z. pravna forma kod 701 sportovy klub, mam pridelene ICO, zivnosti pre pripadne prijmy z hosp. cinnosti. Zdruzenie chcem zaregistrovat ako "dobrovolneho" platcu DPH na DU. Mozem viest JU pre taketo zdruzenie ked odhadovany rocny prijem bude menej ako 3mil.?
victoria
29.12.08,20:06
Zdravim poradakov, rad by som sa uistil ci to ako postupujem je spravne> Zalozil som o.z. pravna forma kod 701 sportovy klub, mam pridelene ICO, zivnosti pre pripadne prijmy z hosp. cinnosti. Zdruzenie chcem zaregistrovat ako "dobrovolneho" platcu DPH na DU. Mozem viest JU pre taketo zdruzenie ked odhadovany rocny prijem bude menej ako 3mil.?

Pisete ze mate "zivnosti pre pripadne prijmy z hosp.cinnosti" rozumiem tomu spravne ze mate zivnostenske listy ? V tom pripade deklarujete ze sa chystate aj podnikat a ak je to tak z titulu podnikania musite viest podvojne uctovnictvo.
victoria
29.12.08,20:10
n.o. prípadný zisk nemôže používať v prospech zakladateľov, zamestnancov ..., ale v celom rozsahu na zabezpečenie verejnoprospešných služieb .... Ako teda rozdeliť zisk? Čo to znamená "použiť v celom rozsahu na zabezpečenie verejnoprospešných služieb" konkrétne?

To znamena ze v pripade dosiahnutia zisku nemozete zisk vyplacat v podobe odmien zamestnancom, statutarom alebo zakladatelom ale ho musite v celom rozsahu pouzit na verejnoprospesne ucely kvoli ktorym ste vznikli. Znamena to ze ho musite akoby reinvestovat spat do organizacie a pouzit napriklad na nakup noveho zariadenia, pomocok, opravu budovy a podobne .....
xssx
04.01.09,23:40
Ano, zivnostensky urad by nam mal vydat v tomto roku v ramci volnych zivnosti (napr. ako je reklamna cinnost) prislusne opravnenia. Myslim, ze definicia podnikania podla zakona je vsetka cinnost okrem cinnosti kde sa vytvara vztah podriadenosti a nadriadenosti, dokonca sportova cinnost je vyslovene podnikanie. Viem, ze tento rok kedze som zacal uctovat v JU pred pridelenim zivnosti musim dokoncit v JU. Ale odlhliadnuc od tejto skutoconosti bude nase o.z., kt. vedlajsia cinnost - hosp. cinnost urcena na zabezp. prostriedkov pre fungovanie o.z. bude musiet prejst na PU?
Ivana873
09.01.09,07:58
Prosím ťa pekne kde môžem nájsť tie súvzťažnosti pre NO od Ing. Výškovej - program Pohoda. To je kniha alebo sa to dá nájsť niekde na internete. Diki
Aj ja som začala robiť od 15.12.08 neziskovku v jednoduchom účtovníctve a od 1.1.09 chceme prejsť na podvojné účtovníctvo ale pravdu povediac mám z toho trochu strach. Neviem čo mám vlastne robiť. Takže keď mi môžete poradiť niečo, bola by som veľmi rada.
katarinqua
09.01.09,08:18
Pozdravujem,

potrebovala by som úctovnu osnovu pre neziskovú organizáciu platnú od 01.01.2008.
Vopred dakujem.
victoria
10.01.09,15:36
Prosím ťa pekne kde môžem nájsť tie súvzťažnosti pre NO od Ing. Výškovej - program Pohoda. To je kniha alebo sa to dá nájsť niekde na internete. Diki
Aj ja som začala robiť od 15.12.08 neziskovku v jednoduchom účtovníctve a od 1.1.09 chceme prejsť na podvojné účtovníctvo ale pravdu povediac mám z toho trochu strach. Neviem čo mám vlastne robiť. Takže keď mi môžete poradiť niečo, bola by som veľmi rada.

Suvztaznosti napisala p.Vršková a nie Výšková a je to publikácia ktora s uctovnym programom Pohoda nema nic spolocne. Pokial chcete prejst z jednducheho ucta na podvojne treba si pozriet prevodovy mostik ktory bol koncom roka schvaleny.
victoria
10.01.09,15:39
Ano, zivnostensky urad by nam mal vydat v tomto roku v ramci volnych zivnosti (napr. ako je reklamna cinnost) prislusne opravnenia. Myslim, ze definicia podnikania podla zakona je vsetka cinnost okrem cinnosti kde sa vytvara vztah podriadenosti a nadriadenosti, dokonca sportova cinnost je vyslovene podnikanie. Viem, ze tento rok kedze som zacal uctovat v JU pred pridelenim zivnosti musim dokoncit v JU. Ale odlhliadnuc od tejto skutoconosti bude nase o.z., kt. vedlajsia cinnost - hosp. cinnost urcena na zabezp. prostriedkov pre fungovanie o.z. bude musiet prejst na PU?

Ako nahle podnikate ste povinni viest podvojne uctovnictvo a pokial budete mat prijmy z podnikania, hlavnej cinnosti a mozno este nejakych dalsich bude sa vam podla mojho nazoru dokonca aj lepsie uctovat v podvojnom ako v jednoduchom nakolko budete potrebovat analyticky rozlisovat ucty alebo strediska podla druhu cinnosti. Cinnost za zabezpecenie prostriedkov na fungovanie OZ a naplnenie ciela za ucelom ktoreho ste vznikli by mali byt pre vas hlavnymi cinnostami a nie vedlajsimi. Vedlajsimi prijmami by mali byt prave prijmy z reklamy a podnikania.
Kristina27
12.01.09,10:26
Kde účtovať, keď n.o. bude platiť FO za vykonanie účt. závierky 2008 sumu známu zo zmluvy /5000,--/? N.O. vedie PÚ, takýto náklad sa časovo rozlišuje, čiže to účtovať v roku 2008 518 /326 a po príchode DFa 326 / 321 v roku 2009 alebo tento náklad účtovať ako rezervu 518/323? Ďakujem za /po/radu.
victoria
12.01.09,17:23
Jednou zo zákonných rezerv je aj tvorba rezervy na zostavenie účtovej uzávierky, takže doporučujem cez rezervy.
Dobroslava
12.01.09,18:16
Pekný večer, prosím vie niekto poradiť?
Účtujem športový klub - neziskovku. Členovia klubu vybavili nejaké sponzorstvo vo forme finančných prostriedkov. Sponzorovi je to prakticky jedno, ako to poukáže, čo je lepšie pre športový klub z hľadiska dane z príjmov - dať tieto peniaze cez nejakú darovaciu zmluvu, alebo cez výdavkový pokladničný doklad, alebo akou formou, aby to bol nezdaniteľný príjem?
Ďakujem.
victoria
12.01.09,21:00
Pekný večer, prosím vie niekto poradiť?
Účtujem športový klub - neziskovku. Členovia klubu vybavili nejaké sponzorstvo vo forme finančných prostriedkov. Sponzorovi je to prakticky jedno, ako to poukáže, čo je lepšie pre športový klub z hľadiska dane z príjmov - dať tieto peniaze cez nejakú darovaciu zmluvu, alebo cez výdavkový pokladničný doklad, alebo akou formou, aby to bol nezdaniteľný príjem?
Ďakujem.

Urcite ako dar, financny prispevok na cinnost, teda na zakalde darovacej zmluvy. Dajte si pozor aby sponzor nepozadoval v zmluve ziadnu protihodnotu vo forme reklamy.
Dobroslava
13.01.09,20:00
Urcite ako dar, financny prispevok na cinnost, teda na zakalde darovacej zmluvy. Dajte si pozor aby sponzor nepozadoval v zmluve ziadnu protihodnotu vo forme reklamy.

"dajte si pozor, aby sponzor nepožadoval v zmluve žiadnu protihodnotu vo forme reklamy" - môžete mi vysvetliť, prečo? Nevenujem sa vôbec tejto problematike, takže neviem, čo môžme a čo nie.
A ešte jedna vec: Športový klub vybavil sponzorstvo - sponzor dodá klubu nejaké zdravotnícke pomôcky na šport súvisiace s jeho činnosťou. Vypracuje sa zmluva o propagácii a reklame uvedených pomôcok za dohodnutú úhradu. Povinnosťou "obdarovaného" však je reklama uvedených pomôcok pri všetkých aktivitách klubu /prezentácie na akciách klubu, pretekoch, atď./.
Je to takto správne? Prosím o nejaké rady.
victoria
13.01.09,20:39
To je presne ten pripad na ktory som vas upozornovala. Pokial sa sponzor rozhodne darovat organizacii financne prostriedky na podujatie alebo cinnost ma ist o sponzorsky dar a ak niekto nieco daruje nemoze za to pozadovat protihodnotu lebo potom dar prestava byt darom. Nie je dolezite ako sa zmluva nazyva ale co je jej podstatou. Darmo to budete nazyvat darovacou zmluvou ked sponzor od vas pozaduje protisluzby vo forme reklamy. Je to z jednoducheho dovodu a sice preto aby si tieto financne prostriedky mohol dat do nakladov ako naklady na reklamu. Kedze on to bude mat v nakladoch ako danovy naklad vy ako druha strana to musite mat v prijmoch ako danovy prijem a v tomto pripade konkretne nie ziadny dar ale prijem z reklamy, ktory musite zdanit.
Kristina27
17.01.09,12:33
n.o. špeciálno-pedagogická poradňa má dva zdroje príjmu, dotácia zo ŠR a vlastné zdroje, čiže tržby za poradenstvo napr. ako civičiť s detičkami s poruchami motoriky ...... Tieto tržby sa zdaňujú 19%, je to podnikateľská činnosť n.o.?
Od kedy neplatí limit oslobodenia príjmov z podnikania n.o. do 300 tis.?
Ďakujem!
Lianka
03.02.09,20:14
Mam uctovat neziskovku, nemam s tym skusenosti, poradite mi, prosim?

neziskovova organizacia, prijmy - zatial len z 2% dane a uroky na beznom ucte - vediem JU?

v r. 2008
prijem:
- 2% dane - nezdanitelny prijem
- urok - zdanitelny prijem
- dan z urokov - dan z prijmu

vydavky:
- nakup pristroja (z prijmov za 2% dane) - nakup DM
- uplatnujem odpis?
- ak ano, nedanovy naklad?

r. 2009
prijem:
- 2% dane, urok
- prijem z prenajmu stroja - zdanitelny prijem
- je to prijem z podnikania? musim viest PU? odkedy - uz v rok. 2009?
vydavok:
- odpis pristroja - danovy/nedanovy naklad?

Ako by to malo byt spravne?
Lianka
03.02.09,20:15
Od kedy neplatí limit oslobodenia príjmov z podnikania n.o. do 300 tis.? Ďakujem!

Od 1.1.2007.
kama11
04.02.09,08:53
Ahojte, aj ja sa začinam venovať vedeniu JÚ pre OZ pri MŠ a mňa by zaujímalo, že či treba robiť daňové priznanie, ak by sme na účet nášho OZ vložili peniažky, ktoré sa zarobili usporiadaním plesu, keďže píšete, že ak má OZ iné príjmy ako sú 2% z daní a členské, tak sa daňové musí podávať.
A tie 2% z daní účtujete ako PNZD-vklady,dotácie?
victoria
04.02.09,09:32
Pokial ste mali prijem z plesu urcite mate povinnost podat danove priznanie.
kama11
04.02.09,10:05
Ples organizovala rodičovská rada MŠ, nebolo to ohlásené žeby to robilo OZ Slniečko (tak sa mimochodom volá), len pani riaditeľka MŠ chce tie peniažky vložiť na účet OZ, preto som si nie istá. Lebo vlastne by sa to mohlo rozumieť aj ako dar z MŠ. Či nie? Ide mi o to, aby sa to DP nemuselo podávať.
kama11
04.02.09,19:02
Nikto mi nevie poradiť? Prosííííím.
evkap.
05.02.09,10:41
chcela by som vas poprosit o radu. uctujem rybarskemu zvazu. a oni maju prijmy z predaja povoleni. kupuju povolenky /za 1000SK/ a tie predavaju /za 1900SK/ ale nakupnu a predajnu cenu maju z vyssej organizacnej zlozky stanovene. takto im vychadza dost vysoky zisk. je to prijem oslobodeny od dane z prijmov alebo musim podat danove priznanie a zdanit prijem?
dakujem.
kama11
05.02.09,13:43
Prosím vás, príjmy OZ z projektov sú zdaňované alebo nie?
ďakujem
Lianka
05.02.09,16:16
Mam uctovat neziskovku, nemam s tym skusenosti, poradite mi, prosim?

neziskovova organizacia, prijmy - zatial len z 2% dane a uroky na beznom ucte - vediem JU?

v r. 2008
prijem:
- 2% dane - nezdanitelny prijem
- urok - zdanitelny prijem
- dan z urokov - dan z prijmu

vydavky:
- nakup pristroja (z prijmov za 2% dane) - nakup DM
- uplatnujem odpis? ak ano, nedanovy naklad?

r. 2009
prijem:
- 2% dane, urok
- prijem z prenajmu stroja - zdanitelny prijem
- je to prijem z podnikania? musim viest PU? odkedy - uz v rok. 2009?
vydavok:
- odpis pristroja - danovy/nedanovy naklad?

Ako by to malo byt spravne?
Poradi mi niekto, prosim, s vyssie uvedenym?
Je prenajom podnikatelska cinnost? Musim v r. 2009 viest PU?
Monikov
07.02.09,16:58
chcela by som vas poprosit o radu. uctujem rybarskemu zvazu. a oni maju prijmy z predaja povoleni. kupuju povolenky /za 1000SK/ a tie predavaju /za 1900SK/ ale nakupnu a predajnu cenu maju z vyssej organizacnej zlozky stanovene. takto im vychadza dost vysoky zisk. je to prijem oslobodeny od dane z prijmov alebo musim podat danove priznanie a zdanit prijem?
dakujem.
Je to príjem oslobodený od dane. Rybársky spolok z týchto príjmov udržiava rybníky, kupuje násady. Keby však mali príjmy z prenájmu nehnuteľností alebo napr. mali vo vlastníctve rybník, ktorý by prenajali podnikateľom, príjem z prejnájmu by už podliehal dani.
Lianka
08.02.09,19:12
posuvam...
Finky
18.02.09,14:39
Prosím poraďte mi. Prezvala som účtovníctvo oz. a hneď pri otvorení ÚK k 1.1.2008 som narazila na problém a to neviem kam s hrubým HV, ktorý je k 31.12. zaúčtovaný na 963 a HV za 2006 na 961.

Tento HV za 2007 bol pri DP znížený o príjem, ktorý nie je predmetom dane.

Neviem, či som uviedla všetko, ale skutočne neviem, kam s tým ziskom k 1.1.2008 (na 431?).

Vďaka.
csabakolozsi
18.02.09,18:11
Môže mi niekto pomôcť s rozdelením výdavkov na daňové a nedaňové čo sa týka bankových poplatkov?
KŠÚ Košice
19.02.09,11:44
nezisková organizácia modelárov a vedúci klubu nevie aké má viesť účtovníctvo
evina
19.02.09,11:51
nezisková organizácia modelárov a vedúci klubu nevie aké má viesť účtovníctvo
teraz platný zákon o účtovníctve 431/2002


§ 9Účtovné sústavy
1/ Účtovná jednotka je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva s výnimkou podľa odseku 2.
2/ V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať a) podnikateľ, ktorému to umožňuje osobitný predpis, 16)
b) fyzická osoba [§ 1 ods. 1 písm. a) bod 3],
c) občianske združenie, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 3 000 000 Sk,
d) cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú a ak nie sú príjemcami dotácií (grantov) zo štátneho rozpočtu,
e) pozemkové spoločenstvá, ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 3 000 000 Sk.
ego.mc
19.02.09,12:15
Mam uctovat neziskovku, nemam s tym skusenosti, poradite mi, prosim?

neziskovova organizacia, prijmy - zatial len z 2% dane a uroky na beznom ucte - vediem JU?

v r. 2008
prijem:
- 2% dane - nezdanitelny prijem
- urok - zdanitelny prijem zdanený zrážkovou daňou, takže nezdaniteľný
- dan z urokov - dan z prijmu to platí iba pre podnikateľov

vydavky:
- nakup pristroja (z prijmov za 2% dane) - nakup DM áno
- uplatnujem odpis? nie, ak sa používa na nezdanenú činnosť, daňový odpis sa neuplatňuje, iba evidenčne účtovný
- ak ano, nedanovy naklad?

r. 2009
prijem:
- 2% dane, urok
- prijem z prenajmu stroja - zdanitelny prijem áno
- je to prijem z podnikania? musim viest PU? odkedy - uz v rok. 2009? ak to prenajímate ako napr. v požičovni náradia, tak je to podnikanie a potom PÚ, ak napr. na celý rok jednej organizácii, tak nie a stačí JÚ
vydavok:
- odpis pristroja - danovy/nedanovy naklad? v tomto prípade to bude daňový náklad

Ako by to malo byt spravne?

odpoveď v texte
Lianka
07.03.09,16:13
ego.mc, dakujem velmi pekne.

Zaujima ma ma este, preco v pripade, ze prenajimam pristroj jednej organizacii, staci viest JU? (a pozicovna naradia - zrejme pravidelna cinnost - PU)

Hlavnou cinnostou n. o. je edukacna cinnost v zdravotnickej oblasti. N. o. v roku 2008 zakupila z prijatych 2% dane pristroj. Od 1/2009 tento pristroj bude prenajimat jednej sukromnej ambulancii (celorocne, zmluva na dobu nerucitu). Vedie teda JU?
majernikova
12.03.09,04:22
Ahojte,
poradí mi niekto ako mám zaúčtovať dotáciu od mesta v neziskovej organizácii. Dostali sme dotáciu od mesta na rekonštrukciu kanalizácie. Ďakujem
majernikova
12.03.09,06:26
...prosím poraďte mi niekto ako mám postupovať pri zaúčtovaní dotácie

Ďakujem
ZlaticaB
12.03.09,09:14
Ja to učtujem 221 001/ 348001
majernikova
12.03.09,09:59
Ďakujem za odpoveď. Účtuješ n.o. -čky? Potrebovala by som poradiť aj v niečom inom.
Ďakujem
Kristina27
12.03.09,10:38
My sme dostali prevádzkovú dotáciu z mesta, ja ju účtujem:
221/346
predpis 346/691, ide o príjem, ktorý je predmetom dane ale podľa § 13 oslobodený od dane, uvádza sa na r. 230 DP PO. Všetky výdavky k takejto dotácie, k takémuto príjmu sú na r. 130 DP PO a v následne v tabuľke ako výdavky vynaložené na príjmy oslobodené od dane.

takisto aj daň z KR úrokov účtuješ na výpise z účtu 591 / 221, pretože pri n.o. je vykonanou zrážkou splnená daňová povinnosť, KR úroky na 644 001 sú teda príjmom zdanením zrážkou podľa § 43 a v DP PO sa uvádzajú na r. 240.
ZlaticaB
12.03.09,10:58
No 346 sú dotácie a ostatné zučt. so ŠR, a 348 - tu sa účtuje o miestnych dotáciach poskytovaných z rozpočtu obce alebo z rozpočtu VÚC, na príspevky z mesta mi viac sedí ta 348 ale zas dotáciu z MŠ učtujem na 346
ZlaticaB
12.03.09,10:59
Áno učtuje n. o. konkrétne školu
Maureen
16.03.09,08:32
ahojte, chcem sa opýtať účtovanie grantu od inej nadácie si n.o. zaúčtuje takto: predpis315/662, prijatie: 221/315.....................nedávala som výnosový účet 691 pretože ten sa používa pri zúčtovaní dotácii so štátnym rozpočtom, a s rozpočtami územnej samosprávy, urobila som dobre?
victoria
16.03.09,10:55
ano
Ivča
16.03.09,18:30
Vie niekto poradiť aký účet sa používa pri zaúčtovaní odvodu výnosov z príjmov štátneho rozpočtu?
jarkra
23.03.09,17:56
Vie niekto poradiť aký účet sa používa pri zaúčtovaní odvodu výnosov z príjmov štátneho rozpočtu?

Mňa by tiež zaujímalo zaúčtovanie odvodu výnosov do ŠR v občianskom združení. Odviedli sme podľa zmluvy úroky z fondového účtu za rok 2008 a teraz neviem ako mám zaúčtovať jednak odvod týchto úrokov a tiež neviem, či ten odvod úrokov mám nejako účtovne zohľadniť už aj v roku 2008, v ktorom boli vlastne úroky účtované do výnosov.
victoria
23.03.09,18:40
Ja by som to mozno riesila ako ponizenie samotnej dotacie alebo obdrzaneho prispevku teda 691/325.
jarkra
23.03.09,19:33
úroky mám účtované 221/644, môže to tak ostať, alebo mám zohľadniť, že sa budú odvádzať do ŠR. A v ktorom roku zaúčtovať ten predpis 2008 (za ktorý odvádzam úroky) alebo 2009?
victoria
23.03.09,19:44
Ked tak rozmyslam tak v praxi vlastne prijimatel tie kreditne uroky v plnej vyske bez toho aby to malo nejaky vplyv na preplatenie dalsich zaloh alebo ziadosti o platbu a kedze sa jedna o uhradu v roku 2009 ale tyka sa to roku 2008 tak mozno : 644/383
jarkra
24.03.09,10:22
Ked tak rozmyslam tak v praxi vlastne prijimatel tie kreditne uroky v plnej vyske bez toho aby to malo nejaky vplyv na preplatenie dalsich zaloh alebo ziadosti o platbu a kedze sa jedna o uhradu v roku 2009 ale tyka sa to roku 2008 tak mozno : 644/383

a mohol by podľa Vás byť aj predpis 644/348 ako záväzok voči rozpočtu samosprávy - od nich sme mali dotáciu.
victoria
24.03.09,11:25
Myslim ze ano
Jenny-jana
24.03.09,13:01
ahojte, vie mi niekto poradiť ak sme N.O.-neštátne školy a školské zariadenia sme povinný tvoriť rezervu na nevyčerpanu dovolenku (a v akej výmere na cely rok 8 týž.alebo 20 dni?) a socialyn fond? ĎAKUJEM
skola
25.03.09,10:02
Ak dobre viem, rezervu tvoríš len na nevyčerpanú dovolenku +odvody v roku 2008 552/383 t.j. čo zamestnanci nevyčerpali a preniesli do roku 2009 a v roku 2009 rozpustíš 323/652 mesačne podľa čerpania dovoleniek.
Leila
25.03.09,12:41
Prosim vas o radu. OZ - materske centrum
1. vydavok za uctovne skolenie, na ktorom bola jedna z cleniek, ktora robi UZ a DP bude patrit do nakladov zdanovanej alebo nezdanovanej cinnosti?
2. clenske v Unii MC na ktory ucet? zatial mam na 538 ale moc sa mi to nepaci.

Dakujem vopred velmi pekne.
victoria
25.03.09,18:42
Poplatok za skolenie nedanovy naklad a clenske na 562
Leila
25.03.09,19:14
Vrela vdaka v tomto hektickom obdobi, zasa som sa nieco naucila, robim neziskovky prvykrat, podnikatelov 12 rokov a zda sa mi to velmi komplikovane.
Nedanovy naklad znamena nezdanovana cinnost, vsak?
robin1
02.04.09,05:23
Začínam účtovať n.o. - a chcem poprosiť skúsenejšie kočky (aj mužov): Táto n.o.prijíma dotácie z rozpočtu obecného úradu a má aj podnikateľskú činnosť. Má 2 účty - 1. na podnikateľskú činnosť, 2. na nezdaňovanú-hlavnú činnosť. Urobila som si dve strediská - zdaňovaná a nezdaňovaná činnosť. A teraz neviem, či si mám urobiť dve analytiky na napr. bankové poplatky, alebo stačí jedna a rozúčtovať to na strediská. Ako to máte nastavené vy? Vopred moc ďakujem.
robin1
02.04.09,05:27
:-)
robin1
03.04.09,06:56
Začínam účtovať n.o. - a chcem poprosiť skúsenejšie kočky (aj mužov): Táto n.o.prijíma dotácie z rozpočtu obecného úradu a má aj podnikateľskú činnosť. Má 2 účty - 1. na podnikateľskú činnosť, 2. na nezdaňovanú-hlavnú činnosť. Urobila som si dve strediská - zdaňovaná a nezdaňovaná činnosť. A teraz neviem, či si mám urobiť dve analytiky na napr. bankové poplatky, alebo stačí jedna a rozúčtovať to na strediská. Ako to máte nastavené vy? Vopred moc ďakujem.

.... posúvam
Dobroslava
03.04.09,09:57
Pekný deň, prosím nevie mi tu niekto vložiť vzor krátkej správy o hospodárení neziskovky - občianskeho združenia, vedie JÚ, zaoberá sa športovou činnosťou. Hľadal som vo výročných správach, ale nemôžem nič nájsť, čo by trošku sedelo na tento prípad. Ďakujem.
robin1
06.04.09,08:28
Ahojte kolegovia, prosím podeľte sa so mnou s vašimi skúsenosťami - začínam účtovať n.o. - má aj podnikateľskú činnosť. Akým spôsobom účtujete náklady a výnosy pre hlavnú a podnikat.činnosť - podľa stredísk, alebo aj podľa analyt.evidencie? Budem robiť aj výročnú správu, správy o hospodárení a rada by som to mala už v softe nastavené na jednoduché ekonomické výstupy.
jarkra
06.04.09,20:40
My sme dostali prevádzkovú dotáciu z mesta, ja ju účtujem:
221/346
predpis 346/691, ide o príjem, ktorý je predmetom dane ale podľa § 13 oslobodený od dane, uvádza sa na r. 230 DP PO. Všetky výdavky k takejto dotácie, k takémuto príjmu sú na r. 130 DP PO a v následne v tabuľke ako výdavky vynaložené na príjmy oslobodené od dane.



Kedy účtujete o predpise prevádzkovej dotácie. Keď dostanete avízo o dotácii, keď príde dotácia na účet alebo až keď ste vyčerpali prostriedky z dotácie?
global
07.04.09,18:16
Viete mi poradiť niekto, ako začať pri založení neziskovky? Zameranej na vzdelávanie? BTW, zrejme tam budú aj nejaké príjmy - za učebné texty, pomôcky a pod., vložné (na úhradu lektorov, prenájmy a pod.). Treba na živnostenskom úrade založiť živnosť? a kto - organizácia, alebo fyzická osoba - štatutár ?
ďakujem za odpoveď, aj za námet, alebo link na poradenskú, daňovú, alebo účtovnícku spol., alebo niekoho, kto by nám v tom mohol poratiť.
Kristina27
08.04.09,06:48
Kedy účtujete o predpise prevádzkovej dotácie. Keď dostanete avízo o dotácii, keď príde dotácia na účet alebo až keď ste vyčerpali prostriedky z dotácie?
Počas roka účtujem dotáciu, keď sa pripíšu prostriedky na BÚ 221/346 a na konci roka interným dokladom 346/691 predpis na základe prípisov od mesta, pretože dotácia sa nám počas roka mení.
Kristina27
08.04.09,06:51
Ahojte kolegovia, prosím podeľte sa so mnou s vašimi skúsenosťami - začínam účtovať n.o. - má aj podnikateľskú činnosť. Akým spôsobom účtujete náklady a výnosy pre hlavnú a podnikat.činnosť - podľa stredísk, alebo aj podľa analyt.evidencie? Budem robiť aj výročnú správu, správy o hospodárení a rada by som to mala už v softe nastavené na jednoduché ekonomické výstupy.

N a V n.o. delím na hlavnú, nezdaňovanú a zdaňovanú, podnikateľskú činnosť analytickými účtami a ak sa dá zvoliť, aj strediskovo.
victoria
08.04.09,14:51
Viete mi poradiť niekto, ako začať pri založení neziskovky? Zameranej na vzdelávanie? BTW, zrejme tam budú aj nejaké príjmy - za učebné texty, pomôcky a pod., vložné (na úhradu lektorov, prenájmy a pod.). Treba na živnostenskom úrade založiť živnosť? a kto - organizácia, alebo fyzická osoba - štatutár ?
ďakujem za odpoveď, aj za námet, alebo link na poradenskú, daňovú, alebo účtovnícku spol., alebo niekoho, kto by nám v tom mohol poratiť.

Vsetko zalezi od toho co ma ako hlavny ciel a cinnosti za jeho dosiahnutim napisane predmetna organizacia v zriadovacej listine alebo stanovach. Od toho sa bude odvijat co patri medzi prijmy z hlavnej cinnosti a prijmy zdanovane. Ak planujete opakovane vykonavat cinnost za ucelom dosiahnutia zisku ktora nie je v stanovach tak sa treba zamysliet nad vybavenim zivnostenskeho listu.
andyt
16.04.09,10:09
mimotemy prepáčte, že odbočím trocha mimo témy,ale chystá sa najbližšiu dobu školenie N.O, alebo združení ?


Ďakujem veľmi pekne a ospravedlňujem sa vopred, že som s takouto otazkov vstúpila............

Krásny deň prajem..
robin1
16.04.09,12:48
mimotemy prepáčte, že odbočím trocha mimo témy,ale chystá sa najbližšiu dobu školenie N.O, alebo združení ?


Ďakujem veľmi pekne a ospravedlňujem sa vopred, že som s takouto otazkov vstúpila............

Krásny deň prajem..

.... pripájam sa k tejto otázke.
andre.a
18.04.09,17:08
Proooosim o radu
Dostala som "ponuku"na uctovanie no. Robim sice JU pre SZCO ale pre neziskove organizacie som doteraz nerobila a vlastne ani neviem ako sa uctuje. Vie mi niekto poradit ako uctovat? Ide o NO s ICO bez podnikania.
Neviem ci to zobrat :(
DAKUJEM velmi krasne
mekelek
18.04.09,17:32
Teraz som videla na www.polica.sk knihu o účtovaní neziskových organizácií za prijateľnú cenu. Ak sa rozhodneš to zobrať, kniha ti určite pomôže.
Wanda9
19.04.09,12:40
Ahoj, ja som robila NO teraz 1.x a veľmi mi pomohla kniha od V. Laszovej Nové účtovníctvo NO v praxi
robin1
20.04.09,07:11
N.O. dostala darom veľké množstvo skladových zásob. Nevedia v akej hodnote, v sklade je to nahodené v cene 0,-. Tieto skladové zásoby predávajú a samozrejme z toho vychádza zisk. Moc sa mi to nezdá, myslím si, že by to malo byť nahodené v nejakej /reprodukčnej/ obstarávacej sume, zmluva neexistuje žiadna. Poradíte mi ako sa s tým vysporiadať?
Vopred všetkým ďakujem
global
23.04.09,12:06
Ak neziskovka má v štatúte aj podnikateľskú činnosť, napr. organizácia a realizácia odborných kurzov, poskytovanie poradenstva a couching, ako treba postupovať pri registrácii ? To treba ísť na živnostenský úrad a požiadať o registráciu živnosti - napr. organizácia školení - na neziskovku ? Alebo sa niekto musí zaregistrovať ako SZČO ? ďakujem za odpoveď. Zakladal som sro-očky a som fungoval ako SZČO - tam to bolo všetko jasné...
Prípadne môžem poprosiť zoznam odporúčaných návodov, textov, prípadne kontakt na (daňového, či účtovného) poradcu, ktorý má skúsenosti s neziskovkami ? Vďaka.
Wanda9
25.04.09,06:32
N.O. dostala darom veľké množstvo skladových zásob. Nevedia v akej hodnote, v sklade je to nahodené v cene 0,-. Tieto skladové zásoby predávajú a samozrejme z toho vychádza zisk. Moc sa mi to nezdá, myslím si, že by to malo byť nahodené v nejakej /reprodukčnej/ obstarávacej sume, zmluva neexistuje žiadna. Poradíte mi ako sa s tým vysporiadať?
Vopred všetkým ďakujem

Ahojte, mám podobný problém.
NO, ktorá podporuje vydávanie kníh, získava od autorov niekoľko výtlačkov zadarmo. Tie neeviduje v účtovníctve vôbec. Ale na rôznych podujatiach knihy predáva a vlastne podľa účtovníctva predáva, čo vôbec nemá. Audítor upozornil, že treba vykonať nápravu cez materiál alebo nepeňažné dary. Len neviem zatiaľ nájsť ten správny postup v podvojnom účtovníctve.
Ako to riešite vy? Ďakujem za nápady :)
hanelie
25.04.09,07:33
k neziskovka má v štatúte aj podnikateľskú činnosť, napr. organizácia a realizácia odborných kurzov, poskytovanie poradenstva a couching, ako treba postupovať pri registrácii ? To treba ísť na živnostenský úrad a požiadať o registráciu živnosti - napr. organizácia školení - na neziskovku ? Alebo sa niekto musí zaregistrovať ako SZČO ?
občianske združenie požiada živnostenský úrad o vydanie živnostenského listu - ak začne oz podnikať súvisia s tým všetky povinnosti týkajúce sa právnickej osoby / PÚ, daň z prijmu, registrácia na dph po prekročení limitu ap.
samozrejmosťou je, že zisk z podnikania musí súvisieť a byť použitý na prvotný účel založenia oz -
Maureen
29.04.09,04:19
Ahojte, mám podobný problém.
NO, ktorá podporuje vydávanie kníh, získava od autorov niekoľko výtlačkov zadarmo. Tie neeviduje v účtovníctve vôbec. Ale na rôznych podujatiach knihy predáva a vlastne podľa účtovníctva predáva, čo vôbec nemá. Audítor upozornil, že treba vykonať nápravu cez materiál alebo nepeňažné dary. Len neviem zatiaľ nájsť ten správny postup v podvojnom účtovníctve.
Ako to riešite vy? Ďakujem za nápady :)
No ja si myslím, že ak účtujete zásoby spôsobom A tak potom 112/646, ak sposobom B dar - materiál sa účtuje priamo do spotreby 501/646
ale vy tie knihy predávate ďalej, tak podľa mňa to nie je účtovanie materiálu ale tovaru, a ja by som to robila takto:
bezodplatne nadobudnutý tovar: 132/646
ak tie knihy dostali darom a predávajú ich, tak je potrebné podľa mňa zaúčtovať výnos, a ten by som robila cez 211/604 ak v hotovosti, ak na faktúru 311/604 a samozrajme vyúčtovanie obstáravacej ceny504/132
neviem či k tým knihám máte darovaciu listinu, kde je vyčíslená hodnota tých kníh, aby ste si to vedeli zaúčtovať, prípadne treba požiadať darcu, aby vám tú hodnotu upresnil, veď on si dar účtuje aj na jeho strane:-)
Wanda9
29.04.09,06:03
No ja si myslím, že ak účtujete zásoby spôsobom A tak potom 112/646, ak sposobom B dar - materiál sa účtuje priamo do spotreby 501/646
ale vy tie knihy predávate ďalej, tak podľa mňa to nie je účtovanie materiálu ale tovaru, a ja by som to robila takto:
bezodplatne nadobudnutý tovar: 132/646
ak tie knihy dostali darom a predávajú ich, tak je potrebné podľa mňa zaúčtovať výnos, a ten by som robila cez 211/604 ak v hotovosti, ak na faktúru 311/604 a samozrajme vyúčtovanie obstáravacej ceny504/132
neviem či k tým knihám máte darovaciu listinu, kde je vyčíslená hodnota tých kníh, aby ste si to vedeli zaúčtovať, prípadne treba požiadať darcu, aby vám tú hodnotu upresnil, veď on si dar účtuje aj na jeho strane:-)

Moc ďakujem:),
uvažovala som podobne a aj Laszovej kniha nám dáva za pravdu. Ale keď si to takto pekne prečítam, zdá sa mi to úplne zrozumiteľné. Miatlo ma len, že audítor hovoril o materiáli.
Už len zostáva problém s ocenením daru, ale požiadala som, aby darcovia v budúcnosti napísali aspoň oznámenie o hodnote kníh, nech sa je o čo oprieť, keďže nie sú zmluvy. Ale čo s knihami, ktoré už NO má? Samozrejme bez hodnoty a nezaúčtované a určite sa nejaké z nich podarí predať. Mám ich niekde v účtovníctve viesť a v akej sume:confused:?
monchi
04.05.09,09:03
Žiaľ na uctoch 504 a 604 možeš účtovať v prípade že máš živnostenský list, skus skutocne radsej material 501, a predaj materialu na 654.
Odporučam i novsiu knihu od Marcely Dobešovej Praktická príručka
Dobroslava
04.05.09,16:41
Prosím vie niekto prilepiť vzor výročnej správy, alebo správa revíznej komisie nezisková organizácia - športový klub, JÚ. Stále hľadám a nič také som zatiaľ nenašiel. Ďakujem.
Wanda9
05.05.09,05:45
Žiaľ na uctoch 504 a 604 možeš účtovať v prípade že máš živnostenský list (Prečo, je to niekde presnejšie stanovené? Tie knihy sa mi viac páčia ako tovar :o ), skus skutocne radsej material 501, a predaj materialu na 654.
Odporučam i novsiu knihu od Marcely Dobešovej Praktická príručka Vyskúšam ju nájsť.
Maureen
06.05.09,10:21
Kniha p. Dobešovej je z r. 2003 a od vtedy nebola aktualizovaná, kniha p. Laszovej, NOvé účtovníctvo nez. organi. bola vydaná v r. 2008, takže si myslím, že môžeš postupovať podľa nej, nakoľko účtovanie v n.o., sa v r. 2008 podstatne zmenilo
liduska
11.05.09,02:35
Žiaľ na uctoch 504 a 604 možeš účtovať v prípade že máš živnostenský list, skus skutocne radsej material 501, a predaj materialu na 654.
Odporučam i novsiu knihu od Marcely Dobešovej Praktická príručka
Čím máš podložené tvrdenie že na týchto účtoch sa môže účtovať len v v prípade že máš živnostenský list?
monchi
14.05.09,07:03
Ahoj Liduška, toto mam od p.Dobešovej (venuje sa uctovnictvu tretieho sektora dlhe roky) a dava mi to logiku, ak nakupim tovar a dalej ho predavam, tak uz to ma atributy zivnosti. Podnikatel by sa tym nezaoberal ten by si rovno zriadil zivnost no v neziskovkach sa vzdy hladaju cesticky, tak tu ak je to obcas tak radsej material, ak je to pravidelne tak uz neviem ako sa da vyhovorit zo zivnosti. i oslobodenie vlastnej cinnosti v zakone DzP hovori v §13ods1a ze ano oslobodene okrem cinnosti ktore su podnikanim,
zaroven nevidim problem ak si neziskovka urobi zivnost, len potom uctovanie je lepsie ked si osobitne sleduje vsetko co suvisi so zivnostou
nech sa ti dari
m
liduska
18.05.09,04:37
Ahoj Liduška, toto mam od p.Dobešovej (venuje sa uctovnictvu tretieho sektora dlhe roky) a dava mi to logiku, ak nakupim tovar a dalej ho predavam, tak uz to ma atributy zivnosti. Podnikatel by sa tym nezaoberal ten by si rovno zriadil zivnost no v neziskovkach sa vzdy hladaju cesticky, tak tu ak je to obcas tak radsej material, ak je to pravidelne tak uz neviem ako sa da vyhovorit zo zivnosti. i oslobodenie vlastnej cinnosti v zakone DzP hovori v §13ods1a ze ano oslobodene okrem cinnosti ktore su podnikanim,
zaroven nevidim problem ak si neziskovka urobi zivnost, len potom uctovanie je lepsie ked si osobitne sleduje vsetko co suvisi so zivnostou
nech sa ti dari
m
Z toho mi potom ale vychádza, že ŽL je potrebný na všetky činnosti ktoré neziskovka zdaňuje hoci činnosť súvisí s činnosťou uvedenou v stanovách.
monchi
18.05.09,06:58
A predsa si myslim, ze na vsetky činnosti neziskovka nepotrebuje ZL. Na jednej strane zakon DzP v §13ods1a oslobodene ale vymedzuje... a zaroven je definovane co je podnikanie: sustavna cinnost vykonavana samostantne podnikatelom vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost za účelom dosiahnutia zisku. Nie zo vsetkych cinnosti je neziskovka ziskova, mnohe vykonava i s podporou dotacii a grantov... no je to večná dilema ani danovaci v tom nemaju jasno, ti su pravda radsej, ked sa vsetko zdanuje. Je to narocne, no treba si najst vlastnu cestu ako si obhajit činnosť neziskovky, pripadne sa poradit s danovym poradcom no takym co sa rozumie i tretiemu sektoru, vela zdaru.
Zuziana
28.05.09,15:31
Začínam účtovať občianske združenie bez podnikateľskej činnosti. Prečítala som celú tému o softe sa tu bavilo nikedy pred 2 rokmi. Nemáte tip na šikovný, finančne nenáročný software pre JÚ n.o.?
victoria
29.05.09,14:39
Neziskovka sa da robit aj v ALFE ked si upravis nazvy jednotlivych druhov vydavkov a prijmov podla svojich potrieb.
Zuziana
30.05.09,09:23
Už som to tak urobila:)
Dobroslava
01.06.09,07:58
Pekný deň, prosím, nevie niekto poradiť, ako zostaviť výročnú správu neziskovky - občianske združenie zaoberajúce sa športovou činnosťou. Prosím nejaké záchytné body. Všade som hľadal, ale nikde nenašiel.
Dobroslava
23.06.09,07:42
Pekný deň, prosím, nevie niekto poradiť, ako zostaviť výročnú správu neziskovky - občianske združenie zaoberajúce sa športovou činnosťou. Prosím nejaké záchytné body. Všade som hľadal, ale nikde nenašiel.
Prosím nevie niekto poradiť???
hanelie
23.06.09,08:09
arlan
26.06.09,13:05
Dobrý deň, účtujem športový klub jednoduché účtovníctvo. Prosila by som o radu ako zaúčtovať nákup športového oblečenia s logom klubu pre pretekárov. Je to daňový výdavok? Ďakujem vopred za Vaše odpovede
arlan
29.06.09,10:15
Prosím niekoho kto má s účtovníctvom N.O. skúsenosti o radu vopred ďakujem
janeb
29.06.09,10:30
Z čoho ste ten náklad zaplatili? Z akého zdroja príjmu daňového alebo nedaňového?
arlan
29.06.09,20:41
konkrétne je to z nedanových príjmov - z daru, ale klub má aj príjmy z reklamy
arlan
29.06.09,20:46
skôr som myslela na to či nemôžem použiť tento výdavok ako daňový náklad keďže je tam prezentácia nášho loga výdavok do 500 Sk/ks
Sany
07.10.09,07:44
zdravím všetkých...potrebovala by som poradiť...ak by sa prevádzkovateľ internetového shopu rozhodol dať z každej predanej veci napr. 1,-€ nejakej nadácii...výnos musí zaúčtovať celý a to 1€ by bol jeho nedaňový náklad ako dar?...alebo by priamo účtoval o nejakom záväzku voči nadácii (na základe nejakej zmluvy) a odvádzal by tento príspevok v nejakých intervaloch nadácii...v tom prípade by boli darcami kupujúci...pre nadáciu by boli oba príjmy nedaňové...
Sany
08.10.09,10:11
nikto sa nevyjadrí?...
victoria
08.10.09,12:33
Vynos z predaja urcite zauctovat cely, urcita ciastka z tohto vynosu darovana nadacii by mohla byt na zaklade darovacej zmluvy, ale urcite by som vymedzila nejakym sposobom ze prevod daru sa uskutocni napriklad raz za mesiac po zrekapitulovani predaja a o zavazku voci nadacii by som uctovala az keby som vedela konkretnu vysku zavazku. napriklad:
v mesiaci 10/2009 predam cez e-shop 100 ks tovaru - to znamena ze nadacii by som na zaklade darovacej zmluvy mala poukazat 100 EUR.
ID 543/325
BV 325/221 uhrada zavazku
nie je mozne dopredu uctovat o zmluve a zavazku voci nadacii ked neviete povedat dopredu kolko tovaru predate.
Pre podnikatelsky subjekt je dar nedanovy naklad, pre nadaciu dar nie je predmetom dane.
Sany
09.10.09,10:31
nie je mozne dopredu uctovat o zmluve a zavazku voci nadacii ked neviete povedat dopredu kolko tovaru predate.
Pre podnikatelsky subjekt je dar nedanovy naklad, pre nadaciu dar nie je predmetom dane.
ďakujem...áno, ja som nemyslela dopredu účtovať o záväzku, až pri predaji...napr. vec stojí 99,€ - 83,19 by sa zaúčtovalo 211/604, DPH 15,81 211/343....a to 1,-€ (keďže dopredu viem, že uvediem cenu 100,-€ s upozornením, že kúpou toho výrobku kupujúci prispeje sumou 1,- € nadácii) by sa priamo účtovalo 211/325.... ja viem, znie to možno divoko, ale by som to poňala skôr ako že predajca je nejaký sprostredkovateľ (výberca) príspevkov nadácii....hlúposť?