helenka11
22.01.07,16:20
Čo všetko načíta účet 964? Mne vyšlo hrozné nepochopiteľné číslo.
Vôbec nie účet záväzkov a cudzich platieb - tie mám v tisícoch.
Ale v milonoch. Keď som si vtlyčila saldo účtu 964 obsahoval len:
strana Aktív" účty 400 /aj 470 odpisy/ a strana Pasív účty 211 a 234.
Čo som zle učtovala? Už podľa tohoto sa tam niečo nabaľuje, ale čo?
bef
22.01.07,20:56
Nemusíš to mať zle. Tie veľké čísla nech Ťa nemýlia, tie tam musia byť. Skús si to skontrolovať podľa zostatkov.

964 – Saldo výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárstva
Konečné stavy účtov 211, 213 a 214, konečné stavy účtov 233 a konečné stavy účtov účtovej triedy 4 sa účtujú podľa charakteru zostatku na ťarchu alebo v prospech účtu 964 – Saldo výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárstva.

1/ Konečný stav účtu 213 – Transfery 964/213
2/ Konečný stav účtu 214 – Limity rozpočtových výdavkov 964/214
3/ Konečný stav účtov účtovej triedy 4 – Náklady RO 964/4XX
4/ Konečný stav účtu 211 – Financovanie výdavkov RO 211/964
5/ Konečný stav účtu 233 – Výd.rozpočtový účet kap.výdavkov 233/964
6/ Konečný stav účtu 234 – Výdavky rozpočtový účet 234/964
7/ Konečný stav účtu 964 – Saldo výd.a nákladov rozpočtového hospodárenia

Aktívny 962/964
Pasívny 964/962
Pekný deň :)
Vanka
23.01.07,05:43
Tento účet sa dá veľmi ľahko inventarizovať, mali by na ňom byť všetky zostatky účtov, ktoré sa v priebehu roka laicky povedané neúčtujú na 4xx, ja tam mám napr. 951, 112, 263, 314, 321, presne s tými znamienkami ako majú.
ringlodka
23.01.07,05:58
Ahojte,vie mi niekto takto vyšpecifikovať aj účet 965?
Naše ZŠ, resp. RO zriadené obcou zle predpisovali zostatok na výdavkovom účte a majú to tam narastajúcim spôsobom. Nedá sa to v januári preúčtovať na správne údaje napr. cez 961? aby si nenarušili súvahu? Obávam sa prechodu na akruálne účtovníctvo....prevod zostatkov.
Ďakujem
Vanka
23.01.07,10:23
Školy by účty 964 a 965 nemali mať podľa môjho názoru, a u obce na účte 965 by mali byť zostatky účtov 315 a 318 (teda predpísané, ale nezaplatené pohľadávky).
Vanka
24.01.07,16:21
Veľmi prosím o pomoc, neviete ako postupovať pri účte 964. Napr. v roku 2006 sme splácali úver a splátka úveru (istina) sa má správne účtovať 951RK/231. Keď sa však tieto účty uzavrú, 964 sa zvýši o sumu týchto splátok. Úver na strane príjmovej je krytý vybratým nájomným, teda bežnými príjmami. Nebol by to problém, keby sa tento účet v roku 2007 s niečím vysporiadal, ale vôbec neviem s čím.
Ak viete (Kvet alebo aj niekto iný) alebo s tým máte skúsenosti, prosím odpíšte, súrne.
kvet
25.01.07,05:12
Veľmi prosím o pomoc, neviete ako postupovať pri účte 964. Napr. v roku 2006 sme splácali úver a splátka úveru (istina) sa má správne účtovať 951RK/231. Keď sa však tieto účty uzavrú, 964 sa zvýši o sumu týchto splátok. Úver na strane príjmovej je krytý vybratým nájomným, teda bežnými príjmami. Nebol by to problém, keby sa tento účet v roku 2007 s niečím vysporiadal, ale vôbec neviem s čím.
Ak viete (Kvet alebo aj niekto iný) alebo s tým máte skúsenosti, prosím odpíšte, súrne.

Ahoj,
keďže splátka istiny bankového úveru je finančná operácia, správne si zaúčtovala MD 951+RK / D 231 a zároveň zaúčtovanie prefinancovania zdrojov dlhodobého majetku vo výške splatenej istiny MD 211 / D 901. Z uvedeného vyplýva, že splátka istiny ovplyvní konečný zostatok účtu 964. V roku 2006 nie je potrebné už nič iné účtovať. Keďže splátka istiny bola krytá prebytkom bežného rozpočtu v novom roku, t.j. po 1.1.2007 pri schvaľovaní záverečného účtu OZ schváli použitie prebytku bežného rozpočtu na krytie splátok finančných operácií z roku 2006 a účtovanie bude MD 933 / D 211. Tým pri uzavertí účtu 211 k 31.12.2007 na účet 964 sa tento účet vysporiada. V prípade, ak na účte 933 po takomto vysporiadaní zostane ešte prebytok, ten sa rozdelí do peňažných fondov obcí.
kvet
25.01.07,05:15
Školy by účty 964 a 965 nemali mať podľa môjho názoru, a u obce na účte 965 by mali byť zostatky účtov 315 a 318 (teda predpísané, ale nezaplatené pohľadávky).

Nesúhlasím, aj v RO - školách môžu mať účty 964 a 965 konečné zostatky. V prípade, ak RO predpísala pohľadávky (napr. nájomné) a tieto neboli k 31.12. uhradené, bude mať aj účet 965 konečný zostatok, ktorý sa bude rovnať konečnému zostatku účtu 315.
A tiež aj konečný stav účtu 964 ovyplvní stav nespotrebovaných zásob, cenín, neuhradené záväzky (napr. dodávateľské faktúry) a tiež aj zaúčtované nevyfakturované dodávky k 31.12.
kvet
25.01.07,05:19
Ahojte,vie mi niekto takto vyšpecifikovať aj účet 965?
Naše ZŠ, resp. RO zriadené obcou zle predpisovali zostatok na výdavkovom účte a majú to tam narastajúcim spôsobom. Nedá sa to v januári preúčtovať na správne údaje napr. cez 961? aby si nenarušili súvahu? Obávam sa prechodu na akruálne účtovníctvo....prevod zostatkov.
Ďakujem

Súhlasím, práve s prechodom na akruálne účtovníctvo je potrebné dať si do poriadku konečné zostatky na účtoch 964 a 965.
Tak ako tu bolo už písané, na účet 965 sa prevádzajú konečné stavy účtov 215, 219. Z toho vyplýva, že ide o príjmový okruh a chybu treba hľadať tam. Vo všeobecnosti platí, že konečnému zostatku účtu 965 sa má rovnať konečný zostatok na účet 315 (ale môže to byť aj + konečnému zostatku účtu 335, ak boli v prebehu roka predpisované pohľadávky voči zamestnancom ako rozpočtový príjem qa pod.).
Kathrine27
06.02.07,12:12
Súhlasím, práve s prechodom na akruálne účtovníctvo je potrebné dať si do poriadku konečné zostatky na účtoch 964 a 965.
Tak ako tu bolo už písané, na účet 965 sa prevádzajú konečné stavy účtov 215, 219. Z toho vyplýva, že ide o príjmový okruh a chybu treba hľadať tam. Vo všeobecnosti platí, že konečnému zostatku účtu 965 sa má rovnať konečný zostatok na účet 315 (ale môže to byť aj + konečnému zostatku účtu 335, ak boli v prebehu roka predpisované pohľadávky voči zamestnancom ako rozpočtový príjem qa pod.).

Mohol by nám niekto pomôcť pri vysporiadaní účtov 964 a 965?
ťaháme nesprávne zostatky z minulých rokov a chceli by sme dať
do poriadku pred zavedením akruálneho účtovnícktva.
Je to problém mnohých účtovníčok na obecných úradoch.
Keby niekto vedel konkrétne účtovné zápisy uviesť na opravu chyby,tak by nám veľmi pomohol.
Zostatky účtov 315, 318, 321 sú správne!
začiatočné zostatky účtov 965,964 nesúhlasia s účtami z.s. 315,318 k 1.1.2006
Za pomoc ďakujeme.
medved
07.02.07,15:32
Tiež mám podobný problém. Z minulých období sa mi zle ťahá zostatok na účte 321. Poradí mi niekto ako to napraviť, aby to nenarušilo súvahu ?
Lyda
08.02.07,06:02
Prosim o radu zauctovat vysledok hospodarenia v januari 2007
- este neocisteny o napr. nedocerpane prostriedky zo skoly z roku 2006 (100 tis.), ktory je na ucte 933 ako rozdiel uctov 217 mínus 218 (1 mil.)
- uz ocisteny o nedocerpano prostriedky zo skoly z roku 2006 (900 tis.)
Lyda
08.02.07,06:03
Prosim o radu zauctovat vysledok hospodarenia v januari 2007
- este neocisteny o napr. nedocerpane prostriedky zo skoly z roku 2006 (100 tis.), ktory je na ucte 933 ako rozdiel uctov 217 mínus 218 (1 mil.)
- uz ocisteny o nedocerpano prostriedky zo skoly z roku 2006 (900 tis.)
Dakujem
anita80
08.02.07,06:06
a vieš, čo na tej 321 máš?
medved
08.02.07,06:44
V minulom období bola omylom zaúčtovaná dodávateľská faktúra 2x na strane Dal a úhrada fa bola zaúčtovaná iba 1x na strane MD.
anita80
08.02.07,07:04
a nedá sa ti to jednoducho vystornovať opačným zápisom? ty si mal teda 2x 420/321 a jeden raz 321/232 ? rozumiem dobre?
medved
08.02.07,07:13
Rozumela si dobre, ale keď dám mínusový zápis, tak v tomto účt. období mi ovplyvní náklady na účte 410, a to nechcem.
Nedá sa to iným spôsobom, aby som nenarušila 410 ?
anita80
08.02.07,08:15
noo podľa mňa ani inú možnosť nemáš, alebo to oprav cez 232, ale to ti zase nebude sedieť výdavkový okruh na zriadovateľa
alebo jednoducho si daj k tomu interný doklad, že to bolo nesprávne zaúčtované a preto ti to pohlo 410..alebo ale to som si neni istá,skúste jej ešte niekto poradiť... či by to nemohlo ist cez 211 ale radšej si to over
v každom prípade sa ti toaj tak niekde odzrkadlí....
ALE SKÚSTE JEJ PORADIŤ AJ VY OSTATNÍ
medved
08.02.07,08:34
ďakujem Ti Anita za odpoveď. Som Ti vďačná, že si sa mi venovala svoj čas.
anita80
08.02.07,09:16
Čo všetko načíta účet 964? Mne vyšlo hrozné nepochopiteľné číslo.
Vôbec nie účet záväzkov a cudzich platieb - tie mám v tisícoch.
Ale v milonoch. Keď som si vtlyčila saldo účtu 964 obsahoval len:
strana Aktív" účty 400 /aj 470 odpisy/ a strana Pasív účty 211 a 234.
Čo som zle učtovala? Už podľa tohoto sa tam niečo nabaľuje, ale čo?

na účet 964 sa prevádzajú zostatky účtov 211,214,233,234takisto ako aj stavy účtov triedy 4. nezabudni na to, že 211 u RO sú účtované bežné a kapitálové výdavky: to znamená, že si mohla , dať ešte raz zaúčtovať automaticky 211- teda ak si účtovala v priebehu roka kapitálové výdavky- zdojnásobilo ti automatické zaúčtovanie na konci roka sumu211, čo sa ti v ročnej preklopilo na 964. ináč neviem že čo by to mohlo byť. skontroluj si aj majtekový okruh v súvahe..
helenka11
08.02.07,10:23
Ďakujem Anita80,že si mi venovala čas,
Uzávierku som odovzdala, súvaha sedí, len účet 964 ma stále máta.
Neviem ho zinventarizovať, pretože si neviem rozložiť sumy z ktorých sa skladá a prečo.Teraz prechádzam účtom 211 od začiatku roka a s ním súvisiace učt.okruhy.
Mohlo sa stať, že sa mi zlé zaučtovanie nabaľuje z predošlých rokov?

Pekný deň!
anita80
08.02.07,12:57
áno aj to môže byť...a pozri sa, ako si zuctovavala na konci roka 232. myslim prepis odvodu konecneho zostatku na 232.vacsinou sa tam nabali to , ked mas na 232 zostatok apotom ti povedia ze tam musis mat nulu ajv drobonom nie len v tisicoch.vtedy sa ten zostatok preklapa aj na 964 a ak to v januari neopravis, tak v decembri sa tam pribali aj novy zostatok
Vanka
08.02.07,13:46
Kvet, ale aj ostatní, veľmi pekne vám prosím, napr. prevody z fondov sa účtovali v roku 2006 - 231/262 a 262/243, pričom sa nerovná 917 a 243, ovplyvnilo to aj účet 964 a výsledok hospodárenia, stačí ak sa v roku 2007 zaúčtuje 917 a 933, neviem tak rýchlo uvedomiť, či sa vyrovná potom aj účet 964 na konci roku 2007.
Vanka
13.02.07,09:36
Kvet prosím ťa nevieš poradiť. Možno som to zle zaúčtovala, ak máš podobný prípad aspoň mi napíš ako to mala byť. Máta ma teraz tá 964 hlavne z toho dôvodu, že doteraz mi sedela.
kvet
13.02.07,11:06
Vanka, je to v poriadku, že sa nerovná účet 242 s účtom 917 a tiež, že je ovplyvnený aj účet 964. Aby som Ti mohol adresnejšie odpovedať, musíš mi popísať konkrétny účtovný prípad.
Zatiaľ sa maj.
Vanka
13.02.07,11:22
V roku 2006 sme realizovali prevod z fondov (príjmová finančná operácia) a účtovala som to 231 454/242, spôsobilo mi to však to, že mi to zostalo na účte 964. V roku 2007 zaúčtujem 917/933 a vyrovná sa mi výsledok hospodárenia, ale neviem, či sa vyrovná účet 964. Pôvodne som to v roku 2006 mala účtované 235 454/215 a 231/217 a vo fonde 917/242, lenže potom som to odúčtovala. My sme v minulom roku mali z príjmových finačných operácií len prevody z fondov, nič iné. Neviem si s tým radi, tak isto neviem aký by mal byť návrh na uznesenie.
kvet
13.02.07,12:12
Prevody z peňažných fondov na ZBÚ sú zaúčtované správne. Samotné účtovanie prevodu však neovplyvňuje účet 964. Potrebujem ešte informáciu, na čo boli použité prostriedky z peňažných fondov. Boli použité na splácanie istín bankových úverov ???
Vanka
13.02.07,12:19
Prevody z fondov boli použité na rekonštrukciu verejného osvetlenia a účtovali sa 042/321, 218/231, 321/234+RK, 021/042 a 211/901, či to aj toto neovplyvnilo.
kvet
13.02.07,13:00
Tieto účtovné zápisy konečný zostatok na účte 964 neovplyvnil pretože, účty, ktoré sa uzatvárajú na účet 964 sú účtované na strane MD (účet 211) a na strane DAL (účet 234, resp. po vynulovaní účet 211). Konečný zostatok na účte 964 by mohlo ovplyvniť splácanie istiny bankového úveru z prostriedkov rezervného fondu. Zajtra vysvetlím.
Vanka
13.02.07,15:50
Kvet ďakujem ti veľmi pekne (keby teba nebolo tak ja tu načisto zahyniem). Všetko sedí tak ako je už vyššie napísané, ale zaujímalo by aj ten prevod z fondov na splátku istiny a 964.
kvet
14.02.07,05:47
Splátky návratných finančných výpomocí (napr. istiny bankových úverov) sa môžu realizovať dvoma spôsobmi:
a) z prebytku bežného rozpočtu
b) z peňažných prostriedkov finančných fondov obcí (rezervného fondu).

Účtovné súvsťažnosti
ad a)
- splátka istiny bankového úveru: MD 951 / D 231+RK
- prefinancovanie zdrojov k DM: MD 211 / D 901
Z uvedeného vyplýva, že zaúčtovanie prefinancovania zdrojov k DM ovplyvní k 31.12. konečný zostatok na účte 964 ! Po 31.12.2006 pri schvaľovaní záverečného účtu obce sa celý prebytok hospodárenia rozdelí do peňažných fondov (t.j. rozdiel účtu 217 - 218 - vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov ŠR) a zaúčtuje sa MD 933 / D 917 a zároveň sa zaúčtuje použitie prebytku hospodárenia, ktorý bol v roku 2006 použitý na splácanie istiny bankového úveru (vo výške splatenej istiny za rok) MD 917 / D 211. Následne sa uskutoční reálny prevod prebytku (už očistený o splátky istiny za rok 2006) na účet peňažných fondov zo ZBÚ (samozrejme za podmienky, že obec vedie prostriedky peňažných fondov na osobitnom účte) MD 242 / D 262 a MD 262 / D 231.

ad b)
- prevod prostriedkov z peňažných fondov na splácanie istiny: MD 262 / D 242,
- príjem prostriedkov na ZBÚ: MD 231+RK / D 262,
- splátka istiny bankového úveru: MD 951 / D 231+RK,
- prefinancovanie zdrojov k dlhodobému majetku: MD 211 / D 901.
Z uvedeného vyplýva, že zaúčtovanie prefinancovania zdrojov k DM ovplyvní tiež k 31.12. konečný zostatok na účte 964 ! Tento spôsob splácania istiny bankového úveru však neovplyvní výsledok hospodárenia, takže stačí už len zaúčtovať použitie spostriedkov peňažných fondov: MD 917 / D 211.
Vanka
14.02.07,08:55
Kvet ďakujem veľmi pekne si poklad.
Marianna01
01.03.07,21:08
Ja absolútne netuším, čo mám na účtoch naúčtované - prebrala som účtovníctvo, kde žiaden účtovací zápis neexistuje na nijakom doklade - ani netuším, či o danom doklade už nebolo účtované...

prosím, vie niekto doporučiť naozaj dobrú, konkrétnu literatúru, kde sa dá zistiť, aké je správne účtovanie? prehľadávam aj net, ale vždy zisťujem len všeobecné informácie, ktoré sa opakujú. niečo v štýle Cenigová by ma naozaj potešilo... ĎAKUJEM
Marianna01
02.03.07,09:47
posúvam...